臺北市地方總預算
歲出用途別科目分析表
中華民國九十年度 單位:新台幣元
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科 目 │ 經 常 支 出 │ 資 本 支 出 │
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│ │ │ │ │ 01 │ 02 │ 03 │ 05 │ 06 │ 07 │ 08 │ │ 04 │ 05 │ 08 │ │
款│ 項 │目│節│ 名 稱 │人 事 費│業 務 費│旅 運 費│ 補助及捐助 │ 獎助及損失 │ 債 務 費 │ 預 備 金 │ 小 計 │設 備 及 投 資│ 補助及捐助 │ 預 備 金 │ 小 計 │
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5│ 326│ │ │市立河堤國民小學 │ 82,859,484│ 5,125,299│ 1,416,600│ │ │ │ │ 89,401,383│ 2,218,000│ │ │ 2,218,000│ 91,619,383
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 80,848,848│ 5,051,963│ 1,362,600│ │ │ │ │ 87,263,411│ │ │ │ │ 87,263,411
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 80,848,848│ 5,051,963│ 1,362,600│ │ │ │ │ 87,263,411│ │ │ │ │ 87,263,411
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 │ │ 各科教育 │ 2,010,636│ 73,336│ 54,000│ │ │ │ │ 2,137,972│ │ │ │ │ 2,137,972
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1 │ 特殊教育 │ 2,010,636│ 73,336│ 54,000│ │ │ │ │ 2,137,972│ │ │ │ │ 2,137,972
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2,218,000│ │ │ 2,218,000│ 2,218,000
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500,000│ │ │ 1,500,000│ 1,500,000
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 718,000│ │ │ 718,000│ 718,000
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