臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 105 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │                              
16│    │  │  │消防局主管                │   2,867,925,298│   2,873,279,788│      -5,354,490│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │                              
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,867,925,298│   2,873,279,788│      -5,354,490│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │  一般行政              │     310,198,327│     315,887,735│      -5,689,408│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   行政管理            │     310,198,327│     315,887,735│      -5,689,408│1.本科目係由上年度「行政管理」
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及「綜合企劃業務」科目合併改
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 128,085,266元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 132,521,351
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元減列 4,436,085元,主要係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列1人職工退休退職給付及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    依實際需要覈實減列所致。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 25,540,185元,較 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 28,701,562元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 3,161,377元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    參加「亞洲消防首長協會第29
  │    │  │  │                          │                │                │                │    屆年會」 62,000元,減列統 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    籌業務費、員工上下班交通費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及檔案修護等 3,223,377元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)人事業務 9,680,105元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 8,364,425元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,315,680元,包括增列文康
  │    │  │  │                          │                │                │                │    活動費 1,323,680元,減列消
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防榮譽獎章、獎狀、獎框等 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)會計業務 235,375元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)政風業務 59,780元,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)資訊管理業務 28,866,600元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 29,207   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,600元減列 341,000元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新增電子化救護紀錄表系統維
  │    │  │  │                          │                │                │                │    護費 100,000元,增列災害搶
  │    │  │  │                          │                │                │                │    救現場指揮作業暨模擬訓練系
  │    │  │  │                          │                │                │                │    統(火災搶救部分)維護費 679
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,減列數據通信費及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │    腦訓練費 1,120,000元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)財物管理業務 74,977,077元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 69,990   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,084元增列 4,986,993元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增夏季常服、雨衣、雨鞋
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及松江分隊新建大樓進駐所需
  │    │  │  │                          │                │                │                │    用品等 5,006,064元,增列消
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防工作服、寢具及辦公大樓清
  │    │  │  │                          │                │                │                │    潔維持費等 5,913,659元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列冬季常服、數位相機及餐椅
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等 5,932,730,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)車輛維護業務 42,753,939元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 46,807   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,558元減列 4,053,619元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增船艇拖車檢驗執照費 7
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,200元,增列車輛牌照稅、燃
  │    │  │  │                          │                │                │                │    料使用費、檢驗執照費、保險
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費及養護費 1,068,316元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列油料 5,129,135元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │  消防業務              │   2,224,187,827│   2,194,100,182│      30,087,645│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   災害防救業務        │     118,986,721│     116,092,287│       2,894,434│1.本科目係由上年度「減災規劃業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務」、「整備應變業務」及「資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通作業業務」科目合併改設。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 54,609,432元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 54,529,456 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元增列 79,976元,主要係依 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    標準伸算所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)減災規劃業務 16,079,115元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 15,963   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,315元增列 115,800元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新增辦理本市防避難看板維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 90,000元,增列委託辦理 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    災害防救深耕第2期計畫 135 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,減列辦理防災宣導活
  │    │  │  │                          │                │                │                │    動等相關經費、本市首長災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防救研習班誤餐費及外聘講師
  │    │  │  │                          │                │                │                │    鐘點費 109,200元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)整備應變業務 23,782,814元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 20,841   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,274元增列 2,941,540元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增本市災害防救兵棋推演
  │    │  │  │                          │                │                │                │    訓練及劇本提升計畫、本市重
  │    │  │  │                          │                │                │                │    大災害應變運作協調作業機制
  │    │  │  │                          │                │                │                │    之研究與更換防災公園滅火器
  │    │  │  │                          │                │                │                │    藥劑 3,506,720元,減列災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防救演習費用、里長防救災講
  │    │  │  │                          │                │                │                │    習費用及本局防災應變作業手
  │    │  │  │                          │                │                │                │    冊(修正版)印刷費等 565,180
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨增如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)資通作業業務 24,515,360元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 24,758   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,242元減列 242,882元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新增辦理相關災防研討會之專
  │    │  │  │                          │                │                │                │    家演講鐘點費 40,000元,增 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列直升機停機坪設施維護含無
  │    │  │  │                          │                │                │                │    線電鐵塔維護費、本市災害防
  │    │  │  │                          │                │                │                │    救專家諮詢委員會委員兼職費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及本市災害應變中心防災專用
  │    │  │  │                          │                │                │                │    無線電微波使用執照費 424  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,500元,減列本市災害應變中
  │    │  │  │                          │                │                │                │    心資訊系統建置案硬體維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、電腦耗材及軟體維護費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     707,382元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   消防工作            │     515,976,490│     491,012,400│      24,964,090│1.本科目係由上年度「火災預防業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務」、「災害搶救業務」、「火
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災調查業務」、「緊急救護業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」、「督察業務」、「教育訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務」及「救災救護指揮業務」
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目合併改設。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數之比較如下:            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 103,846,003元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 103,706,816
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元增列 139,187元,主要係依
  │    │  │  │                          │                │                │                │    標準伸算所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)火災預防業務 4,424,395元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 4,844,335元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 419,940元,包括增列辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │    理行政文件通知、違反消防案
  │    │  │  │                          │                │                │                │    件及強制執行處分郵寄送達郵
  │    │  │  │                          │                │                │                │    資 47,600元,減列工作安全 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    鞋、防火管理等相關表件印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費及本府維護公共安全會報等
  │    │  │  │                          │                │                │                │    專家學者出席費 467,540元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)災害搶救業務 297,576,278元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 286,979  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,696元增列 10,596,582元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    包括新增空氣呼吸器面罩檢驗
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維護費用、消防鞋及前進指揮
  │    │  │  │                          │                │                │                │    所器材相關費用等 11,096   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,770元,增列救生救災用防寒
  │    │  │  │                          │                │                │                │    衣、消防衣清洗費及氣體探測
  │    │  │  │                          │                │                │                │    器校正費用等 1,923,382元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列火災搶救用頭套、救助服
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及山難救援頭盔等 2,423,570
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨增如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)火災調查業務 1,393,260元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 1,414,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 20,940元,包括新增火 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    場勘查鞋 39,000元,增列調 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    查與鑑識儀器設備、器材維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、校正費以及現場調查用之耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │    材、工具及實驗室鑑定用材料
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等 136,060元,減列火災現場
  │    │  │  │                          │                │                │                │    鑑識外套、全國認證基金會申
  │    │  │  │                          │                │                │                │    請展延及增項評鑑費用與火災
  │    │  │  │                          │                │                │                │    受災戶災後須知印刷費 196  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,計淨減如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)緊急救護業務 28,163,410元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 23,699   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,860元增列 4,463,550元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增高級救護技術員訓練外
  │    │  │  │                          │                │                │                │    聘教官鐘點費等相關經費、救
  │    │  │  │                          │                │                │                │    護防護衣組及行動醫療站相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費用等 6,330,950元,增列救
  │    │  │  │                          │                │                │                │    護績效優良獎勵金、救護器材
  │    │  │  │                          │                │                │                │    養護費與醫療顧問委員會等委
  │    │  │  │                          │                │                │                │    員出席費 1,220,000元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    救護專用鞋、救護夾克及獨居
  │    │  │  │                          │                │                │                │    長者求救系統維護費等 3,087
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,400元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)督察業務 2,429,900元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 2,729,900元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    員工因公傷亡慰問金 300,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)教育訓練業務 7,203,840元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 7,078,240元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 125,600元,包括增列空
  │    │  │  │                          │                │                │                │    氣呼吸器訓練場維護保養及維
  │    │  │  │                          │                │                │                │    修、H型燃燒櫃破洞補強及保 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    養維護與救生訓練等參加人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │    誤餐費 1,053,000元,減列職
  │    │  │  │                          │                │                │                │    前訓練等外聘助教及內聘教官
  │    │  │  │                          │                │                │                │    講授鐘點費、救生訓練等場地
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及船舶租用費與職前訓練、常
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年訓練破壞用鐵門、鐵窗、鐵
  │    │  │  │                          │                │                │                │    條等材料及體能訓練用器材組
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等 927,400元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)救災救護指揮業務 34,178   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,900元,較上年度預算數 33 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,222,400元增列消防局無線電
  │    │  │  │                          │                │                │                │    執照審驗費及架設許可費與本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    局交換機維護費 956,500元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)補助義勇消防總隊 36,760   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,504元,較上年度預算數 27 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,336,953元增列 9,423,551元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,包括新增義消人員健康檢查
  │    │  │  │                          │                │                │                │    補助費、皮鞋及消防工作服等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     7,676,600元,增列冬季常服
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、分隊值勤誤餐費及義消人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │    團體保險費等 7,158,492元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列救災工作鞋、消防車駕駛
  │    │  │  │                          │                │                │                │    薪津及屆退慰藉金等 5,411  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,541元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   大隊救災救護業務    │   1,589,224,616│   1,586,995,495│       2,229,121│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,588,155,743元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,585,926,622
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列 2,229,121元,主要係依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算所致。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護業務 278,696
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護業務 243,154
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護業務 253,947
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第四大隊救災救護業務 293,076
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │  接受補助業務支出      │       4,064,000│       4,941,031│        -877,031│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │       4,064,000│       4,941,031│        -877,031│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.新增內政部消防署補助購置「精
  │    │  │  │                          │                │                │                │  進消防救災裝備器材4年中程計 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  畫」相關物品等經費 240,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.內政部補助委託辦理災害防救深
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耕第2期計畫經費 3,287,000元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 3,104,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列 183,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.內政部消防署補助民眾遷移或更
  │    │  │  │                          │                │                │                │  換燃氣熱水器經費 537,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 600,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   63,000元。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.減列內政部補助購置個人用救命
  │    │  │  │                          │                │                │                │  器經費 340,000元、內政部消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  署補助本市市民安裝住宅用火災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  警報器、民間救難團體及救難志
  │    │  │  │                          │                │                │                │  願組織購置裝備器材等經費 897
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,031元,合共減列 1,237,031元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │  建築及設備            │     322,375,544│     344,170,200│     -21,794,656│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   土地購置            │      22,863,000│      22,863,000│               0│本年度預算數係關渡分隊用地價購
  │    │  │  │                          │                │                │                │款。                          
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   營建工程            │      76,762,690│     170,674,834│     -93,912,144│1.本年度編列房屋興建工程計5項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,共計 47,199,001元,明細如 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)龍山分隊新建工程,由本府警
  │    │  │  │                          │                │                │                │    察局主辦,消防局參建,原係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    102-105年度連續性計畫,因 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    配合實際執行期程,修正為  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    102-108年度連續性計畫,消 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防局分攤總經費 205,023,728
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,除至上年度已編列 34   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,599,203元外,本年度續編第
  │    │  │  │                          │                │                │                │    2年經費 12,300,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)松江分隊新建工程,由消防局
  │    │  │  │                          │                │                │                │    主辦,本市中山區公所參建,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    原係99-104年度連續性計畫,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    因配合實際執行期程,修正為
  │    │  │  │                          │                │                │                │    99-105年度連續性計畫,消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │    局分攤總經費 698,041,930元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,除至上年度已編列 435,984
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,166元外,本年度編列最後1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年經費 29,169,000元。     
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)陽明山分隊重建工程,原係  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    100-105年度連續性計畫,因 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    配合實際執行期程,修正為  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    100-106年度連續性計畫,總 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 202,019,128元,除至上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度已核列 108,203,310元外
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,本年度續編第6年經費1元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)劍潭分隊重建工程,係      
  │    │  │  │                          │                │                │                │    105-109年度連續性計畫,總 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    委託技術服務費 22,972,245 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,本年度係編列第1年經費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    4,430,000元;另編列工程管 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    理費 300,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)濱江搜救犬豢養基地新建工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,係105-107年度連續性計畫 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,總委託技術服務費 1,983  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,064元,本年度係編列第1年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 1,000,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列101遠端監控平臺整 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修工程、本局所屬駐地外牆磁磚
  │    │  │  │                          │                │                │                │  脫落整修工程、建物公安改善工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程、忠孝東路派出所及忠孝分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外牆整修工程、臺北市中正區泉
  │    │  │  │                          │                │                │                │  州合署辦公大樓建築物外牆整修
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程、大直分隊、石牌分隊、後
  │    │  │  │                          │                │                │                │  港分隊、泉州分隊及復興分隊等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  整修工程 29,563,689元。     
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │     106,174,000│      79,437,000│      26,737,000│本年度編列新購救災指揮車(器材 
  │    │  │  │                          │                │                │                │運輸)4輛、大量傷病患器材車2輛 
  │    │  │  │                          │                │                │                │,汰換購置雲梯車2輛、救助器材 
  │    │  │  │                          │                │                │                │車2輛、消防後勤車1輛及公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │8輛,共計如列數。             
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   其他設備            │     116,575,854│      71,195,366│      45,380,488│本年度編列松江救護訓練教室影音
  │    │  │  │                          │                │                │                │視訊管理系統及彩色高速A0尺寸滾
  │    │  │  │                          │                │                │                │筒式工程圖掃描器2臺等應勤設備 
  │    │  │  │                          │                │                │                │,前進指揮所相關設備及汰換本市
  │    │  │  │                          │                │                │                │災害應變中心不斷電系統等災害防
  │    │  │  │                          │                │                │                │救設備,消防衣706套及空氣呼吸 
  │    │  │  │                          │                │                │                │器擴音面罩549組等災害搶救設備 
  │    │  │  │                          │                │                │                │,自動體外心臟電擊去氈器30組及
  │    │  │  │                          │                │                │                │行動醫療站(大量傷病患器材車)相
  │    │  │  │                          │                │                │                │關緊急醫療救護器械等緊急救護設
  │    │  │  │                          │                │                │                │備,熱裂解儀用氣相層析質譜儀1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │臺,汰換個人電腦120部及電腦周 
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及零組件等資訊設備,消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │衣40套及紅外線熱顯像儀12臺等補
  │    │  │  │                          │                │                │                │助義勇消防總隊裝備,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │       2,799,600│       9,880,640│      -7,081,040│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │       2,799,600│       9,880,640│      -7,081,040│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.新增內政部消防署補助購置「精
  │    │  │  │                          │                │                │                │  進消防救災裝備器材4年中程計 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  畫」相關設備經費 1,689,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.內政部補助購置災害防救深耕第
  │    │  │  │                          │                │                │                │  2期計畫相關設備經費 1,110   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算數 1,033
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元增列 77,000元。       
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列內政部補助購置熱顯像儀( 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  熱影像探測器)經費 8,400,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、內政部消防署補助民間救難
  │    │  │  │                          │                │                │                │  團體及救難志願組織購置裝備器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材經費 447,640元,合共減列 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,847,640元。                
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │  第一預備金            │       4,300,000│       4,300,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       4,300,000│       4,300,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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