臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0314                        │                │                │                │
3 │ 14 │  │  │中山區戶政事務所       │      67,326,539│     101,484,365│     -34,157,826│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   530100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │      11,997,519│      17,199,590│      -5,202,071│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    530101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │      11,997,519│      17,199,590│      -5,202,071│1.本年度預算數11,997,519元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費 5,857,296元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 4,401,423元,旅運費1,738,800
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元。            
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費5,857,296元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列2,660,898元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)一般業務5,787,931元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列2,204,898元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3)會計業務 31,850元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │   減列 17,805元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (4)人事業務320,442元,較上次
  │    │  │  │                              │                │                │                │   減列318,470元。     
  │    │  │  │   533200                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  戶政業務         │      54,675,600│      79,678,097│     -25,002,497│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    533202                │                │                │                │
  │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      54,675,600│      79,678,097│     -25,002,497│1.本年度預算數54,675,600元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費49,726,068元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 4,949,532元 。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1)人員維持費 49,687,668元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 20,227,488元 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2)戶籍管理4,987,932元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列4,775,009元。   
  │    │  │  │   537100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │         653,420│       4,606,678│      -3,953,258│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    537102                │                │                │                │
  │    │  │1 │   營建工程        │         153,704│                │         153,704│編列本所辦公室電力配線汰換工程
  │    │  │  │                        │                │                │                │如列數。         
  │    │  │  │    537103                │                │                │                │
  │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│        -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
  │    │  │  │                        │                │                │                │經予核實減列。        
  │    │  │  │    537104                │                │                │                │
  │    │  │3 │   其他設備        │         499,716│       4,047,678│      -3,547,962│編列個人電腦、週邊設備及電腦零
  │    │  │  │                        │                │                │                │組 件 326,400元, 電腦圖書費用
  │    │  │  │                              │                │                │                │9,200元, 電腦機房門 禁 系 統
  │    │  │  │                              │                │                │                │28,140元,窗型冷氣機47,576元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │碎紙機12,000元,傳真機24,000元
  │    │  │  │                              │                │                │                │,錄放影機12,400元,共計如列數
  │    │  │  │                              │                │                │                │。              
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