臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0207                        │                │                │              │
    2 │ 4  │  │  │資訊中心           │     190,233,846│     369,306,378│  -179,072,532│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      14,895,766│      21,952,704│    -7,056,938│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      14,895,766│      21,952,704│    -7,056,938│1.本年度預算數14,895,766元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,017,676元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,300,740元,旅運費1,577,350
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 12,017,676元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,655,408元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,697,537元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,325,703元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 61,320元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列4,440元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務119,233元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 71,387元。     
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  處理資料業務       │     166,453,080│     331,396,674│  -164,943,594│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   電子處理資料業務    │     159,024,180│     294,935,574│  -135,911,394│1.本年度預算數 159,024,180元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費38,366,964元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 120,608,616 元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 48,600元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 35,555,364元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,339,926元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)資訊作業業務123,468,816元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列119,571,468元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    520202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   資訊發展推動作業    │       7,428,900│      36,461,100│   -29,032,200│1.本年度預算數 7,428,900元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括業務費 7,428,900元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費 7,428,900元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列29,032,200元。      
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       8,885,000│      15,957,000│    -7,072,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │       1,957,000│    -1,957,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       8,885,000│      14,000,000│    -5,115,000│編列增購市政資訊服務系統伺服器
      │    │  │  │                        │                │                │              │及週邊等設備 3,250,000元,本府
      │    │  │  │                              │                │                │              │資訊推動購置電腦、網路及通訊設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備 3,000,000元,週邊設備及電腦
      │    │  │  │                              │                │                │              │零組件 500,000元,人事管理資訊
      │    │  │  │                              │                │                │              │系統軟硬體設備70,000元,更新電
      │    │  │  │                              │                │                │              │話抽樣調查系統伺服器等相關費用
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,973,000 元,電腦業務用參考書
      │    │  │  │                              │                │                │              │費92,000元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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