臺北市地方總預算 歲出用途別科目分析表 中華民國九十年度 單位:新台幣元 ─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────── 科 目 │ 經 常 支 出 │ 資 本 支 出 │ ─┬──┬─┬─┬────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────┼───────┬──────┬──────┬────────┤ 合 計 │ │ │ │ │ 01 │ 02 │ 03 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ │ 04 │ 05 │ 08 │ │ 款│ 項 │目│節│ 名 稱 │人 事 費│業 務 費│旅 運 費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │ 債 務 費 │ 預 備 金 │ 小 計 │設 備 及 投 資│ 補助及捐助 │ 預 備 金 │ 小 計 │ ─┼──┼─┼─┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────── 12│ 13 │ │ │中山地政事務所 │ 90,172,332│ 14,409,240│ 3,121,200│ │ │ │ │ 107,702,772│ 11,219,792│ │ │ 11,219,792│ 118,922,564 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ 一般行政 │ 16,442,304│ 5,448,874│ 2,953,800│ │ │ │ │ 24,844,978│ │ │ │ │ 24,844,978 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ 行政管理 │ 16,442,304│ 5,448,874│ 2,953,800│ │ │ │ │ 24,844,978│ │ │ │ │ 24,844,978 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ 地籍管理 │ 73,730,028│ 8,960,366│ 167,400│ │ │ │ │ 82,857,794│ │ │ │ │ 82,857,794 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ 地籍登記測量及管理 │ 73,730,028│ 8,960,366│ 167,400│ │ │ │ │ 82,857,794│ │ │ │ │ 82,857,794 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ │ 建築及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11,219,792│ │ │ 11,219,792│ 11,219,792 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ 營建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 615,184│ │ │ 615,184│ 615,184 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 511,200│ │ │ 511,200│ 511,200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ 其他設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10,093,408│ │ │ 10,093,408│ 10,093,408 ─┴──┴─┴─┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴──────── |