臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0101                        │                │                │              │
    1 │ 1  │  │  │市議會            │     714,149,439│   1,059,157,401│  -345,007,962│重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   510100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     157,280,131│     230,031,356│   -72,751,225│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    510101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     157,280,131│     230,031,356│   -72,751,225│1.本年度預算數 157,280,131元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費68,283,136元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費84,394,195元,旅運費4,201,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 200 元,補助及捐助80,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失 321,600元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費68,251,136元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列35,592,297元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務 6,552,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 3,283,200元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務47,250元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列28,500元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務 7,580,204元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 1,914,304元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 總務業務50,858,336元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列23,347,269元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 財產保養23,991,205元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列12,414,263元。 
      │    │  │  │   510200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  議事業務         │     476,266,942│     749,682,785│  -273,415,843│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    510201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   大會議事工作      │     100,233,900│     139,438,970│   -39,205,070│1.本年度預算數 100,233,900元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括業務費 100,233,900元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 召開定期大會66,032,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列27,898,540元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 召開臨時大會34,201,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列11,306,530元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    510202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   經常議事工作      │     376,033,042│     610,243,815│  -234,210,773│1.本年度預算 376,033,042元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 156,812,382元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費38,874,660元,旅運費9,366,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 000元,補助及捐助170,980,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費 154,036,382元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列46,598,325元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 業務管理 172,588,500元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 125,025,966元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 市政研究 0元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   69,723,030元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 為民服務 335,200元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列83,204,762元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 考察及調查11,563,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 5,348,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 議事刊物22,751,860元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 6,847,070元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7) 法制研究 3,149,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 1,154,500元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8) 資訊業務11,608,500元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列13,896,110元。 
      │    │  │  │   513400                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  公共關係業務       │      44,034,764│      54,153,100│   -10,118,336│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    513401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共關係        │      44,034,764│      54,153,100│   -10,118,336│1.本年度預算數44,034,764元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,120,664元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 36,919,600元,旅運費 694,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助 500,000元,獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及損失 800,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費 5,120,664元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 5,120,664元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 公共聯繫38,914,100元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列15,239,000元。 
      │    │  │  │   517100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築及設備        │      29,767,602│      15,290,160│    14,477,442│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    517102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       8,652,702│       4,510,000│     4,142,702│編列職務宿舍購置費及裝潢工程 
      │    │  │  │                        │                │                │              │6,152,702元,電腦網路工程2,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │,000元,共計如列數。     
      │    │  │  │    517103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         900,000│                │       900,000│編列汰換旅行車一輛 900,000元。
      │    │  │  │    517104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      20,214,900│      10,780,160│     9,434,740│編列資訊設備 9,100,000元,辦公
      │    │  │  │                        │                │                │              │室各項設備11,114,900元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │   514100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  第一預備金        │       6,800,000│      10,000,000│    -3,200,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    514101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       6,800,000│      10,000,000│    -3,200,000│編列市議會主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │, 依法覈實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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