臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0262                        │                │                │              │
    2 │ 22 │  │  │信義區公所          │     259,595,024│     354,960,841│   -95,365,817│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      52,074,364│      76,293,033│   -24,218,669│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      52,074,364│      76,293,033│   -24,218,669│1.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.本年度預算數52,074,364元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費36,323,028元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,057,736元,旅運費3,612,60
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0 元,補助及捐助81,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費36,303,828元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列17,350,386元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務10,862,672元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,454,033 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務138,300 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列59,610元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務504,460 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列293,360 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 政風業務26,144元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列44,505元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 調解業務860,400 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列471,622 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7) 電子資料處理2,263,840 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列420,113 元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8) 停車場及集會堂管理1,114,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   720 元,較上次增列874,96
      │    │  │  │                              │                │                │              │   0 元。         
      │    │  │  │   532800                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  區政業務         │     148,672,109│     214,711,872│   -66,039,763│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   區政管理        │     148,672,109│     214,711,872│   -66,039,763│1.本科目係由上次預算民政管理、
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 里鄰管理、社教活動、社會服務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、經建管理、役政工作、全民健
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 保管理等科目合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數148,672,109 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費78,575,528元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費10,161,597元,旅運費16,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助59,918,784元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費78,569,928元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列30,329,226元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 民政業務65,754,554元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列31,999,946元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 社會業務1,062,470 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列306,252 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 經建業務2,442,592元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,410,377 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 役政業務600,505 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列850,922 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 全民健保業務242,060 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列143,040 元。 
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      19,815,388│      21,213,390│    -1,398,002│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地購置        │       6,000,000│                │     6,000,000│本次編列四四西村區民活動中心房
      │    │  │  │                        │                │                │              │地價購款如列數。       
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │      11,985,422│      18,429,288│    -6,443,866│1.本科目係由上次預算其他修建工
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 程科目及鄰里工程科目合併改設
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.區民活動中心整修工程1,045,42
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2 元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.鄰里建設工程 8,200,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.行政中心內部空間暨大樓外觀改
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 造工程先期規劃設計委託技術服
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 2,740,000元。     
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│本科目上次法定預算數係一次性經
      │    │  │  │                        │                │                │              │費,經與核實減列。      
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │       1,829,966│       2,085,102│      -255,136│編列個人電腦600,000 元,週邊設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備及電腦零組件370,000 元,網路
      │    │  │  │                              │                │                │              │路及通訊設備75,000元,照相機58
      │    │  │  │                              │                │                │              │,800元,電子防潮櫃34,500元,大
      │    │  │  │                              │                │                │              │禮堂布幕更新296,400 元,水冷式
      │    │  │  │                              │                │                │              │冰水主機 395,266元,共計如列數
      │    │  │  │   537500                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  道路橋樑工程       │      27,200,430│      27,052,314│       148,116│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   道路及橋樑工程     │      27,200,430│      27,052,314│       148,116│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目改設。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.鄰里工程維護20,874,930元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.基隆路一段147巷5弄6弄 道路整
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 修2,910,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.山坡地維護3,415,500 元。  
      │    │  │  │   667700                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  公園綠化及風景區工程   │      11,332,733│      14,940,232│    -3,607,499│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │      11,332,733│      14,940,232│    -3,607,499│1.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.正義公園整建工程3,726,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.中興公園整建工程2,484,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.公園維護工程5,122,733 元  
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         500,000│         750,000│      -250,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         500,000│         750,000│      -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────