臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0226 │ │ │ │
2 │ 9 │ │ │都市計畫委員會 │ 19,985,550│ 26,230,030│ -6,244,480│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 7,350,802│ 10,833,221│ -3,482,419│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 7,350,802│ 10,833,221│ -3,482,419│1.本年度預算數 7,350,802元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,444,960元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,515,692元,旅運費 390,150
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 5,324,400元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,515,380元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務 1,967,239元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 894,323元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務20,763元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列24,954元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務32,400元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列46,262元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 政風業務 6,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,500元。
│ │ │ │ 600200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 都市計畫業務 │ 11,042,748│ 14,636,409│ -3,593,661│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 都市計畫審議 │ 11,042,748│ 14,636,409│ -3,593,661│1.本年度預算數11,042,748元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 8,403,708元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,467,690元,旅運費 171,350
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 7,427,708元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 3,350,544元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 都市計畫審議 3,615,040元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 243,117元。
│ │ │ │ 607100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 1,542,000│ 710,400│ 831,600│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 607103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ 1,318,000│ │ 1,318,000│編列汰換車輛設備,共計如列數。
│ │ │ │ 607104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 224,000│ 710,400│ -486,400│編列電腦相關設備,共計如列數。
│ │ │ │ 604100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 第一預備金 │ 50,000│ 50,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 604101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 50,000│ 50,000│ │編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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