臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0826                        │                │                │                │
5 │ 326│  │  │市立河堤國民小學       │      91,619,383│     136,119,612│     -44,500,229│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   550100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │      87,263,411│     128,865,614│     -41,602,203│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    550101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │      87,263,411│     128,865,614│     -41,602,203│1.本科目依教育局87.05.14北市教
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 三字第8722885900號函之規定由
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 行政服務收入112,000元、依88.
  │    │  │  │                              │                │                │                │ .01.30北市教四字第8820587700
  │    │  │  │                              │                │                │                │號函之規定由 書表費收入9,000
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元,及依79.11.23府教五字第790
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 072270號函規定由場地出借費收
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 入60,000元等撥充支應。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數87,263,411元, 包
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 括人事費80,848,848元, 業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 5,051,963元, 旅運費1,362,600
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元。            
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費79,502,688元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列38,403,333元.  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)一般業務3,684,132元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列1,539,486元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3)會計業務12,000元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │   列6,000元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (4)開放場地222,240元, 較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │   減列21,120元 。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (5)教師甄選業務112,000元, 較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列48,000元 。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (6)辦理幼稚園招生工作9,000元
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次無增減。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (7)教學行政3,586,351元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列1,339,264元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (8)各項活動135,000元, 較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │   減列245,000元。     
  │    │  │  │   552100                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  各科教育         │       2,137,972│       3,518,228│      -1,380,256│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    552107                │                │                │                │
  │    │  │1 │   特殊教育        │       2,137,972│       3,518,228│      -1,380,256│1.本年度預算數2,137,972元,包括
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 人 事 費2,010,636 元, 業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 73,336元, 旅運費54,000元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下 :          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費2,005,836元, 較
  │    │  │  │                              │                │                │                │  上次減列1,343,592元 。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)特殊教育102,136元, 較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  減列16,664元。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3)身心障礙資源班30,000元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │  上次減列20,000元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │   557100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │       2,218,000│       3,735,770│      -1,517,770│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    557102                │                │                │                │
  │    │  │1 │   營建工程        │       1,500,000│       2,972,770│      -1,472,770│營建工程1,500,000元,編列專科教
  │    │  │  │                        │                │                │                │室整修工程1,500,000元.    
  │    │  │  │    557104                │                │                │                │
  │    │  │2 │   其他設備        │         718,000│         763,000│         -45,000│編列交通及運輸設備費182,570元,
  │    │  │  │                        │                │                │                │其他設備535,430元,共計如列數。
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