臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0850                        │                │                │                │
5 │ 350│  │  │市立雙蓮國民小學       │     133,799,020│     198,161,553│     -64,362,533│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   550100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │     117,438,950│     173,731,723│     -56,292,773│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    550101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │     117,438,950│     173,731,723│     -56,292,773│1.本科目依教育局79.11.23府教五
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 第79072270號函規定由場地出借
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 費收入1,530,000元、依75.8.26
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 府民二字第110799號函規定由教
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 育學術服務收入1,078,000 元、
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 依87.5.14北市教三字第8722885
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 900 號函規定由行政服務 收 入
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 100,000 元及依88.01.30北市教
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 四字第8820587700號函規定由書
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 表費收入18,000元等撥充支應。
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數 117,438,950元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 包括人事費 107,154,110元,業
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 務 費 8,458,740 元,旅 運 費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 1,826,100 元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │               
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │(1)人員維持費105,525,072元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 上次減列51,584,989元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │(2)一般業務5,325,858元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 減列2,210,858 元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │(3)會計業務 12,000元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │  列6,000元。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │(4)開放學校場地1,692,240元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │  上次減列846,110元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │               
  │    │  │  │                              │                │                │                │               
  │    │  │  │                              │                │                │                │(5)暑期游泳訓練班784,043元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 上次減列 569,243元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │(6)教師甄選 100,000 元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  無增減。         
  │    │  │  │                              │                │                │                │(7)辦理幼稚園招生工作18,000 元
  │    │  │  │                              │                │                │                │  ,較上次無增減。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │(8)教學行政3,566,737元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  減列1,090,573元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │(9)各項活動415,000元,較上次增
  │    │  │  │                              │                │                │                │  列15,000 元。       
  │    │  │  │   552100                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  各科教育         │      11,374,070│      16,665,580│      -5,291,510│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    552107                │                │                │                │
  │    │  │1 │   特殊教育        │      11,374,070│      16,665,580│      -5,291,510│1.本年度預算數11,374,070元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費10,655,154元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 483,116元,旅運費 235,800 元
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 。             
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數內容與上年度比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下 :           
  │    │  │  │                              │                │                │                │(1)人員維持費10,639,154 元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │  上次減列 4,821,126 元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │(2)特殊教育554,916元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │  列150,384元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │(3)啟智教育班60,000 元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  減列 40,000元。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │(4)啟聰教育班 60,000元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  減列 40,000元。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │(5)身心障礙資源班 30,000元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │  上次減列120,000元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │(6)特殊幼兒班 30,000元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  減列120,000元。      
  │    │  │  │   557100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │       4,986,000│       7,764,250│      -2,778,250│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    557102                │                │                │                │
  │    │  │1 │   營建工程        │       3,950,000│       6,484,250│      -2,534,250│營建工程 3,950,000元,編列明細
  │    │  │  │                        │                │                │                │如下 :            
  │    │  │  │                              │                │                │                │(1)衛生下水道工程1,950,000元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │(2)電源改善工程2,000,000元。 
  │    │  │  │    557104                │                │                │                │
  │    │  │2 │   其他設備        │       1,036,000│       1,280,000│        -244,000│編列機械及設備費 45,000元,機具
  │    │  │  │                        │                │                │                │設備費 223,150 元,家 具 設 備
  │    │  │  │                              │                │                │                │33,000元,圖書 38,850 元及各科
  │    │  │  │                              │                │                │                │教學設備696,000元,共計如列數。
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