臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0202                        │                │                │              │
    2 │ 2  │  │  │市政大樓公共事務管理中心   │     321,334,080│     475,878,079│  -154,543,999│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      21,950,528│      30,085,564│    -8,135,036│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      21,950,528│      30,085,564│    -8,135,036│1.本科目預算數21,950,528元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費14,684,364元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,507,764元, 旅運費3,758,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費14,636,364元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列經費 5,728,086元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務經費7,004,604 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,192,882元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務經費62,240元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 46,388元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務經費247,320元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列167,680元。   
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  市政大樓公管業務     │     277,404,486│     430,769,463│  -153,364,977│本科目係由上次預算事務管理科目
      │    │  │  │                          │                │                │              │、機電作業業務科目及安全防護業
      │    │  │  │                          │                │                │              │務科目合併改設。
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   事務管理        │     151,859,475│     250,336,001│   -98,476,526│1.本科目係由上次預算庶務管理科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目及財產管理科目合併改設。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數151,859,475元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費15,735,804元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 136,123,671 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費15,735,804元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列經費  4,885,224
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)庶務管理經費105,910,047元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   , 較上次減列  76,214,257
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)財產管理經費30,213,624元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 17,377,045 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    520202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   機電設備管理      │      61,993,944│      89,725,240│   -27,731,296│1.本科目係由上次預算機電作業業
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 務科目改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算61,993,944元, 包括
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費14,346,948元,業務費47,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 646,996 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費14,346,948元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列經費 10,137,492元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)機電設備管理經費 47,646,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   996元,較上次減列 17,593,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   804元。         
      │    │  │  │    520203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   安全防護管理      │      63,551,067│      90,708,222│   -27,157,155│1.本科目係由上次預算警衛勤務科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目及防護組訓科目合併改設。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數63,551,067元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費49,364,400元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 14,186,667元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費49,364,400元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列經費 18,546,936元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)警衛勤務經費6,919,593元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,254,842元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)防護組訓經費7,267,074元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,355,377元。 
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      21,979,066│      15,023,052│     6,956,014│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      17,840,000│      11,221,920│     6,618,080│編列地下停車場機械停車設備及車
      │    │  │  │                        │                │                │              │位資訊系統改善工程11,163,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,市政大樓慶典裝飾工程 900,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,東大門廣場磁磚更新工程 2,
      │    │  │  │                              │                │                │              │500,000 元,市政大樓發電機設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │改善工程977,000 元,市政大樓插
      │    │  │  │                              │                │                │              │座容量增加工程800,000 元,市政
      │    │  │  │                              │                │                │              │大樓廁所改善工程1,500,000 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │共計如列數。         
      │    │  │  │    527103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         714,000│                │       714,000│編列汰換首長座車一部 679,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,輕型電動機車一部35,000元,共
      │    │  │  │                              │                │                │              │計如列數。          
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       3,425,066│       3,801,132│      -376,066│編列個人電腦920,000元, 伺服器
      │    │  │  │                        │                │                │              │250,000 元,週邊設備及電腦零組
      │    │  │  │                              │                │                │              │件254,000 元,數位式相機20,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,除濕機38,000元,鑽孔機 42,
      │    │  │  │                              │                │                │              │000 元,望遠鏡 5,000元,電動釘
      │    │  │  │                              │                │                │              │書機16,000元,電話總機系統控制
      │    │  │  │                              │                │                │              │模組機層及分機卡片增設 480,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,無線電通訊系統 320,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │汰換監視錄影設備600,000 元,傳
      │    │  │  │                              │                │                │              │真機30,000元,監控用長時間錄放
      │    │  │  │                              │                │                │              │影機70,000元, 29吋彩色電視機
      │    │  │  │                              │                │                │              │63,000元,冰箱56,240元,開飲機
      │    │  │  │                              │                │                │              │65,890元,微波爐8,000 元,空氣
      │    │  │  │                              │                │                │              │清淨機15,600元, 數位式錄音機
      │    │  │  │                              │                │                │              │10,000元,園藝培育設施 161,336
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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