臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣元 ────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │ ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────── │ │ │ │ 0801 │ │ │ │ 5 │ 301│ │ │市立松山國民小學 │ 111,162,493│ 162,251,940│ -51,089,447│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550100 │ │ │ │ │ │1 │ │ 一般行政 │ 94,595,319│ 140,820,063│ -46,224,744│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 行政管理 │ 94,595,319│ 140,820,063│ -46,224,744│1.本科目依教育局79.11.23府教五 │ │ │ │ │ │ │ │字第79072270號函規定由場地出借 │ │ │ │ │ │ │ │費收入396,000元、87.5.24北市教 │ │ │ │ │ │ │ │二字第8722885900號函規定由行政 │ │ │ │ │ │ │ │服務收入180,000元及88.1.30北市 │ │ │ │ │ │ │ │教四字第8820587700號函規定由書 │ │ │ │ │ │ │ │表費收入12,000元等撥充支應。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,595,319元,包 │ │ │ │ │ │ │ │括人事費87,036,956元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │5,937,463元,旅運費1,620,900元 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費86,298,156元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列44,151,943元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務 4,099,852元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │減列 1,595,377元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務12,000元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │6,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)開放學校場地558,240元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │次減列261,120元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)教師甄選180,000元,較上次增 │ │ │ │ │ │ │ │列60,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)辦理幼稚園招生工作12,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)教學行政3,000,071元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列555,304元。 │ │ │ │ │ │ │ │(8)各項活動435,000元,較上次增 │ │ │ │ │ │ │ │列285,000元。 │ │ │ │ 552100 │ │ │ │ │ │2 │ │ 各科教育 │ 11,202,174│ 16,874,872│ -5,672,698│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 552107 │ │ │ │ │ │ │1 │ 特殊教育 │ 11,202,174│ 16,874,872│ -5,672,698│本年度預算數11,202,174元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │人事費10,532,358元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │451,116元,旅運費218,700元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費10,513,158元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │次減列5,196,714元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)特殊教育509,016元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │列195,984元。 │ │ │ │ │ │ │ │(3)啟智教育90,000元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │60,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)啟幼教育60,000元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │40,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5)身心障礙資源班30,000較上次 │ │ │ │ │ │ │ │減列120,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)各項活動60,000元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │60,000元。 │ │ │ │ 557100 │ │ │ │ │ │3 │ │ 建築及設備 │ 5,365,000│ 4,557,005│ 807,995│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 557102 │ │ │ │ │ │ │1 │ 營建工程 │ 4,450,000│ 3,565,005│ 884,995│營建工程4,450,000元,編列明細如 │ │ │ │ │ │ │ │下 : │ │ │ │ │ │ │ │(1)屋頂防漏整修工程1,340,000元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)教室及活動中心南牆面整修 工 │ │ │ │ │ │ │ │程 3,110,000元。 │ │ │ │ 557104 │ │ │ │ │ │ │2 │ 其他設備 │ 915,000│ 992,000│ -77,000│編列機械及設備費 42,000元。交 │ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費221,000元,其他設 │ │ │ │ │ │ │ │備費652,000元,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────── |