臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣元 ────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │ ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────── │ │ │ │ 0850 │ │ │ │ 5 │ 350│ │ │市立雙蓮國民小學 │ 133,799,020│ 198,161,553│ -64,362,533│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550100 │ │ │ │ │ │1 │ │ 一般行政 │ 117,438,950│ 173,731,723│ -56,292,773│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 行政管理 │ 117,438,950│ 173,731,723│ -56,292,773│1.本科目依教育局79.11.23府教五 │ │ │ │ │ │ │ │ 第79072270號函規定由場地出借 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入1,530,000元、依75.8.26 │ │ │ │ │ │ │ │ 府民二字第110799號函規定由教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育學術服務收入1,078,000 元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 依87.5.14北市教三字第8722885 │ │ │ │ │ │ │ │ 900 號函規定由行政服務 收 入 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000 元及依88.01.30北市教 │ │ │ │ │ │ │ │ 四字第8820587700號函規定由書 │ │ │ │ │ │ │ │ 表費收入18,000元等撥充支應。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 117,438,950元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 107,154,110元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 8,458,740 元,旅 運 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,826,100 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 : │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費105,525,072元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列51,584,989元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務5,325,858元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,210,858 元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務 12,000元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列6,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地1,692,240元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列846,110元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5)暑期游泳訓練班784,043元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 569,243元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)教師甄選 100,000 元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)辦理幼稚園招生工作18,000 元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)教學行政3,566,737元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,090,573元。 │ │ │ │ │ │ │ │(9)各項活動415,000元,較上次增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列15,000 元。 │ │ │ │ 552100 │ │ │ │ │ │2 │ │ 各科教育 │ 11,374,070│ 16,665,580│ -5,291,510│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 552107 │ │ │ │ │ │ │1 │ 特殊教育 │ 11,374,070│ 16,665,580│ -5,291,510│1.本年度預算數11,374,070元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,655,154元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 483,116元,旅運費 235,800 元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下 : │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費10,639,154 元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 4,821,126 元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育554,916元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列150,384元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)啟智教育班60,000 元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)啟聰教育班 60,000元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 40,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)身心障礙資源班 30,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列120,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)特殊幼兒班 30,000元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列120,000元。 │ │ │ │ 557100 │ │ │ │ │ │3 │ │ 建築及設備 │ 4,986,000│ 7,764,250│ -2,778,250│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 557102 │ │ │ │ │ │ │1 │ 營建工程 │ 3,950,000│ 6,484,250│ -2,534,250│營建工程 3,950,000元,編列明細 │ │ │ │ │ │ │ │如下 : │ │ │ │ │ │ │ │(1)衛生下水道工程1,950,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)電源改善工程2,000,000元。 │ │ │ │ 557104 │ │ │ │ │ │ │2 │ 其他設備 │ 1,036,000│ 1,280,000│ -244,000│編列機械及設備費 45,000元,機具 │ │ │ │ │ │ │ │設備費 223,150 元,家 具 設 備 │ │ │ │ │ │ │ │33,000元,圖書 38,850 元及各科 │ │ │ │ │ │ │ │教學設備696,000元,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────── |