臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
│ │ │ │ 0202 │ │ │ │
2 │ 2 │ │ │市政大樓公共事務管理中心 │ 321,334,080│ 475,878,079│ -154,543,999│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 21,950,528│ 30,085,564│ -8,135,036│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 21,950,528│ 30,085,564│ -8,135,036│1.本科目預算數21,950,528元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費14,684,364元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,507,764元, 旅運費3,758,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,636,364元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列經費 5,728,086元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務經費7,004,604 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,192,882元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務經費62,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 46,388元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務經費247,320元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列167,680元。
│ │ │ │ 520200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 市政大樓公管業務 │ 277,404,486│ 430,769,463│ -153,364,977│本科目係由上次預算事務管理科目
│ │ │ │ │ │ │ │、機電作業業務科目及安全防護業
│ │ │ │ │ │ │ │務科目合併改設。
│ │ │ │ 520201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 事務管理 │ 151,859,475│ 250,336,001│ -98,476,526│1.本科目係由上次預算庶務管理科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及財產管理科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數151,859,475元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,735,804元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 136,123,671 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,735,804元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列經費 4,885,224
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)庶務管理經費105,910,047元
│ │ │ │ │ │ │ │ , 較上次減列 76,214,257
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)財產管理經費30,213,624元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 17,377,045 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 520202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 機電設備管理 │ 61,993,944│ 89,725,240│ -27,731,296│1.本科目係由上次預算機電作業業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算61,993,944元, 包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費14,346,948元,業務費47,
│ │ │ │ │ │ │ │ 646,996 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,346,948元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列經費 10,137,492元
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)機電設備管理經費 47,646,
│ │ │ │ │ │ │ │ 996元,較上次減列 17,593,
│ │ │ │ │ │ │ │ 804元。
│ │ │ │ 520203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 安全防護管理 │ 63,551,067│ 90,708,222│ -27,157,155│1.本科目係由上次預算警衛勤務科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及防護組訓科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,551,067元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費49,364,400元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,186,667元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,364,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列經費 18,546,936元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)警衛勤務經費6,919,593元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,254,842元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)防護組訓經費7,267,074元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,355,377元。
│ │ │ │ 527100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 21,979,066│ 15,023,052│ 6,956,014│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 17,840,000│ 11,221,920│ 6,618,080│編列地下停車場機械停車設備及車
│ │ │ │ │ │ │ │位資訊系統改善工程11,163,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,市政大樓慶典裝飾工程 900,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,東大門廣場磁磚更新工程 2,
│ │ │ │ │ │ │ │500,000 元,市政大樓發電機設備
│ │ │ │ │ │ │ │改善工程977,000 元,市政大樓插
│ │ │ │ │ │ │ │座容量增加工程800,000 元,市政
│ │ │ │ │ │ │ │大樓廁所改善工程1,500,000 元,
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
│ │ │ │ 527103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 714,000│ │ 714,000│編列汰換首長座車一部 679,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,輕型電動機車一部35,000元,共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
│ │ │ │ 527104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 3,425,066│ 3,801,132│ -376,066│編列個人電腦920,000元, 伺服器
│ │ │ │ │ │ │ │250,000 元,週邊設備及電腦零組
│ │ │ │ │ │ │ │件254,000 元,數位式相機20,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,除濕機38,000元,鑽孔機 42,
│ │ │ │ │ │ │ │000 元,望遠鏡 5,000元,電動釘
│ │ │ │ │ │ │ │書機16,000元,電話總機系統控制
│ │ │ │ │ │ │ │模組機層及分機卡片增設 480,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,無線電通訊系統 320,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │汰換監視錄影設備600,000 元,傳
│ │ │ │ │ │ │ │真機30,000元,監控用長時間錄放
│ │ │ │ │ │ │ │影機70,000元, 29吋彩色電視機
│ │ │ │ │ │ │ │63,000元,冰箱56,240元,開飲機
│ │ │ │ │ │ │ │65,890元,微波爐8,000 元,空氣
│ │ │ │ │ │ │ │清淨機15,600元, 數位式錄音機
│ │ │ │ │ │ │ │10,000元,園藝培育設施 161,336
│ │ │ │ │ │ │ │元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
|