臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 106 年度 單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
│ │ │ │16000 │ │ │ │
16│ │ │ │消防局主管 │ 2,993,226,445│ 2,869,443,108│ 123,783,337│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 16101 │ │ │ │
│ 1│ │ │ 消防局 │ 2,993,226,445│ 2,869,443,108│ 123,783,337│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 312,129,480│ 310,198,327│ 1,931,153│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 312,129,480│ 310,198,327│ 1,931,153│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 129,131,140元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 128,085,266元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,045,874元,主要係增列職
│ │ │ │ │ │ │ │ 工退休退職給付等 1,288,232元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及減列健保費 242,358元所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 26,955,695元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 25,540,185元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,415,510元,包括增列員工上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費、統籌業務費及辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ 出納業務加班費等 1,477,730元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,減列參加「亞洲消防首長協會
│ │ │ │ │ │ │ │ 第29屆年會」及府會聯絡員加班
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 62,220元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務 8,834,605元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 9,680,105元減列 845
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500元,包括增列消防人員健康
│ │ │ │ │ │ │ │ 檢查費及文康活動費 654,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,減列獎勵績優人員國內旅遊經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500,000元,計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 235,375元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務 59,780元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │6.資訊業務 28,561,912元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 28,866,600元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 304,688元,包括增列到院前緊
│ │ │ │ │ │ │ │ 急救護資訊管理系統維護費與資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊用品及零組件 210,160元,減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列電腦及周邊設備維護費、災害
│ │ │ │ │ │ │ │ 搶救現場指揮作業暨模擬訓練系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統(火災搶救部分)維護費及資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練內聘講授鐘點費 514,848元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │7.財物管理業務 77,808,270元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 74,977,077元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 2,831,193元,包括新增冬
│ │ │ │ │ │ │ │ 季常服、陽明山分隊新建駐地所
│ │ │ │ │ │ │ │ 需相關用品及電暖器等 9,528
│ │ │ │ │ │ │ │ ,824元,增列消防工作服、水費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及皮鞋等 1,313,662元,減列夏
│ │ │ │ │ │ │ │ 季常服、電費及瓦斯費與雨衣、
│ │ │ │ │ │ │ │ 雨鞋等 8,011,293元,計淨增如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │8.車輛維護業務 40,542,703元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 42,753,939元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,211,236元,包括新增8
│ │ │ │ │ │ │ │ 噸以上車輛行車紀錄器檢驗費
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,992元,增列養護費、保險
│ │ │ │ │ │ │ │ 費及檢驗執照費 491,557元,減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列油料、車輛牌照稅及燃料使用
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,722,785元,計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 130200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 消防業務 │ 2,320,904,271│ 2,224,187,827│ 96,716,444│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 災害防救業務 │ 116,331,890│ 118,986,721│ -2,654,831│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 54,509,340元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 54,609,432元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 100,092元,主要係依實際需
│ │ │ │ │ │ │ │ 要覈實減列健保費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.減災規劃業務 16,945,435元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 16,079,115元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 866,320元,包括新增防災
│ │ │ │ │ │ │ │ 館樓層3D立體災害場景畫製 315
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,增列防災館委託導覽人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員費用 775,320元,減列委託辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理災害防救深耕第2期計畫及清
│ │ │ │ │ │ │ │ 明節掃墓期間加強墓地防火宣導
│ │ │ │ │ │ │ │ 警戒工作人員誤餐費 224,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.整備應變業務 20,300,328元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 23,698,142元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,397,814元,包括增列機
│ │ │ │ │ │ │ │ 電維護保養費(含電梯)及清潔維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費 297,744元,減列本市災害
│ │ │ │ │ │ │ │ 防救兵棋推演訓練及劇本提升計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫、本市重大災害應變運作協調
│ │ │ │ │ │ │ │ 作業機制之研究及電費等 3,695
│ │ │ │ │ │ │ │ ,558元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.資通作業業務 24,576,787元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 24,600,032元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 23,245元,包括新增日本(
│ │ │ │ │ │ │ │ 或其他亞洲主要城市)災害防救
│ │ │ │ │ │ │ │ 體制之研究、臺北市行動防災Ap
│ │ │ │ │ │ │ │ p維護費及汰換本市災害應變中
│ │ │ │ │ │ │ │ 心傳真機 709,993元,增列影印
│ │ │ │ │ │ │ │ 機使用費、本市災害應變中心資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統建置案硬體維護費及臺北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市災害現場影像傳輸系統維護等
│ │ │ │ │ │ │ │ 393,060元,減列本市災害應變
│ │ │ │ │ │ │ │ 中心資訊系統建置案軟體維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、本市災害應變中遠端監控設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費及本市災害現場影像傳輸
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統BGAN衛星電話數據傳輸費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,126,298元,計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 130202 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 消防工作 │ 535,986,154│ 515,976,490│ 20,009,664│本年度預算數之內容與上年度預算
│ │ │ │ │ │ │ │數之比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 103,809,632元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 103,846,003元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 36,371元,主要係依實際需
│ │ │ │ │ │ │ │ 要覈實減列健保費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.火災預防業務 4,580,825元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 4,424,395元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 156,430元,包括新增工作安全
│ │ │ │ │ │ │ │ 鞋 105,000元、增列防火宣導志
│ │ │ │ │ │ │ │ 工餐點及交通補助與安裝住宅用
│ │ │ │ │ │ │ │ 火災警報器有功人員獎狀、獎牌
│ │ │ │ │ │ │ │ 114,430元,減列辦理行政文件
│ │ │ │ │ │ │ │ 通知、違反消防案件及強制執行
│ │ │ │ │ │ │ │ 處分郵寄送達郵資、租借存放爆
│ │ │ │ │ │ │ │ 竹煙火安全場所租金及檢查小組
│ │ │ │ │ │ │ │ 公務車輛停車與過路費 63,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.災害搶救業務 325,409,497元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 297,576,278元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 27,833,219元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 捕蜂衣、裝備攜行袋及浮水繩等
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,385,700元,增列超勤加班費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、救災救助優良獎勵金及火災搶
│ │ │ │ │ │ │ │ 救用手套等 30,447,211元,減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列前進指揮所相關物品及耗材、
│ │ │ │ │ │ │ │ 救助服及救生救災用防寒衣等 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,999,692元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.火災調查業務 1,423,260元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,393,260元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元,包括增列現場調查
│ │ │ │ │ │ │ │ 用之耗材、工具及實驗室鑑定用
│ │ │ │ │ │ │ │ 材料等暨調查與鑑識儀器設備、
│ │ │ │ │ │ │ │ 器材維護、校正費 36,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列火災證明等表格、火災受災
│ │ │ │ │ │ │ │ 戶災後須知手冊印刷及火災原因
│ │ │ │ │ │ │ │ 調查鑑定書用相片等相關費用 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │5.緊急救護業務 23,147,630元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 28,163,410元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 5,015,780元,包括新增救
│ │ │ │ │ │ │ │ 護專用鞋、攜帶式一氧化碳(CO)
│ │ │ │ │ │ │ │ 偵測器及救護反光背心等 1,723
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,增列自動體外電擊器貼
│ │ │ │ │ │ │ │ 片及電池、救護反光外套(感染
│ │ │ │ │ │ │ │ 防護)及救護器材養護費等 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,166,000元,減列高級救護技術
│ │ │ │ │ │ │ │ 員訓練相關經費、獨居長者求救
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統維護費及氧氣灌充費等 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,904,980元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │6.督察業務 2,590,550元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,429,900元增列加菜
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 160,650元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.教育訓練業務 8,203,040元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 7,203,840元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 999,200元,包括增列普通大客
│ │ │ │ │ │ │ │ 車駕駛訓練費、職前訓練等外聘
│ │ │ │ │ │ │ │ 助教及內聘教官講授鐘點費等 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,102,400元,減列救生訓練等參
│ │ │ │ │ │ │ │ 加人員誤餐費 103,200元,計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │8.救災救護指揮業務 33,070,120
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 34,178
│ │ │ │ │ │ │ │ ,900元減列本局無線電執照審驗
│ │ │ │ │ │ │ │ 費及架設許可費、有線電及無線
│ │ │ │ │ │ │ │ 電通訊系統等相關各項設施、設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備、機臺附屬配件等之維護及維
│ │ │ │ │ │ │ │ 修費與手提臺無線電話機電池汰
│ │ │ │ │ │ │ │ 換費等 1,108,780元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.補助義勇消防總隊 33,751,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 36,760
│ │ │ │ │ │ │ │ ,504元減列 3,008,904元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增雨衣、雨鞋、義消人員救護
│ │ │ │ │ │ │ │ 反光外套及反光背心等 2,102
│ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,增列消防工作服、防災
│ │ │ │ │ │ │ │ 救災協勤費及分隊值勤誤餐費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,816,868元,減列冬季常服、
│ │ │ │ │ │ │ │ 皮鞋及第11屆全國義消競技大賽
│ │ │ │ │ │ │ │ (2年1編)等 8,928,172元,計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。
│ │ │ │ 130203 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 大隊救災救護業務 │ 1,668,586,227│ 1,589,224,616│ 79,361,611│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,667,517,354元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,588,155,743
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 79,361,611元,主要係
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增員額119人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護業務 278,696
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護業務 243,154
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護業務 253,947
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.第四大隊救災救護業務 293,076
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ 133900 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 接受補助業務支出 │ 3,598,800│ 5,170,052│ -1,571,252│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133902 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 3,598,800│ 5,170,052│ -1,571,252│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.內政部消防署補助購置「精進消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防救災裝備器材4年中程計畫」
│ │ │ │ │ │ │ │ 相關物品經費 376,800元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 240,000元增列 136
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.內政部補助委託辦理災害防救深
│ │ │ │ │ │ │ │ 耕第2期計畫經費 3,222,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 3,567,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 345,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.減列內政部消防署補助民間救難
│ │ │ │ │ │ │ │ 團體及救難志願組織購置裝備器
│ │ │ │ │ │ │ │ 材、民眾遷移或更換燃氣熱水器
│ │ │ │ │ │ │ │ 及本市市民安裝住宅用火災警報
│ │ │ │ │ │ │ │ 器等經費 1,363,052元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 建築及設備 │ 347,140,894│ 322,375,544│ 24,765,350│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 土地購置 │ 22,863,000│ 22,863,000│ 0│本年度預算數係關渡分隊用地價購
│ │ │ │ │ │ │ │款。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ 137,997,817│ 76,762,690│ 61,235,127│1.本年度編列房屋興建工程計4項
│ │ │ │ │ │ │ │ ,共計 108,616,817元,明細如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)龍山分隊新建工程,由本府警
│ │ │ │ │ │ │ │ 察局主辦,消防局參建,係
│ │ │ │ │ │ │ │ 102-108年度連續性計畫,消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防局分攤總經費 205,023,728
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,除至上年度已編列 46
│ │ │ │ │ │ │ │ ,899,203元外,本年度續編第
│ │ │ │ │ │ │ │ 3年經費 11,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)陽明山分隊重建工程,係100-
│ │ │ │ │ │ │ │ 106年度連續性計畫,總經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 202,019,128元,除至上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已核列 108,203,311元外,本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編最後1年經費 93,815
│ │ │ │ │ │ │ │ ,817元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)劍潭分隊重建工程,係
│ │ │ │ │ │ │ │ 105-109年度連續性計畫,總
│ │ │ │ │ │ │ │ 委託技術服務費 22,972,245
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,除至上年度已編列 4,430
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元外,本年度續編第2年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000元;另編列工程管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理費 600,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)濱江搜救隊暨搜救犬豢養基地
│ │ │ │ │ │ │ │ 新建工程,係105-107年度連
│ │ │ │ │ │ │ │ 續性計畫,總經費 34,951
│ │ │ │ │ │ │ │ ,496元,除至上年度已編列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元外,本年度續編第
│ │ │ │ │ │ │ │ 2年經費 3,200,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列木柵分隊、莊敬分隊
│ │ │ │ │ │ │ │ 、大湖分隊、福安分隊、建成分
│ │ │ │ │ │ │ │ 隊及劍潭分隊臨時駐地等整修工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程 29,381,000元。
│ │ │ │ 137103 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 81,824,000│ 106,174,000│ -24,350,000│本年度編列汰換購置空氣壓縮車1
│ │ │ │ │ │ │ │輛、水庫消防車1輛、器材運輸車1
│ │ │ │ │ │ │ │輛、雲梯車1輛、幫浦消防車5輛、
│ │ │ │ │ │ │ │救災指揮車1輛、救災指揮幕僚作
│ │ │ │ │ │ │ │業車2輛、緊急修護車3輛、消防後
│ │ │ │ │ │ │ │勤車1輛及電動公務機車8輛,共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 其他設備 │ 104,456,077│ 116,575,854│ -12,119,777│本年度編列八德分隊及延平合署辦
│ │ │ │ │ │ │ │公大樓消防安全設備汰換更新等應
│ │ │ │ │ │ │ │勤設備,汰換本市災害應變中心電
│ │ │ │ │ │ │ │視牆與購置本市及區級災害應變中
│ │ │ │ │ │ │ │心平版電腦等災害防救設備,消防
│ │ │ │ │ │ │ │衣670套及空氣呼吸器組260組等災
│ │ │ │ │ │ │ │害搶救設備,自動體外心臟電擊去
│ │ │ │ │ │ │ │氈器5組,火災調查鑑識用相機組2
│ │ │ │ │ │ │ │臺,汰換個人電腦125部及電子化
│ │ │ │ │ │ │ │救護紀錄表擴充暨整合到院前緊急
│ │ │ │ │ │ │ │救護資訊管理系統案等資訊設備,
│ │ │ │ │ │ │ │高級救命術訓練器材一批及多功能
│ │ │ │ │ │ │ │電擊器附生理監視器2組等教育訓
│ │ │ │ │ │ │ │練設備,消防衣40套及消防帽40頂
│ │ │ │ │ │ │ │等補助義勇消防總隊裝備,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 138300 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ 5,153,000│ 3,211,358│ 1,941,642│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 138302 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 5,153,000│ 3,211,358│ 1,941,642│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.內政部消防署補助購置「精進消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防救災裝備器材4年中程計畫」
│ │ │ │ │ │ │ │ 相關設備經費 4,035,000元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 1,689,600元增列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,345,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.內政部補助購置災害防救深耕第
│ │ │ │ │ │ │ │ 2期計畫相關設備經費 1,118
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度預算數 1,109
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元增列 9,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.減列內政部消防署補助民間救難
│ │ │ │ │ │ │ │ 團體及救難志願組織購置裝備器
│ │ │ │ │ │ │ │ 材經費 412,758元。
│ │ │ │ 134100 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 第一預備金 │ 4,300,000│ 4,300,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 134101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,300,000│ 4,300,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────
|