臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2400 │ │ │ │
9 │ │ │ │警察局主管 │ 11,783,750,556│ 17,350,169,890│-5,566,419,334│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 2401 │ │ │ │
│ 1 │ │ │ 警察局 │ 11,783,750,556│ 17,350,169,890│-5,566,419,334│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 919,848,141│ 1,223,335,132│ -303,486,991│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 919,848,141│ 1,223,335,132│ -303,486,991│1.本年度預算數 919,848,141元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費417,733,626元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 322,477,970元,旅運費146,358,
│ │ │ │ │ │ │ │ 143元,補助及捐助32,198,402元
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失1,080,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費417,733,626元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列181,810,818元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務263,758,718元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列46,541,475元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務2,566,724元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列498,535元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)統計業務425,525元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列54,901元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事業務39,694,535 元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,810,149元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)祕書業務3,172,795元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,802,878元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)法規業務241,480元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列117,220元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)公關工作1,844,320元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列980,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)財物業務190,410,418元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列66,871,015元。
│ │ │ │ 690200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 警察勤務 │ 5,930,418,570│ 8,595,993,026│-2,665,574,456│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 外勤工作 │ 5,047,208,131│ 7,331,841,200│-2,284,633,069│1.本年度預算數 5,047,208,131元
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費4,047,725,000元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費999,464,231元,旅運費18,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,047,725,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,705,560,248元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)外勤工作999,483,131元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列579,072,821元。
│ │ │ │ 690202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 機動勤務 │ 729,507,627│ 1,044,250,429│ -314,742,802│1.本年度預算數 729,507,627元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費577,883,480元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 151,624,147元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費577,883,480元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列236,464,182元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務151,624,147元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列78,278,620元。
│ │ │ │ 690203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 督察工作 │ 112,682,994│ 161,609,472│ -48,926,478│1.本年度預算數 112,682,994元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費49,561,200元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 63,089,394元,旅運費 32,400元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 49,561,200元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列21,268,902元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)督察工作 63,121,794元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列27,657,576元。
│ │ │ │ 690204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 勤務指揮管制 │ 41,019,818│ 58,291,925│ -17,272,107│1.本年度預算數41,019,818元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費30,760,884元,業務費10,
│ │ │ │ │ │ │ │ 258,934元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,760,884元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列13,178,772元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)勤務指揮管制 10,258,934元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,093,335元。
│ │ │ │ 690300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 行政警察業務 │ 21,461,669│ 30,262,248│ -8,800,579│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690304 │ │ │ │
│ │ │4 │ 行政警察工作 │ 21,461,669│ 30,262,248│ -8,800,579│1.本年度預算數21,461,669元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費17,729,544元,業務費2,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 32,125元,獎助及損失1,600,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,729,544元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,978,384元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政警察工作3,732,125元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,822,195元。
│ │ │ │ 690400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 保安警察業務 │ 110,010,104│ 153,689,198│ -43,679,094│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 保安工作 │ 110,010,104│ 153,689,198│ -43,679,094│1.本年度預算數 110,010,104元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,019,064元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 69,471,040元,補助及捐助23,36
│ │ │ │ │ │ │ │ 0,000元,獎助及損失 1,160,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,019,064元 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,581,604元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)春安工作 21,106,480元與上
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)槍枝管理354,650元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列4,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)守望相助工作 31,679,670元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,615,930元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)安檢工作200,000元較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列265,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)警備工作 40,638,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列27,224,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增犯罪預防業務 12,240元
│ │ │ │ 690500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 刑事警察業務 │ 1,372,139,297│ 1,975,233,729│ -603,094,432│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 預防犯罪 │ 133,370,968│ 183,549,133│ -50,178,165│1.本年度預算數133,370,968元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費91,898,748元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27,258,820元,旅運費113,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助14,100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費91,898,748元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列34,009,564元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)預防監管業務14,598,096元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列7,053,888元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)預防犯罪26,874,124元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,114,713元。
│ │ │ │ 690503 │ │ │ │
│ │ │3 │ 偵辦刑案 │ 1,164,706,864│ 1,686,319,116│ -521,612,252│1.本年度預算數1,164,706,864元
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費897,573,252元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費240,401,692元,旅運費9,353,
│ │ │ │ │ │ │ │ 880元,補助及捐助15,987,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失1,391,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費897,573,252元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列370,170,630元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)偵辦刑案131,008,097元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列80,429,788元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事業務136,125,515元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列71,011,834元。
│ │ │ │ 690505 │ │ │ │
│ │ │5 │ 少年輔導 │ 43,595,752│ 61,786,396│ -18,190,644│1.本年度預算數43,595,752元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費33,891,832元,業務費9,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 03,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,891,832較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列14,914,204元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)少年輔導9,703,920元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列3,276,440元。
│ │ │ │ 690507 │ │ │ │
│ │ │7 │ 鑑識工作 │ 30,465,713│ 43,579,084│ -13,113,371│1.本年度預算數30,465,713元包括
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費21,408,480元,業務費9,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 57,233元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,408,480元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,791,836元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)鑑識工作9,057,233元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,321,535元。
│ │ │ │ 690700 │ │ │ │
│ │7 │ │ 交通警察業務 │ 1,651,590,603│ 2,308,348,376│ -656,757,773│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通秩序維護 │ 1,632,020,140│ 2,276,772,332│ -644,752,192│1.本年度預算數1,632,020,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費1,017,684,648元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費489,376,692元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 124,958,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,017,684,648
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列401,326,026
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通秩序維護614,335,492
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列243,426,166
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 690702 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通安全措施 │ 19,570,463│ 31,576,044│ -12,005,581│1.本年度預算數19,570,463元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費9,482,652元,業務費6,98
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,811元,補助及捐助3,100,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,482,652元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,537,142元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通安全措施10,087,811元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,468,439元。
│ │ │ │ 690800 │ │ │ │
│ │8 │ │ 戶口業務 │ 36,919,380│ 55,005,970│ -18,086,590│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690803 │ │ │ │
│ │ │3 │ 戶口督導與資料管理 │ 36,919,380│ 55,005,970│ -18,086,590│1.本年度預算數36,919,380元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費27,964,520元,業務費8,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 54,860元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,964,520元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列11,903,790元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶口督導8,954,860元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列6,182,800元。
│ │ │ │ 690900 │ │ │ │
│ │9 │ │ 民防業務 │ 91,417,074│ 128,958,851│ -37,541,777│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690901 │ │ │ │
│ │ │1 │ 民防防護及督導組訓 │ 18,778,718│ 25,211,051│ -6,432,333│1.本年度法定預算數18,778,718元
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費14,901,516元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費3,836,702元,旅運費40,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,901,516元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,808,310元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)民防防護3,877,202元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,624,023元。
│ │ │ │ 690902 │ │ │ │
│ │ │2 │ 防情管制 │ 72,638,356│ 103,747,800│ -31,109,444│1.本年度預算數72,638,356元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費65,096,292元,業務費6,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 72,064元,旅運費750,000元,獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失20,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費65,096,292元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列28,136,790元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)防勤管制業務7,542,064元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,972,654元。
│ │ │ │ 691000 │ │ │ │
│ │10│ │ 保防業務 │ 105,773,644│ 148,051,804│ -42,278,160│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 691001 │ │ │ │
│ │ │1 │ 保防工作 │ 105,773,644│ 148,051,804│ -42,278,160│1.本年度預算數105,773,644元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費101,011,284元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,580,460元,旅運費126,900元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助55,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費101,011,284元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列39,921,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保防工作4,762,360元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,356,500元。
│ │ │ │ 691100 │ │ │ │
│ │11│ │ 外事警察業務 │ 140,455,308│ 197,559,128│ -57,103,820│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 691101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 外僑管理 │ 140,455,308│ 197,559,128│ -57,103,820│1.本年度預算數140,455,308元包
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費122,387,808元,業務費18
│ │ │ │ │ │ │ │ ,021,300元,旅運費16,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費122,387,808元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列47,211,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)外僑管理18,067,500元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次9,891,980元。
│ │ │ │ 691200 │ │ │ │
│ │12│ │ 資訊業務 │ 92,839,957│ 131,188,140│ -38,348,183│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 691201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 資料處理 │ 92,839,957│ 131,188,140│ -38,348,183│1.本年度預算數92,839,957元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費28,701,340元,業務費64,
│ │ │ │ │ │ │ │ 138,617元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,701,340元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列11,728,902元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料處理64,138,617元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列26,619,281元。
│ │ │ │ 691300 │ │ │ │
│ │13│ │ 電訊與車輛維護 │ 317,591,250│ 538,690,680│ -221,099,430│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 691301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 電訊維護 │ 91,317,553│ 129,898,608│ -38,581,055│1.本年度預算數91,317,553元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費50,495,040元,業務費40,
│ │ │ │ │ │ │ │ 822,513元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,495,040元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次列39,419,094元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)電訊維護40,822,513元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列838,039元。
│ │ │ │ 691302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 車輛維護 │ 226,273,697│ 408,792,072│ -182,518,375│1.本年度預算數226,273,697元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括業務費226,273,697元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)車輛養護與管理226.273,697
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列182,518,375元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 691400 │ │ │ │
│ │14│ │ 教育與訓練 │ 20,530,592│ 26,384,436│ -5,853,844│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 691401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 常年教育 │ 20,530,592│ 26,384,436│ -5,853,844│1.本年度預算數20,530,592元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費15,035,612元,業務費5,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 94,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,035,612元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,474,954元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)常年教育5,494,980元較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列378,890元。
│ │ │ │ 691500 │ │ │ │
│ │15│ │ 團隊補助 │ 152,163,744│ 184,798,862│ -32,635,118│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 691501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 補助義勇警察大隊 │ 50,030,614│ 42,375,904│ 7,654,710│1.本年度預算數50,030,614元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助50,030,614元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助義勇警察大隊50,030,61
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 4元較上次增列 7,654,710元
│ │ │ │ 691503 │ │ │ │
│ │ │3 │ 補助民防團隊 │ 26,746,760│ 33,292,980│ -6,546,220│1.本年度預算數26,746,760元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助26,746,760元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助民防團隊 26,746,760元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,546,220元。
│ │ │ │ 691504 │ │ │ │
│ │ │4 │ 補助交通義勇警察大隊 │ 75,386,370│ 109,129,978│ -33,743,608│1.本年度預算數75,386,370元包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助75,386,370元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助交通義勇警察大隊75,38
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,370元較上次減列33,743,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 08元。
│ │ │ │ 697100 │ │ │ │
│ │16│ │ 建築及設備 │ 805,591,223│ 1,630,670,310│ -825,079,087│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 697101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ 288,426,682│ │ 288,426,682│1.本年度預算數 288,426,682元編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)萬華分局武昌派出所興建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程用地補償費260,203,458元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)大安分局新生南路派出所興
│ │ │ │ │ │ │ │ 建工程土地購置費24,839,22
│ │ │ │ │ │ │ │ 4元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大安分局敦化南路派出所興
│ │ │ │ │ │ │ │ 建工程土地購置費3,384,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 697102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 285,018,455│ 1,243,985,697│ -958,967,242│1.本年度編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)房屋興建工程十二項計244,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 71,198元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)其他修建工程 40,347,257元
│ │ │ │ 697103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ 129,831,000│ 152,007,650│ -22,176,650│本年度汰換車輛 129,831,000元。
│ │ │ │ 697104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 102,315,086│ 234,676,963│ -132,361,877│本年度編列應勤設備 102,315,086
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 694100 │ │ │ │
│ │17│ │ 第一預備金 │ 15,000,000│ 22,000,000│ -7,000,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 694100 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 15,000,000│ 22,000,000│ -7,000,000│編列如列數,依法核實動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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(回機關別預算提要表)
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