臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0211                        │                │                │              │
    2 │ 5  │  │  │新聞處            │     247,493,363│     454,082,812│  -206,589,449│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      40,142,156│      52,898,542│   -12,756,386│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      40,142,156│      52,898,542│   -12,756,386│1.本年度預算數40,142,156元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費30,147,136元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,483,820元, 旅運費4,511,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費30,131,136元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列6,925,266元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務8,193,283元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列5,229,777元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務197,480元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列48,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)人事業務286,380元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列117,660元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)政風業務101,077元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列31,983元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)資訊業務1,232,800元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列403,700元。      
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  新聞行政         │      19,854,167│      99,690,963│   -79,836,796│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560202                │                │                │              │
      │    │  │1 │   新聞傳播事業登記及輔導 │      11,568,204│      83,184,314│   -71,616,110│1.本科目係由上次預算新聞傳播事
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 業登記科目及新聞傳播輔導科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合併改設,淨計如列數 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數11,568,204元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費9,315,124元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,253,080元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費9,299,124元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列4,425,870元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般登記及輔導業務316,480元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  , 較上次減列692,040元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)電 視 轉 播 站 及 鐵 塔管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,952,600 元,較 上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 511,800元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4) 減列台北電影節67,010,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │    560203                │                │                │              │
      │    │  │2 │   新聞傳播事業管理    │       8,285,963│      16,506,649│    -8,220,686│1.本科目依有線廣播電視法及行政
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 院新聞局89.7.12琴 廣 五 字第
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10384號函規定,由其他雜項收入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,946,868元撥充支應。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 8,285,963元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 5,117,923元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,877,640元,旅運費50,400元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失 240,000。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費4,938,723元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列7,865,196元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)錄影節目帶、 M T V 業之管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,328,372 元 , 較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  850,308元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)電影片映演業輔導管理 72,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 648,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)有 線 電 視 管 理及輔導管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,946,868元 ,較 上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,142,818元。       
      │    │  │  │   560300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  市政建設宣傳       │      83,454,762│     127,142,606│   -43,687,844│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   電化宣傳        │      55,193,440│      66,556,692│   -11,363,252│1.本年度預算數55,193,440元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,298,460元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 45,894,980元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費9,218,460元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次增列1,334,538元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般電化宣傳29,950,980元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列5,401,290 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)電視節目製作11,850,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列6,480,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)廣播廣告製作2,592,000元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列1,296,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)減列舉辦露天電影放映欣賞, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,102,500元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)新增市政宣導短片腳本創意 競
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 賽1,582,000元 。      
      │    │  │  │    560302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   綜合宣傳        │      28,261,322│      60,585,914│   -32,324,592│1.本科目依85.10.23北市財三字第
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 85232393號函之規定由其他雜項
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 收入960,000 元撥充支應。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數28,261,322元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 6,040,162元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 22,221,160元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費4,628,262元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列1,815,552元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般宣傳423,960元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列260,580元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)國際網際網路宣傳960,000元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較上次減列120,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)圖文宣傳16,249,100元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列8,534,100元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)特別宣導2,000,000元,與上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 同。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)減列詩文甄選3,489,360元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)減列關懷流浪動物2,260,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8) 舉辦城市生命力及國際競爭力
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 系列活動4,000,000元, 較上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列2,500,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(9) 減 列 跨 世 紀 系 列 活 動
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,695,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(10)減列50年代歷史事件紀念活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,650,000元 。       
      │    │  │  │   560400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  編印市政宣傳書刊     │      52,614,868│      96,676,886│   -44,062,018│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   編印市政叢書      │      20,736,864│      55,086,940│   -34,350,076│1.本年度預算數20,736,864元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,309,174元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費14,427,690元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費6,273,174元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列2,780,166元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般市政叢書4,717,800元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列722,850元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)台北新形象2,448,140元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次增列126,500元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)編印市政日曆7,297,750元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列7,759,850元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)編印便民手冊 、台北人物誌,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較上次減列23,213,710元。  
      │    │  │  │    560402                │                │                │              │
      │    │  │2 │   發行定期刊物      │      31,878,004│      41,589,946│    -9,711,942│1.本年度預算數31,878,004元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 2,003,904元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29,874,100元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費1,859,904元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列3,404,242元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)台北畫刊25,429,560元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 減列5,320,680元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)英文雙月刊4,588,540元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列987,020元 。     
      │    │  │  │   560500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  新聞發布         │      15,098,827│      26,075,193│   -10,976,366│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   發布市政新聞      │      15,098,827│      26,075,193│   -10,976,366│1.本年度預算數15,098,827元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費8,658,207元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,440,620元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費8,658,207元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列7,308,386元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)發布市政新聞6,440,620元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列3,667,980元 。   
      │    │  │  │   560600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  市政資料業務       │      17,864,258│      22,552,971│    -4,688,713│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   市政資料管理      │      17,864,258│      22,552,971│    -4,688,713│1.本年度預算數17,864,258元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費10,020,270元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,843,988元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費9,986,670元,較 上
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 次減列2,434,863元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般市政資料管理2,304,430元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,較上次減列1,950,220元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)市政建設參觀5,573,158元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次減列303,630元 。    
      │    │  │  │   560700                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  文化事務         │                │       2,285,000│    -2,285,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   藝文空間        │                │       2,285,000│    -2,285,000│本科目上次法定預算數係一次性經
      │    │  │  │                        │                │                │              │費, 經予核實減列。      
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  建築及設備        │      17,264,325│      24,960,651│    -7,696,326│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      12,000,000│      21,075,001│    -9,075,001│編列北投丹鳳山轉播站興建工程。
      │    │  │  │    567103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│本科目上次法定預算數係一次性經
      │    │  │  │                        │                │                │              │費, 經予核實減列。      
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       5,264,325│       3,186,650│     2,077,675│編列行動電話 及 收 錄 音 設 備
      │    │  │  │                        │                │                │              │120,000元, 汰 換 傳真 機 1 台
      │    │  │  │                              │                │                │              │15,000元,個人電腦及週邊設備 等
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,788,000元,汰換錄放影 機 、字
      │    │  │  │                              │                │                │              │幕機等3,020,000元,新購19吋機櫃
      │    │  │  │                              │                │                │              │及電池充電器105,000元,DVD 顯示
      │    │  │  │                              │                │                │              │器、電 視 節 目 廣告側錄設備等
      │    │  │  │                              │                │                │              │216,325元,共計如列數。    
      │    │  │  │   564100                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  第一預備金        │       1,200,000│       1,800,000│      -600,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    564101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       1,200,000│       1,800,000│      -600,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────