臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0212                        │                │                │              │
    2 │ 6  │  │  │臺北廣播電臺         │      31,253,843│      14,825,000│    16,428,843│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       2,136,235│       2,786,038│      -649,803│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       2,136,235│       2,786,038│      -649,803│1.  本 科 目 上 次 法 定 預算
      │    │  │  │                        │                │                │              │  2,606,038元, 連同由節目及工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務管理科目移入台本部大樓保全
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費180,000元,淨計如表列上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 預算數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數2,136,235元,包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費 1,404,780元, 業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 526,255元, 旅運費205,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,332,780元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列603,390元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務658,955元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列130,413元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務56,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列36,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務46,500元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列36,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)資訊業務42,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列12,000元 。      
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  廣播業務         │      24,520,608│      10,413,962│    14,106,646│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   節目及工務管理     │      24,520,608│      10,413,962│    14,106,646│1.本 科 目上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 10,593,962元,除移出台本部大
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 樓保全經費180,000元,移入行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理科目項下外, 淨計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數24,520,608元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 4,252,068 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20,268,540元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,252,068元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,928,034元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務20,268,540元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次增列16,034,680元。   
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,597,000│       1,625,000│     2,972,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         100,000│         768,000│      -668,000│本年度編列台本部三、四樓及轉播
      │    │  │  │                        │                │                │              │站省水器材改裝工程費如列數。 
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       4,497,000│         857,000│     3,640,000│本年度編列迷你光碟機 96,000 元
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │、拷貝機80,000元、個人電腦120,
      │    │  │  │                              │                │                │              │000元 、週邊設備 及 電腦零組件
      │    │  │  │                              │                │                │              │36,000元、網 路 及 通 訊 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │15,000元 、伺服器100,000元、數
      │    │  │  │                              │                │                │              │位播出系統3,600,000 元、更換變
      │    │  │  │                              │                │                │              │壓器450,000元共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────