臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 106 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │                              
16│    │  │  │消防局主管                │   2,993,226,445│   2,869,443,108│     123,783,337│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │                              
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,993,226,445│   2,869,443,108│     123,783,337│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │  一般行政              │     312,129,480│     310,198,327│       1,931,153│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   行政管理            │     312,129,480│     310,198,327│       1,931,153│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 129,131,140元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 128,085,266元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 1,045,874元,主要係增列職
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工退休退職給付等 1,288,232元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及減列健保費 242,358元所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 26,955,695元,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 25,540,185元增列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  1,415,510元,包括增列員工上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費、統籌業務費及辦理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出納業務加班費等 1,477,730元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列參加「亞洲消防首長協會
  │    │  │  │                          │                │                │                │  第29屆年會」及府會聯絡員加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 62,220元,計淨增如列數。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人事業務 8,834,605元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 9,680,105元減列 845
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元,包括增列消防人員健康
  │    │  │  │                          │                │                │                │  檢查費及文康活動費 654,500元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列獎勵績優人員國內旅遊經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 1,500,000元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 235,375元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務 59,780元,較上年度 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.資訊業務 28,561,912元,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 28,866,600元減列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  304,688元,包括增列到院前緊 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  急救護資訊管理系統維護費與資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊用品及零組件 210,160元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列電腦及周邊設備維護費、災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │  搶救現場指揮作業暨模擬訓練系
  │    │  │  │                          │                │                │                │  統(火災搶救部分)維護費及資訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訓練內聘講授鐘點費 514,848元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.財物管理業務 77,808,270元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 74,977,077元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列 2,831,193元,包括新增冬
  │    │  │  │                          │                │                │                │  季常服、陽明山分隊新建駐地所
  │    │  │  │                          │                │                │                │  需相關用品及電暖器等 9,528  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,824元,增列消防工作服、水費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及皮鞋等 1,313,662元,減列夏
  │    │  │  │                          │                │                │                │  季常服、電費及瓦斯費與雨衣、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  雨鞋等 8,011,293元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.車輛維護業務 40,542,703元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 42,753,939元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 2,211,236元,包括新增8 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  噸以上車輛行車紀錄器檢驗費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   19,992元,增列養護費、保險 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費及檢驗執照費 491,557元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列油料、車輛牌照稅及燃料使用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 2,722,785元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │  消防業務              │   2,320,904,271│   2,224,187,827│      96,716,444│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   災害防救業務        │     116,331,890│     118,986,721│      -2,654,831│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 54,509,340元,較 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 54,609,432元減 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 100,092元,主要係依實際需
  │    │  │  │                          │                │                │                │  要覈實減列健保費所致。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減災規劃業務 16,945,435元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 16,079,115元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列 866,320元,包括新增防災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  館樓層3D立體災害場景畫製 315
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,增列防災館委託導覽人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員費用 775,320元,減列委託辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理災害防救深耕第2期計畫及清 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  明節掃墓期間加強墓地防火宣導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  警戒工作人員誤餐費 224,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.整備應變業務 20,300,328元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 23,698,142元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 3,397,814元,包括增列機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電維護保養費(含電梯)及清潔維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  持費 297,744元,減列本市災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防救兵棋推演訓練及劇本提升計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  畫、本市重大災害應變運作協調
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作業機制之研究及電費等 3,695
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,558元,計淨減如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.資通作業業務 24,576,787元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 24,600,032元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 23,245元,包括新增日本(
  │    │  │  │                          │                │                │                │  或其他亞洲主要城市)災害防救 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體制之研究、臺北市行動防災Ap
  │    │  │  │                          │                │                │                │  p維護費及汰換本市災害應變中 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  心傳真機 709,993元,增列影印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機使用費、本市災害應變中心資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊系統建置案硬體維護費及臺北
  │    │  │  │                          │                │                │                │  市災害現場影像傳輸系統維護等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   393,060元,減列本市災害應變
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中心資訊系統建置案軟體維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、本市災害應變中遠端監控設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費及本市災害現場影像傳輸
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統BGAN衛星電話數據傳輸費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 1,126,298元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   消防工作            │     535,986,154│     515,976,490│      20,009,664│本年度預算數之內容與上年度預算
  │    │  │  │                          │                │                │                │數之比較如下:                
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 103,809,632元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 103,846,003元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 36,371元,主要係依實際需 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  要覈實減列健保費所致。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災預防業務 4,580,825元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 4,424,395元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   156,430元,包括新增工作安全
  │    │  │  │                          │                │                │                │  鞋 105,000元、增列防火宣導志
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工餐點及交通補助與安裝住宅用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  火災警報器有功人員獎狀、獎牌
  │    │  │  │                          │                │                │                │   114,430元,減列辦理行政文件
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通知、違反消防案件及強制執行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  處分郵寄送達郵資、租借存放爆
  │    │  │  │                          │                │                │                │  竹煙火安全場所租金及檢查小組
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公務車輛停車與過路費 63,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.災害搶救業務 325,409,497元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 297,576,278元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列 27,833,219元,包括新增 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  捕蜂衣、裝備攜行袋及浮水繩等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,385,700元,增列超勤加班費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、救災救助優良獎勵金及火災搶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救用手套等 30,447,211元,減 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列前進指揮所相關物品及耗材、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救助服及救生救災用防寒衣等 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,999,692元,計淨增如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.火災調查業務 1,423,260元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 1,393,260元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   30,000元,包括增列現場調查 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用之耗材、工具及實驗室鑑定用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材料等暨調查與鑑識儀器設備、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  器材維護、校正費 36,000元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列火災證明等表格、火災受災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶災後須知手冊印刷及火災原因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調查鑑定書用相片等相關費用 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.緊急救護業務 23,147,630元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 28,163,410元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 5,015,780元,包括新增救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護專用鞋、攜帶式一氧化碳(CO)
  │    │  │  │                          │                │                │                │  偵測器及救護反光背心等 1,723
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元,增列自動體外電擊器貼
  │    │  │  │                          │                │                │                │  片及電池、救護反光外套(感染 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防護)及救護器材養護費等 1   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,166,000元,減列高級救護技術
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員訓練相關經費、獨居長者求救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統維護費及氧氣灌充費等 7  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,904,980元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.督察業務 2,590,550元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,429,900元增列加菜
  │    │  │  │                          │                │                │                │  金 160,650元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.教育訓練業務 8,203,040元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 7,203,840元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   999,200元,包括增列普通大客
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車駕駛訓練費、職前訓練等外聘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助教及內聘教官講授鐘點費等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,102,400元,減列救生訓練等參
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加人員誤餐費 103,200元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.救災救護指揮業務 33,070,120 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 34,178   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,900元減列本局無線電執照審驗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費及架設許可費、有線電及無線
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電通訊系統等相關各項設施、設
  │    │  │  │                          │                │                │                │  備、機臺附屬配件等之維護及維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修費與手提臺無線電話機電池汰
  │    │  │  │                          │                │                │                │  換費等 1,108,780元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.補助義勇消防總隊 33,751,600 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 36,760   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,504元減列 3,008,904元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  新增雨衣、雨鞋、義消人員救護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  反光外套及反光背心等 2,102  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,增列消防工作服、防災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救災協勤費及分隊值勤誤餐費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,816,868元,減列冬季常服、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  皮鞋及第11屆全國義消競技大賽
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (2年1編)等 8,928,172元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   大隊救災救護業務    │   1,668,586,227│   1,589,224,616│      79,361,611│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,667,517,354元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,588,155,743
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列 79,361,611元,主要係 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  新增員額119人所致。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護業務 278,696
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護業務 243,154
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護業務 253,947
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第四大隊救災救護業務 293,076
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │  接受補助業務支出      │       3,598,800│       5,170,052│      -1,571,252│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │       3,598,800│       5,170,052│      -1,571,252│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.內政部消防署補助購置「精進消
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防救災裝備器材4年中程計畫」 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  相關物品經費 376,800元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 240,000元增列 136
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.內政部補助委託辦理災害防救深
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耕第2期計畫經費 3,222,000元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 3,567,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 345,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列內政部消防署補助民間救難
  │    │  │  │                          │                │                │                │  團體及救難志願組織購置裝備器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材、民眾遷移或更換燃氣熱水器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及本市市民安裝住宅用火災警報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  器等經費 1,363,052元。      
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │  建築及設備            │     347,140,894│     322,375,544│      24,765,350│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   土地購置            │      22,863,000│      22,863,000│               0│本年度預算數係關渡分隊用地價購
  │    │  │  │                          │                │                │                │款。                          
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   營建工程            │     137,997,817│      76,762,690│      61,235,127│1.本年度編列房屋興建工程計4項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,共計 108,616,817元,明細如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)龍山分隊新建工程,由本府警
  │    │  │  │                          │                │                │                │    察局主辦,消防局參建,係  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    102-108年度連續性計畫,消 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防局分攤總經費 205,023,728
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,除至上年度已編列 46   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,899,203元外,本年度續編第
  │    │  │  │                          │                │                │                │    3年經費 11,000,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)陽明山分隊重建工程,係100-
  │    │  │  │                          │                │                │                │    106年度連續性計畫,總經費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    202,019,128元,除至上年度 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    已核列 108,203,311元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度續編最後1年經費 93,815
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,817元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)劍潭分隊重建工程,係      
  │    │  │  │                          │                │                │                │    105-109年度連續性計畫,總 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    委託技術服務費 22,972,245 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,除至上年度已編列 4,430
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元外,本年度續編第2年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 1,000元;另編列工程管
  │    │  │  │                          │                │                │                │    理費 600,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)濱江搜救隊暨搜救犬豢養基地
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新建工程,係105-107年度連 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    續性計畫,總經費 34,951   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,496元,除至上年度已編列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元外,本年度續編第
  │    │  │  │                          │                │                │                │    2年經費 3,200,000元。     
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列木柵分隊、莊敬分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、大湖分隊、福安分隊、建成分
  │    │  │  │                          │                │                │                │  隊及劍潭分隊臨時駐地等整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程 29,381,000元。           
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │      81,824,000│     106,174,000│     -24,350,000│本年度編列汰換購置空氣壓縮車1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │輛、水庫消防車1輛、器材運輸車1
  │    │  │  │                          │                │                │                │輛、雲梯車1輛、幫浦消防車5輛、
  │    │  │  │                          │                │                │                │救災指揮車1輛、救災指揮幕僚作 
  │    │  │  │                          │                │                │                │業車2輛、緊急修護車3輛、消防後
  │    │  │  │                          │                │                │                │勤車1輛及電動公務機車8輛,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   其他設備            │     104,456,077│     116,575,854│     -12,119,777│本年度編列八德分隊及延平合署辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │公大樓消防安全設備汰換更新等應
  │    │  │  │                          │                │                │                │勤設備,汰換本市災害應變中心電
  │    │  │  │                          │                │                │                │視牆與購置本市及區級災害應變中
  │    │  │  │                          │                │                │                │心平版電腦等災害防救設備,消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │衣670套及空氣呼吸器組260組等災
  │    │  │  │                          │                │                │                │害搶救設備,自動體外心臟電擊去
  │    │  │  │                          │                │                │                │氈器5組,火災調查鑑識用相機組2
  │    │  │  │                          │                │                │                │臺,汰換個人電腦125部及電子化 
  │    │  │  │                          │                │                │                │救護紀錄表擴充暨整合到院前緊急
  │    │  │  │                          │                │                │                │救護資訊管理系統案等資訊設備,
  │    │  │  │                          │                │                │                │高級救命術訓練器材一批及多功能
  │    │  │  │                          │                │                │                │電擊器附生理監視器2組等教育訓 
  │    │  │  │                          │                │                │                │練設備,消防衣40套及消防帽40頂
  │    │  │  │                          │                │                │                │等補助義勇消防總隊裝備,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │       5,153,000│       3,211,358│       1,941,642│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │       5,153,000│       3,211,358│       1,941,642│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.內政部消防署補助購置「精進消
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防救災裝備器材4年中程計畫」 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  相關設備經費 4,035,000元較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 1,689,600元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,345,400元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.內政部補助購置災害防救深耕第
  │    │  │  │                          │                │                │                │  2期計畫相關設備經費 1,118   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算數 1,109
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元增列 9,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列內政部消防署補助民間救難
  │    │  │  │                          │                │                │                │  團體及救難志願組織購置裝備器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材經費 412,758元。          
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │  第一預備金            │       4,300,000│       4,300,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       4,300,000│       4,300,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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