臺北市地方總預算
歲出用途別科目分析表
中華民國九十年度 單位:新台幣元
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科 目 │ 經 常 支 出 │ 資 本 支 出 │
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│ │ │ │ │ 01 │ 02 │ 03 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ │ 04 │ 05 │ 08 │ │
款│ 項 │目│節│ 名 稱 │人 事 費│業 務 費│旅 運 費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │ 債 務 費 │ 預 備 金 │ 小 計 │設 備 及 投 資│ 補助及捐助 │ 預 備 金 │ 小 計 │
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8│ 37 │ │ │市立自強托兒所 │ 19,104,020│ 1,638,913│ 788,400│ │ 2,529,000│ │ │ 24,060,333│ 498,054│ │ │ 498,054│ 24,558,387
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 6,974,712│ 535,489│ 788,400│ │ │ │ │ 8,298,601│ │ │ │ │ 8,298,601
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 6,974,712│ 535,489│ 788,400│ │ │ │ │ 8,298,601│ │ │ │ │ 8,298,601
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 │ │ 兒童托養業務 │ 12,129,308│ 1,103,424│ │ │ 2,529,000│ │ │ 15,761,732│ │ │ │ │ 15,761,732
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1 │ 兒童調查及管理 │ 12,129,308│ 1,103,424│ │ │ 2,529,000│ │ │ 15,761,732│ │ │ │ │ 15,761,732
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 498,054│ │ │ 498,054│ 498,054
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 255,654│ │ │ 255,654│ 255,654
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 242,400│ │ │ 242,400│ 242,400
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