臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0801                        │                │                │                │
5 │ 301│  │  │市立松山國民小學       │     111,162,493│     162,251,940│     -51,089,447│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   550100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │      94,595,319│     140,820,063│     -46,224,744│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    550101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │      94,595,319│     140,820,063│     -46,224,744│1.本科目依教育局79.11.23府教五
  │    │  │  │                        │                │                │                │字第79072270號函規定由場地出借
  │    │  │  │                              │                │                │                │費收入396,000元、87.5.24北市教
  │    │  │  │                              │                │                │                │二字第8722885900號函規定由行政
  │    │  │  │                              │                │                │                │服務收入180,000元及88.1.30北市
  │    │  │  │                              │                │                │                │教四字第8820587700號函規定由書
  │    │  │  │                              │                │                │                │表費收入12,000元等撥充支應。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數94,595,319元,包
  │    │  │  │                              │                │                │                │括人事費87,036,956元,業務費 
  │    │  │  │                              │                │                │                │5,937,463元,旅運費1,620,900元
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │較如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │(1)人員維持費86,298,156元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │  次減列44,151,943元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │(2)一般業務 4,099,852元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │減列 1,595,377元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │(3)會計業務12,000元,較上次減列
  │    │  │  │                              │                │                │                │6,000元。         
  │    │  │  │                              │                │                │                │(4)開放學校場地558,240元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │次減列261,120元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │(5)教師甄選180,000元,較上次增
  │    │  │  │                              │                │                │                │列60,000元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │(6)辦理幼稚園招生工作12,000元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │  較上次無增減。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │(7)教學行政3,000,071元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  減列555,304元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │(8)各項活動435,000元,較上次增
  │    │  │  │                              │                │                │                │列285,000元。      
  │    │  │  │   552100                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  各科教育         │      11,202,174│      16,874,872│      -5,672,698│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    552107                │                │                │                │
  │    │  │1 │   特殊教育        │      11,202,174│      16,874,872│      -5,672,698│本年度預算數11,202,174元,包括
  │    │  │  │                        │                │                │                │人事費10,532,358元,業務費  
  │    │  │  │                              │                │                │                │451,116元,旅運費218,700元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │如下:            
  │    │  │  │                              │                │                │                │(1)人員維持費10,513,158元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │次減列5,196,714元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │(2)特殊教育509,016元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │列195,984元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │(3)啟智教育90,000元,較上次減列
  │    │  │  │                              │                │                │                │60,000元。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │(4)啟幼教育60,000元,較上次減列
  │    │  │  │                              │                │                │                │40,000元。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │                              │                │                │                │(5)身心障礙資源班30,000較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │減列120,000元。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │(6)各項活動60,000元,較上次減列
  │    │  │  │                              │                │                │                │60,000元。        
  │    │  │  │   557100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │       5,365,000│       4,557,005│         807,995│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    557102                │                │                │                │
  │    │  │1 │   營建工程        │       4,450,000│       3,565,005│         884,995│營建工程4,450,000元,編列明細如
  │    │  │  │                        │                │                │                │下 :             
  │    │  │  │                              │                │                │                │(1)屋頂防漏整修工程1,340,000元
  │    │  │  │                              │                │                │                │。              
  │    │  │  │                              │                │                │                │(2)教室及活動中心南牆面整修 工
  │    │  │  │                              │                │                │                │程 3,110,000元。       
  │    │  │  │    557104                │                │                │                │
  │    │  │2 │   其他設備        │         915,000│         992,000│         -77,000│編列機械及設備費 42,000元。交
  │    │  │  │                        │                │                │                │通及運輸設備費221,000元,其他設
  │    │  │  │                              │                │                │                │備費652,000元,共計如列數。  
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