臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0855                        │                │                │                │
5 │ 355│  │  │市立明倫國民小學       │      49,586,708│      67,865,547│     -18,278,839│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   550100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │      41,514,926│      58,892,861│     -17,377,935│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    550101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │      41,514,926│      58,892,861│     -17,377,935│1.本科目依教育局87.5.14 北市教
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 三字第 8722885900 號函規定由
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 行政服務收入 20,000 元及 88.
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 1.30 北市教四字第 8820587700
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 號函之規定由書表費收入 3,000
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元等撥充支應。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數 41,514,926元,包
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 括人事費37,720,216 元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 2,523,010,元旅運費 1,271,700
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元。            
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 比較如下 :         
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費 37,508,616 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 15,929,604元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)一 般 業 務 2,404,348 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 1,148,163 元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3)會 計 業 務 1 2,000 元 ,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 6,000 元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (4)開放學校場地 162,240 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 81,120 元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (5)教 師 甄 選 20,000 元 ,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次增列 12,000 元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (6)辦理幼稚園招生工作3,000元
  │    │  │  │                              │                │                │                │   ,較上次無增減。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (7)教 學 行 政 1,279,722 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 200,048 元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (8)各 項 活 動 125,000 元 ,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次增列 25,000 元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (9)減列購置鄉土及母語參考 書
  │    │  │  │                              │                │                │                │   籍 50,0000 元。     
  │    │  │  │   552100                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  各科教育         │       4,008,782│       6,432,724│      -2,423,942│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    552107                │                │                │                │
  │    │  │1 │   特殊教育        │       4,008,782│       6,432,724│      -2,423,942│1.本年度預算數 4,008,782 元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費 3,703,710 元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 156,572 元,旅運費148,500元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費 3,694,110 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列2,290,614元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)特 殊 教 育 254,672 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │  較上次減列 93,328 元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3)身心障礙資源班 30,000 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 20,000 元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │                              │                │                │                │(4)啟智班 30,000元,較上次減列
  │    │  │  │                              │                │                │                │  20,000元。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │               
  │    │  │  │   557100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │       4,063,000│       2,539,962│       1,523,038│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    557102                │                │                │                │
  │    │  │1 │   營建工程        │       3,500,000│       1,969,962│       1,530,038│營建工程 3,500,00 元 , 編 列
  │    │  │  │                        │                │                │                │屋頂防水防熱工程 3,500,000元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │               
  │    │  │  │                              │                │                │                │               
  │    │  │  │    557104                │                │                │                │
  │    │  │2 │   其他設備        │         563,000│         570,000│          -7,000│編列機械及設備 12,800 元,交通
  │    │  │  │                        │                │                │                │及運輸設備 30,000 元及其他設備
  │    │  │  │                              │                │                │                │520,200 元, 共計如列數。   
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