臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │  2400                        │                │                │              │
    9 │    │  │  │警察局主管              │  11,783,750,556│  17,350,169,890│-5,566,419,334│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   2401                      │                │                │              │
      │ 1  │  │  │  警察局           │  11,783,750,556│  17,350,169,890│-5,566,419,334│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   690100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     919,848,141│   1,223,335,132│  -303,486,991│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     919,848,141│   1,223,335,132│  -303,486,991│1.本年度預算數 919,848,141元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費417,733,626元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 322,477,970元,旅運費146,358,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 143元,補助及捐助32,198,402元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失1,080,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費417,733,626元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列181,810,818元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務263,758,718元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列46,541,475元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務2,566,724元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列498,535元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)統計業務425,525元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列54,901元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)人事業務39,694,535 元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,810,149元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)祕書業務3,172,795元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,802,878元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)法規業務241,480元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列117,220元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)公關工作1,844,320元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列980,000元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)財物業務190,410,418元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列66,871,015元。  
      │    │  │  │   690200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  警察勤務         │   5,930,418,570│   8,595,993,026│-2,665,574,456│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   外勤工作        │   5,047,208,131│   7,331,841,200│-2,284,633,069│1.本年度預算數 5,047,208,131元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費4,047,725,000元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費999,464,231元,旅運費18,9
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,047,725,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,705,560,248元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)外勤工作999,483,131元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列579,072,821元。  
      │    │  │  │    690202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   機動勤務        │     729,507,627│   1,044,250,429│  -314,742,802│1.本年度預算數 729,507,627元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費577,883,480元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 151,624,147元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費577,883,480元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列236,464,182元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)機動勤務151,624,147元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列78,278,620元。  
      │    │  │  │    690203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   督察工作        │     112,682,994│     161,609,472│   -48,926,478│1.本年度預算數 112,682,994元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費49,561,200元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 63,089,394元,旅運費 32,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 49,561,200元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列21,268,902元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)督察工作 63,121,794元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列27,657,576元。  
      │    │  │  │    690204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   勤務指揮管制      │      41,019,818│      58,291,925│   -17,272,107│1.本年度預算數41,019,818元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費30,760,884元,業務費10,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 258,934元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費30,760,884元 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列13,178,772元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)勤務指揮管制 10,258,934元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,093,335元。 
      │    │  │  │   690300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  行政警察業務       │      21,461,669│      30,262,248│    -8,800,579│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690304                │                │                │              │
      │    │  │4 │   行政警察工作      │      21,461,669│      30,262,248│    -8,800,579│1.本年度預算數21,461,669元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費17,729,544元,業務費2,1
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 32,125元,獎助及損失1,600,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 17,729,544元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,978,384元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)行政警察工作3,732,125元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,822,195元。  
      │    │  │  │   690400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  保安警察業務       │     110,010,104│     153,689,198│   -43,679,094│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   保安工作        │     110,010,104│     153,689,198│   -43,679,094│1.本年度預算數 110,010,104元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費16,019,064元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 69,471,040元,補助及捐助23,36
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0,000元,獎助及損失 1,160,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費16,019,064元 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,581,604元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)春安工作 21,106,480元與上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次同。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)槍枝管理354,650元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列4,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)守望相助工作 31,679,670元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,615,930元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)安檢工作200,000元較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列265,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)警備工作 40,638,000元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列27,224,800元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新增犯罪預防業務 12,240元
      │    │  │  │   690500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  刑事警察業務       │   1,372,139,297│   1,975,233,729│  -603,094,432│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   預防犯罪        │     133,370,968│     183,549,133│   -50,178,165│1.本年度預算數133,370,968元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費91,898,748元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 27,258,820元,旅運費113,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助14,100,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費91,898,748元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列34,009,564元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)預防監管業務14,598,096元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列7,053,888元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (3)預防犯罪26,874,124元  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,114,713元。
      │    │  │  │    690503                │                │                │              │
      │    │  │3 │   偵辦刑案        │   1,164,706,864│   1,686,319,116│  -521,612,252│1.本年度預算數1,164,706,864元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費897,573,252元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費240,401,692元,旅運費9,353,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 880元,補助及捐助15,987,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失1,391,040元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費897,573,252元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列370,170,630元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)偵辦刑案131,008,097元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列80,429,788元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (3)刑事業務136,125,515元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列71,011,834元。 
      │    │  │  │    690505                │                │                │              │
      │    │  │5 │   少年輔導        │      43,595,752│      61,786,396│   -18,190,644│1.本年度預算數43,595,752元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費33,891,832元,業務費9,7
      │    │  │  │                              │                │                │              │   03,920元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費33,891,832較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列14,914,204元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)少年輔導9,703,920元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列3,276,440元。    
      │    │  │  │    690507                │                │                │              │
      │    │  │7 │   鑑識工作        │      30,465,713│      43,579,084│   -13,113,371│1.本年度預算數30,465,713元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費21,408,480元,業務費9,0
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 57,233元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費21,408,480元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,791,836元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)鑑識工作9,057,233元較  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,321,535元。  
      │    │  │  │   690700                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  交通警察業務       │   1,651,590,603│   2,308,348,376│  -656,757,773│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通秩序維護      │   1,632,020,140│   2,276,772,332│  -644,752,192│1.本年度預算數1,632,020,140元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費1,017,684,648元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費489,376,692元,補助及捐助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 124,958,800元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費1,017,684,648
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列401,326,026
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)交通秩序維護614,335,492
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列243,426,166
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │    690702                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通安全措施      │      19,570,463│      31,576,044│   -12,005,581│1.本年度預算數19,570,463元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費9,482,652元,業務費6,98
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,811元,補助及捐助3,100,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,482,652元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列5,537,142元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)交通安全措施10,087,811元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,468,439元。 
      │    │  │  │   690800                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  戶口業務         │      36,919,380│      55,005,970│   -18,086,590│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690803                │                │                │              │
      │    │  │3 │   戶口督導與資料管理   │      36,919,380│      55,005,970│   -18,086,590│1.本年度預算數36,919,380元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費27,964,520元,業務費8,9
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 54,860元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費27,964,520元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列11,903,790元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)戶口督導8,954,860元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列6,182,800元。    
      │    │  │  │   690900                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  民防業務         │      91,417,074│     128,958,851│   -37,541,777│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    690901                │                │                │              │
      │    │  │1 │   民防防護及督導組訓   │      18,778,718│      25,211,051│    -6,432,333│1.本年度法定預算數18,778,718元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費14,901,516元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費3,836,702元,旅運費40,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費14,901,516元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,808,310元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)民防防護3,877,202元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,624,023元。    
      │    │  │  │    690902                │                │                │              │
      │    │  │2 │   防情管制        │      72,638,356│     103,747,800│   -31,109,444│1.本年度預算數72,638,356元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費65,096,292元,業務費6,7
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 72,064元,旅運費750,000元,獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及損失20,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費65,096,292元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列28,136,790元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)防勤管制業務7,542,064元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,972,654元。  
      │    │  │  │   691000                  │                │                │              │
      │    │10│  │  保防業務         │     105,773,644│     148,051,804│   -42,278,160│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    691001                │                │                │              │
      │    │  │1 │   保防工作        │     105,773,644│     148,051,804│   -42,278,160│1.本年度預算數105,773,644元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費101,011,284元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,580,460元,旅運費126,900元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助55,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費101,011,284元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列39,921,660元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保防工作4,762,360元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列2,356,500元。    
      │    │  │  │   691100                  │                │                │              │
      │    │11│  │  外事警察業務       │     140,455,308│     197,559,128│   -57,103,820│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    691101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   外僑管理        │     140,455,308│     197,559,128│   -57,103,820│1.本年度預算數140,455,308元包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費122,387,808元,業務費18
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,021,300元,旅運費16,200元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失30,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費122,387,808元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列47,211,840元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)外僑管理18,067,500元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次9,891,980元。     
      │    │  │  │   691200                  │                │                │              │
      │    │12│  │  資訊業務         │      92,839,957│     131,188,140│   -38,348,183│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    691201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   資料處理        │      92,839,957│     131,188,140│   -38,348,183│1.本年度預算數92,839,957元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費28,701,340元,業務費64,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 138,617元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費28,701,340元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列11,728,902元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)資料處理64,138,617元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列26,619,281元。  
      │    │  │  │   691300                  │                │                │              │
      │    │13│  │  電訊與車輛維護      │     317,591,250│     538,690,680│  -221,099,430│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    691301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   電訊維護        │      91,317,553│     129,898,608│   -38,581,055│1.本年度預算數91,317,553元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費50,495,040元,業務費40,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 822,513元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費50,495,040元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次列39,419,094元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)電訊維護40,822,513元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列838,039元。    
      │    │  │  │    691302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   車輛維護        │     226,273,697│     408,792,072│  -182,518,375│1.本年度預算數226,273,697元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括業務費226,273,697元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)車輛養護與管理226.273,697
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列182,518,375元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   691400                  │                │                │              │
      │    │14│  │  教育與訓練        │      20,530,592│      26,384,436│    -5,853,844│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    691401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   常年教育        │      20,530,592│      26,384,436│    -5,853,844│1.本年度預算數20,530,592元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費15,035,612元,業務費5,4
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 94,980元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上年度比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費15,035,612元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,474,954元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)常年教育5,494,980元較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列378,890元。    
      │    │  │  │   691500                  │                │                │              │
      │    │15│  │  團隊補助         │     152,163,744│     184,798,862│   -32,635,118│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    691501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   補助義勇警察大隊    │      50,030,614│      42,375,904│     7,654,710│1.本年度預算數50,030,614元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 補助及捐助50,030,614元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)補助義勇警察大隊50,030,61
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   4元較上次增列 7,654,710元
      │    │  │  │    691503                │                │                │              │
      │    │  │3 │   補助民防團隊      │      26,746,760│      33,292,980│    -6,546,220│1.本年度預算數26,746,760元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 補助及捐助26,746,760元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)補助民防團隊 26,746,760元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,546,220元。 
      │    │  │  │    691504                │                │                │              │
      │    │  │4 │   補助交通義勇警察大隊  │      75,386,370│     109,129,978│   -33,743,608│1.本年度預算數75,386,370元包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 補助及捐助75,386,370元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)補助交通義勇警察大隊75,38
      │    │  │  │                              │                │                │              │   6,370元較上次減列33,743,6
      │    │  │  │                              │                │                │              │   08元。         
      │    │  │  │   697100                  │                │                │              │
      │    │16│  │  建築及設備        │     805,591,223│   1,630,670,310│  -825,079,087│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    697101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地購置        │     288,426,682│                │   288,426,682│1.本年度預算數 288,426,682元編
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 列明細如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)萬華分局武昌派出所興建工
      │    │  │  │                              │                │                │              │   程用地補償費260,203,458元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)大安分局新生南路派出所興
      │    │  │  │                              │                │                │              │   建工程土地購置費24,839,22
      │    │  │  │                              │                │                │              │   4元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)大安分局敦化南路派出所興
      │    │  │  │                              │                │                │              │   建工程土地購置費3,384,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │    697102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │     285,018,455│   1,243,985,697│  -958,967,242│1.本年度編列明細如下:    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ (1)房屋興建工程十二項計244,6
      │    │  │  │                              │                │                │              │   71,198元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)其他修建工程 40,347,257元
      │    │  │  │    697103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │     129,831,000│     152,007,650│   -22,176,650│本年度汰換車輛 129,831,000元。
      │    │  │  │    697104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │     102,315,086│     234,676,963│  -132,361,877│本年度編列應勤設備 102,315,086
      │    │  │  │                        │                │                │              │元。           
      │    │  │  │   694100                  │                │                │              │
      │    │17│  │  第一預備金        │      15,000,000│      22,000,000│    -7,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    694100                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │      15,000,000│      22,000,000│    -7,000,000│編列如列數,依法核實動支。
      │    │  │  │                        │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
                (回機關別預算提要表)