臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0262 │ │ │ │
2 │ 22 │ │ │信義區公所 │ 259,595,024│ 354,960,841│ -95,365,817│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 52,074,364│ 76,293,033│ -24,218,669│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 52,074,364│ 76,293,033│ -24,218,669│1.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,074,364元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費36,323,028元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,057,736元,旅運費3,612,60
│ │ │ │ │ │ │ │ 0 元,補助及捐助81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費36,303,828元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列17,350,386元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務10,862,672元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,454,033 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務138,300 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列59,610元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務504,460 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列293,360 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 政風業務26,144元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列44,505元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 調解業務860,400 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列471,622 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 電子資料處理2,263,840 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列420,113 元
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 停車場及集會堂管理1,114,
│ │ │ │ │ │ │ │ 720 元,較上次增列874,96
│ │ │ │ │ │ │ │ 0 元。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 148,672,109│ 214,711,872│ -66,039,763│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 148,672,109│ 214,711,872│ -66,039,763│1.本科目係由上次預算民政管理、
│ │ │ │ │ │ │ │ 里鄰管理、社教活動、社會服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 、經建管理、役政工作、全民健
│ │ │ │ │ │ │ │ 保管理等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數148,672,109 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費78,575,528元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,161,597元,旅運費16,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助59,918,784元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費78,569,928元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列30,329,226元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 民政業務65,754,554元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列31,999,946元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 社會業務1,062,470 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列306,252 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 經建業務2,442,592元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,410,377 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 役政業務600,505 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列850,922 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 全民健保業務242,060 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列143,040 元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 19,815,388│ 21,213,390│ -1,398,002│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ 6,000,000│ │ 6,000,000│本次編列四四西村區民活動中心房
│ │ │ │ │ │ │ │地價購款如列數。
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 11,985,422│ 18,429,288│ -6,443,866│1.本科目係由上次預算其他修建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程科目及鄰里工程科目合併改設
│ │ │ │ │ │ │ │2.區民活動中心整修工程1,045,42
│ │ │ │ │ │ │ │ 2 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.鄰里建設工程 8,200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.行政中心內部空間暨大樓外觀改
│ │ │ │ │ │ │ │ 造工程先期規劃設計委託技術服
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 2,740,000元。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│本科目上次法定預算數係一次性經
│ │ │ │ │ │ │ │費,經與核實減列。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 1,829,966│ 2,085,102│ -255,136│編列個人電腦600,000 元,週邊設
│ │ │ │ │ │ │ │備及電腦零組件370,000 元,網路
│ │ │ │ │ │ │ │路及通訊設備75,000元,照相機58
│ │ │ │ │ │ │ │,800元,電子防潮櫃34,500元,大
│ │ │ │ │ │ │ │禮堂布幕更新296,400 元,水冷式
│ │ │ │ │ │ │ │冰水主機 395,266元,共計如列數
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 27,200,430│ 27,052,314│ 148,116│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 27,200,430│ 27,052,314│ 148,116│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.鄰里工程維護20,874,930元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.基隆路一段147巷5弄6弄 道路整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修2,910,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.山坡地維護3,415,500 元。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 11,332,733│ 14,940,232│ -3,607,499│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 11,332,733│ 14,940,232│ -3,607,499│1.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.正義公園整建工程3,726,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │3.中興公園整建工程2,484,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │4.公園維護工程5,122,733 元
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
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│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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