臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0226                        │                │                │              │
    2 │ 9  │  │  │都市計畫委員會        │      19,985,550│      26,230,030│    -6,244,480│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   600100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       7,350,802│      10,833,221│    -3,482,419│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       7,350,802│      10,833,221│    -3,482,419│1.本年度預算數 7,350,802元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,444,960元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,515,692元,旅運費 390,150
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費 5,324,400元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 2,515,380元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務 1,967,239元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 894,323元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務20,763元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列24,954元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務32,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列46,262元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 政風業務 6,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 1,500元。     
      │    │  │  │   600200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  都市計畫業務       │      11,042,748│      14,636,409│    -3,593,661│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   都市計畫審議      │      11,042,748│      14,636,409│    -3,593,661│1.本年度預算數11,042,748元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 8,403,708元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,467,690元,旅運費 171,350
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費 7,427,708元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 3,350,544元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 都市計畫審議 3,615,040元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 243,117元。
      │    │  │  │   607100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,542,000│         710,400│       831,600│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    607103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │       1,318,000│                │     1,318,000│編列汰換車輛設備,共計如列數。
      │    │  │  │    607104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         224,000│         710,400│      -486,400│編列電腦相關設備,共計如列數。
      │    │  │  │   604100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  第一預備金        │          50,000│          50,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    604101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │          50,000│          50,000│              │編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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