臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0316                        │                │                │                │
3 │ 16 │  │  │大同區戶政事務所       │      43,567,622│      66,071,261│     -22,503,639│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   530100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │       8,517,959│      13,122,298│      -4,604,339│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    530101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │       8,517,959│      13,122,298│      -4,604,339│1.本科目預算數8,517,959元 ,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費4,233,396元 ,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 3,361,163元,旅運費923,400元
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 。             
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ ぇ人員維持費4,233,396元, 較
  │    │  │  │                              │                │                │                │  上次減列2,201,268元 。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ え一般業務4,051,406元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │  次減列2,141,313元 。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ ぉ會計業務40,316元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │  列1,359元 。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │ お人事業務192,841元, 較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │  減列260,399元 。     
  │    │  │  │   533200                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  戶政業務         │      34,244,205│      49,387,841│     -15,143,636│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    533202                │                │                │                │
  │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      34,244,205│      49,387,841│     -15,143,636│1.本年度預算數34,244,205元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費29,997,912,業 務 費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 4,246,293元o        
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ ぇ人員維持費29,959,512元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │  上次減列11,929,650元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ え戶籍管理4,284,693元, 較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │  次減列3,213,986元 。   
  │    │  │  │   537100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │         805,458│       3,561,122│      -2,755,664│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    537103                │                │                │                │
  │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│        -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
  │    │  │  │                        │                │                │                │經予核實減列。        
  │    │  │  │    537104                │                │                │                │
  │    │  │2 │   其他設備        │         595,508│       1,180,128│        -584,620│編列電腦圖書費 9,800元,秘書室
  │    │  │  │                        │                │                │                │窗型冷 氣 機25,600元,碎 紙 機
  │    │  │  │                              │                │                │                │18,900元,便民工作站冷氣23,788
  │    │  │  │                              │                │                │                │元,資料室移動式儲櫃 117,420元
  │    │  │  │                              │                │                │                │按鍵電話交換機語音系 統400,000
  │    │  │  │                              │                │                │                │元,共計如列數。       
  │    │  │  │    537102                │                │                │                │
  │    │  │3 │   營建工程        │         209,950│       1,821,994│      -1,612,044│編列公廁整修工程如列數。 
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