臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0211 │ │ │ │
2 │ 5 │ │ │新聞處 │ 247,493,363│ 454,082,812│ -206,589,449│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 40,142,156│ 52,898,542│ -12,756,386│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 40,142,156│ 52,898,542│ -12,756,386│1.本年度預算數40,142,156元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,147,136元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,483,820元, 旅運費4,511,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費30,131,136元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列6,925,266元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務8,193,283元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列5,229,777元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務197,480元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列48,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務286,380元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列117,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)政風業務101,077元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列31,983元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)資訊業務1,232,800元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列403,700元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 新聞行政 │ 19,854,167│ 99,690,963│ -79,836,796│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │1 │ 新聞傳播事業登記及輔導 │ 11,568,204│ 83,184,314│ -71,616,110│1.本科目係由上次預算新聞傳播事
│ │ │ │ │ │ │ │ 業登記科目及新聞傳播輔導科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設,淨計如列數 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,568,204元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費9,315,124元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,253,080元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費9,299,124元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,425,870元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般登記及輔導業務316,480元
│ │ │ │ │ │ │ │ , 較上次減列692,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)電 視 轉 播 站 及 鐵 塔管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,952,600 元,較 上 次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 511,800元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4) 減列台北電影節67,010,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │2 │ 新聞傳播事業管理 │ 8,285,963│ 16,506,649│ -8,220,686│1.本科目依有線廣播電視法及行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 院新聞局89.7.12琴 廣 五 字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 10384號函規定,由其他雜項收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,946,868元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,285,963元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,117,923元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,877,640元,旅運費50,400元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 240,000。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費4,938,723元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列7,865,196元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)錄影節目帶、 M T V 業之管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,328,372 元 , 較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 850,308元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)電影片映演業輔導管理 72,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 648,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)有 線 電 視 管 理及輔導管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,946,868元 ,較 上 次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,142,818元。
│ │ │ │ 560300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 市政建設宣傳 │ 83,454,762│ 127,142,606│ -43,687,844│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 電化宣傳 │ 55,193,440│ 66,556,692│ -11,363,252│1.本年度預算數55,193,440元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,298,460元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 45,894,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費9,218,460元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列1,334,538元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般電化宣傳29,950,980元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,401,290 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)電視節目製作11,850,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,480,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)廣播廣告製作2,592,000元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,296,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)減列舉辦露天電影放映欣賞,
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,102,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)新增市政宣導短片腳本創意 競
│ │ │ │ │ │ │ │ 賽1,582,000元 。
│ │ │ │ 560302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 綜合宣傳 │ 28,261,322│ 60,585,914│ -32,324,592│1.本科目依85.10.23北市財三字第
│ │ │ │ │ │ │ │ 85232393號函之規定由其他雜項
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入960,000 元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,261,322元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,040,162元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,221,160元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費4,628,262元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,815,552元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般宣傳423,960元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列260,580元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)國際網際網路宣傳960,000元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列120,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)圖文宣傳16,249,100元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列8,534,100元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)特別宣導2,000,000元,與上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)減列詩文甄選3,489,360元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)減列關懷流浪動物2,260,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │(8) 舉辦城市生命力及國際競爭力
│ │ │ │ │ │ │ │ 系列活動4,000,000元, 較上 次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,500,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(9) 減 列 跨 世 紀 系 列 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,695,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(10)減列50年代歷史事件紀念活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,650,000元 。
│ │ │ │ 560400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 編印市政宣傳書刊 │ 52,614,868│ 96,676,886│ -44,062,018│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 編印市政叢書 │ 20,736,864│ 55,086,940│ -34,350,076│1.本年度預算數20,736,864元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,309,174元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 費14,427,690元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費6,273,174元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,780,166元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般市政叢書4,717,800元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列722,850元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)台北新形象2,448,140元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列126,500元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)編印市政日曆7,297,750元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,759,850元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)編印便民手冊 、台北人物誌,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列23,213,710元。
│ │ │ │ 560402 │ │ │ │
│ │ │2 │ 發行定期刊物 │ 31,878,004│ 41,589,946│ -9,711,942│1.本年度預算數31,878,004元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 2,003,904元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,874,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費1,859,904元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,404,242元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)台北畫刊25,429,560元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列5,320,680元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)英文雙月刊4,588,540元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列987,020元 。
│ │ │ │ 560500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 新聞發布 │ 15,098,827│ 26,075,193│ -10,976,366│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 發布市政新聞 │ 15,098,827│ 26,075,193│ -10,976,366│1.本年度預算數15,098,827元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費8,658,207元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,440,620元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費8,658,207元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列7,308,386元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)發布市政新聞6,440,620元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,667,980元 。
│ │ │ │ 560600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 市政資料業務 │ 17,864,258│ 22,552,971│ -4,688,713│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 市政資料管理 │ 17,864,258│ 22,552,971│ -4,688,713│1.本年度預算數17,864,258元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,020,270元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,843,988元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費9,986,670元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,434,863元 。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般市政資料管理2,304,430元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列1,950,220元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)市政建設參觀5,573,158元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列303,630元 。
│ │ │ │ 560700 │ │ │ │
│ │7 │ │ 文化事務 │ │ 2,285,000│ -2,285,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 藝文空間 │ │ 2,285,000│ -2,285,000│本科目上次法定預算數係一次性經
│ │ │ │ │ │ │ │費, 經予核實減列。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │8 │ │ 建築及設備 │ 17,264,325│ 24,960,651│ -7,696,326│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 12,000,000│ 21,075,001│ -9,075,001│編列北投丹鳳山轉播站興建工程。
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│本科目上次法定預算數係一次性經
│ │ │ │ │ │ │ │費, 經予核實減列。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 5,264,325│ 3,186,650│ 2,077,675│編列行動電話 及 收 錄 音 設 備
│ │ │ │ │ │ │ │120,000元, 汰 換 傳真 機 1 台
│ │ │ │ │ │ │ │15,000元,個人電腦及週邊設備 等
│ │ │ │ │ │ │ │1,788,000元,汰換錄放影 機 、字
│ │ │ │ │ │ │ │幕機等3,020,000元,新購19吋機櫃
│ │ │ │ │ │ │ │及電池充電器105,000元,DVD 顯示
│ │ │ │ │ │ │ │器、電 視 節 目 廣告側錄設備等
│ │ │ │ │ │ │ │216,325元,共計如列數。
│ │ │ │ 564100 │ │ │ │
│ │9 │ │ 第一預備金 │ 1,200,000│ 1,800,000│ -600,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 564101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 1,200,000│ 1,800,000│ -600,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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