臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0101 │ │ │ │
1 │ 1 │ │ │市議會 │ 714,149,439│ 1,059,157,401│ -345,007,962│重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 510100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 157,280,131│ 230,031,356│ -72,751,225│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 510101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 157,280,131│ 230,031,356│ -72,751,225│1.本年度預算數 157,280,131元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費68,283,136元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費84,394,195元,旅運費4,201,
│ │ │ │ │ │ │ │ 200 元,補助及捐助80,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 321,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費68,251,136元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列35,592,297元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務 6,552,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,283,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務47,250元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列28,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務 7,580,204元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 1,914,304元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 總務業務50,858,336元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列23,347,269元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 財產保養23,991,205元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列12,414,263元。
│ │ │ │ 510200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 議事業務 │ 476,266,942│ 749,682,785│ -273,415,843│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 510201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 大會議事工作 │ 100,233,900│ 139,438,970│ -39,205,070│1.本年度預算數 100,233,900元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括業務費 100,233,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 召開定期大會66,032,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列27,898,540元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 召開臨時大會34,201,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列11,306,530元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 510202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 經常議事工作 │ 376,033,042│ 610,243,815│ -234,210,773│1.本年度預算 376,033,042元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 156,812,382元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費38,874,660元,旅運費9,366,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元,補助及捐助170,980,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 154,036,382元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列46,598,325元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 業務管理 172,588,500元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 125,025,966元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 市政研究 0元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 69,723,030元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 為民服務 335,200元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列83,204,762元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 考察及調查11,563,600元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 5,348,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 議事刊物22,751,860元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 6,847,070元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 法制研究 3,149,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,154,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 資訊業務11,608,500元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列13,896,110元。
│ │ │ │ 513400 │ │ │ │
│ │3 │ │ 公共關係業務 │ 44,034,764│ 54,153,100│ -10,118,336│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 513401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共關係 │ 44,034,764│ 54,153,100│ -10,118,336│1.本年度預算數44,034,764元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,120,664元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,919,600元,旅運費 694,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 500,000元,獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 800,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 5,120,664元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 5,120,664元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 公共聯繫38,914,100元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列15,239,000元。
│ │ │ │ 517100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 29,767,602│ 15,290,160│ 14,477,442│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 517102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 8,652,702│ 4,510,000│ 4,142,702│編列職務宿舍購置費及裝潢工程
│ │ │ │ │ │ │ │6,152,702元,電腦網路工程2,500
│ │ │ │ │ │ │ │,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 517103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 900,000│ │ 900,000│編列汰換旅行車一輛 900,000元。
│ │ │ │ 517104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 20,214,900│ 10,780,160│ 9,434,740│編列資訊設備 9,100,000元,辦公
│ │ │ │ │ │ │ │室各項設備11,114,900元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 514100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 第一預備金 │ 6,800,000│ 10,000,000│ -3,200,000│
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│ │ │ │ 514101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 6,800,000│ 10,000,000│ -3,200,000│編列市議會主管第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │, 依法覈實動支。
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