臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 103 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │16000 │ │ │ │
16│ │ │ │消防局主管 │ 2,793,155,911│ 2,779,771,965│ 13,383,946│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 16101 │ │ │ │
│ 1│ │ │ 消防局 │ 2,793,155,911│ 2,779,771,965│ 13,383,946│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 218,106,685│ 218,218,325│ -111,640│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 218,106,685│ 218,218,325│ -111,640│1.本科目上年度預算數 215,453
│ │ │ │ │ │ │ │ ,457元,除移出加班費27,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「綜合企劃業務」 科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,另由「大隊救災救護業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入職員2人人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,792,618元,移出移入數互抵後
│ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 104,518,923元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 104,048,732
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 470,191元,主要係新
│ │ │ │ │ │ │ │ 增工友1人退休退職金及依實
│ │ │ │ │ │ │ │ 際需要覈實減列所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務28,610,715元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數29,004,315元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 393,600元,包括新增替代役
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班交通費 257,040元,減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列特別費及員工上下班交通費
│ │ │ │ │ │ │ │ 650,640元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務 8,369,775元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,548,065元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,821,710元,包括增列消防
│ │ │ │ │ │ │ │ 人員健康檢查費 1,844,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,減列文康活動費22,990元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務 235,375元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 253,375元減列本局
│ │ │ │ │ │ │ │ 統計年報印刷費18,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務50,211元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務26,628,366元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數27,758,959元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列智慧型電腦輔助勤務派遣
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統維護費、數據通信費及電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦耗材 1,130,593元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)財物管理業務 3,660,103元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 4,701,663元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,041,560元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦椅、烤箱及護貝機 147
│ │ │ │ │ │ │ │ ,900元,增列除濕機、數位相
│ │ │ │ │ │ │ │ 機及烘碗機等 315,700元,減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列辦公桌、雙層床及內務櫃等
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,505,160元,計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)車輛維護業務46,033,217元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數45,853,005元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 180,212元,包括增列車
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛養護費、牌照稅及油料 351
│ │ │ │ │ │ │ │ ,296元,減列燃料使用費、檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 驗執照及保險費 171,084元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。
│ │ │ │ 130200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 消防業務 │ 2,127,102,137│ 2,139,441,843│ -12,339,706│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 綜合企劃業務 │ 88,106,929│ 88,128,409│ -21,480│1.本科目上年度預算數88,100,659
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「行政管理」科目移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入加班費27,750元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,833,869元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃工作65,273,060元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數65,294,540元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列21,480元,包括新增夏季
│ │ │ │ │ │ │ │ 常服(含臂章、胸章)(2年1編)
│ │ │ │ │ │ │ │ 、雨衣(2年1編)及雨鞋(2年1
│ │ │ │ │ │ │ │ 編)等 3,995,237元,增列消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防安全設備代檢費及維護費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公大樓清潔維持費等 1,434
│ │ │ │ │ │ │ │ ,793元,減列冬季常服、龍山
│ │ │ │ │ │ │ │ 分隊房屋建築養護費及編製消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防年報電子書等 5,451,510元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。
│ │ │ │ 130202 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 減災規劃業務 │ 43,134,266│ 50,053,866│ -6,919,600│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,985,351元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.減災規劃10,530,545元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數17,187,645元減列 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,657,100元,包括新增設置本市
│ │ │ │ │ │ │ │ 疏散避難引導看板、本市各類防
│ │ │ │ │ │ │ │ 災任務優先開設學校設置避難看
│ │ │ │ │ │ │ │ 板及外聘講師鐘點費等10,038
│ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,減列印製本市市民防災
│ │ │ │ │ │ │ │ 手冊、製作本市各里疏散避難圖
│ │ │ │ │ │ │ │ 及臺北市企業防災推動機制之研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究等16,695,500元,計淨減如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.防災宣導工作 8,764,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,064,000元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 推動社區防災教育宣導工作 300
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.防災科學教育館工作 3,854,370
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 3,816,870
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列37,500元,包括新增低功
│ │ │ │ │ │ │ │ 率無線電對講機(包含5組備用鋰
│ │ │ │ │ │ │ │ 電池)及參觀民眾公共意外險保
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 125,000元,減列小小消防衣
│ │ │ │ │ │ │ │ 87,500元,計淨增如列數。
│ │ │ │ 130203 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 整備應變業務 │ 37,109,302│ 37,282,558│ -173,256│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,842,604元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.整備應變 5,450,380元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 5,440,380元新增加入
│ │ │ │ │ │ │ │ 中華民國氣象學會會費10,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.應變中心運作15,816,318元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數15,999,574元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 183,256元,包括增列水電材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、清潔維持費及保全管理 384
│ │ │ │ │ │ │ │ ,404元,減列設施及機械設備養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費及更換防災公園滅火器藥劑
│ │ │ │ │ │ │ │ 567,660元,計淨減如列數。
│ │ │ │ 130204 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 資通作業業務 │ 41,702,249│ 42,559,889│ -857,640│1.本科目上年度預算數41,489,616
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「大隊救災救護業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入職員1人人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,070,273元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,676,815元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資通管考 1,077,330元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 1,161,330元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 赴日本東京參加「亞洲危機管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理會議」及外聘專家學者出席
│ │ │ │ │ │ │ │ 費84,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資通作業23,948,104元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數24,721,744元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 773,640元,包括新增防災專
│ │ │ │ │ │ │ │ 用公務手機通訊傳輸費及本市
│ │ │ │ │ │ │ │ 災害應變中心及各區應變中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 無線電不斷電系統電池汰換費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,090,600元,增列本市災害
│ │ │ │ │ │ │ │ 應變中心會議設備、資訊系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 建置案硬體維護費及臺北市災
│ │ │ │ │ │ │ │ 害現場影像傳輸系統維護費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 865,358元,減列本市災害應
│ │ │ │ │ │ │ │ 變中心資訊系統建置案軟體維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費、本市第二災害應變中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 會議設備、應變中心通訊及遠
│ │ │ │ │ │ │ │ 端監視系統維護費等 2,729
│ │ │ │ │ │ │ │ ,598元,計淨減如列數。
│ │ │ │ 130205 │ │ │ │
│ │ │ 5│ 火災預防業務 │ 20,627,921│ 19,658,921│ 969,000│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,760,535元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查及行政處分 3,660
│ │ │ │ │ │ │ │ ,211元,較上年度預算數 3,486
│ │ │ │ │ │ │ │ ,211元增列 174,000元,包括新
│ │ │ │ │ │ │ │ 增消防安全檢查教材印刷費及補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助本市市民安裝住宅用火災警報
│ │ │ │ │ │ │ │ 器 2,224,000元,減列風速計及
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助本市低收入戶及獨居長者安
│ │ │ │ │ │ │ │ 裝住宅用火災警報器 2,050,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.危險物品管理 1,207,175元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 412,175元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 795,000元,包括新增補助民眾
│ │ │ │ │ │ │ │ 遷移或更換燃氣熱水器 900,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列銷毀爆竹煙火處理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 105,000元,計淨增如列數。
│ │ │ │ 130206 │ │ │ │
│ │ │ 6│ 災害搶救業務 │ 341,768,719│ 343,541,267│ -1,772,548│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,793,477元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.災害搶救工作 292,418,532元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 292,879,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 461,218元,包括新增救命
│ │ │ │ │ │ │ │ 器、輻射防護組及強力照明燈等
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,795,790元,增列救災及訓練
│ │ │ │ │ │ │ │ 用泡沫及ABC乾粉、L型照明燈及
│ │ │ │ │ │ │ │ 救生救災用防寒衣等 1,568,438
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列消防鞋、捕蜂衣及值日
│ │ │ │ │ │ │ │ 夜費等 3,825,446元,計淨減如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.補助義勇消防總隊27,878,300元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數28,936,680元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,058,380元,包括新增夏
│ │ │ │ │ │ │ │ 季常服、第10屆全國義消競技大
│ │ │ │ │ │ │ │ 賽(2年1編)及消防車駕駛屆退慰
│ │ │ │ │ │ │ │ 藉金 3,385,700元,增列保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、義消訓練班內聘教官及助教講
│ │ │ │ │ │ │ │ 授鐘點費等 246,131元,減列消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防工作服、辦公廳舍修繕費及屆
│ │ │ │ │ │ │ │ 退消防車駕駛薪津等 4,690,211
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市搜救隊 2,678,410元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 2,931,360元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 252,950元,包括新增搜救頭燈
│ │ │ │ │ │ │ │ 及搜救手套 165,000元,增列救
│ │ │ │ │ │ │ │ 災安全鞋 2,150元,減列搜救帽
│ │ │ │ │ │ │ │ 、支援救災同仁食用糧食包及人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員通報行動電話簡訊傳呼費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 420,100元,計淨減如列數。
│ │ │ │ 130207 │ │ │ │
│ │ │ 7│ 火災調查業務 │ 10,881,579│ 11,009,829│ -128,250│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,661,908元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 1,219,671元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,347,921元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 128,250元,包括新增火場勘
│ │ │ │ │ │ │ │ 查鞋及勘查用LED燈48,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列火災案例集印刷費、現場勘
│ │ │ │ │ │ │ │ 查用白光手電筒及火災鑑定委員
│ │ │ │ │ │ │ │ 兼職費等 176,250元,計淨減如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ 130208 │ │ │ │
│ │ │ 8│ 緊急救護業務 │ 40,755,415│ 42,875,253│ -2,119,838│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,131,960元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作23,127,894元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數19,553,944元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,573,950元,包括新增救護專
│ │ │ │ │ │ │ │ 用鞋及緊急救護審核小組委員出
│ │ │ │ │ │ │ │ 席費 2,798,000元,增列救護績
│ │ │ │ │ │ │ │ 效優良獎勵金及拋棄式喉罩式呼
│ │ │ │ │ │ │ │ 吸道 2,108,000元,減列智慧型
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦輔助勤務派遣系統到院前緊
│ │ │ │ │ │ │ │ 急救護案件資料分析研究、半身
│ │ │ │ │ │ │ │ 安妮訓練模型及2梯次中級救護
│ │ │ │ │ │ │ │ 技術員訓練等內聘助教鐘點費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,332,050元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.獨居長者求救系統 2,495,561元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 2,614,349元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列獨居長者求救系統通話費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費及懇談志工餐點及交通補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助等 118,788元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.減列高級救護技術員訓練 5,575
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ 130209 │ │ │ │
│ │ │ 9│ 督察業務 │ 12,568,306│ 12,568,306│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,842,406元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.督導業務 2,725,900元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ 130210 │ │ │ │
│ │ │10│ 教育訓練業務 │ 12,848,099│ 12,849,699│ -1,600│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,745,599元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 6,102,500元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,104,100元減列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600元,包括增列普通大客車駕
│ │ │ │ │ │ │ │ 駛訓練費及職前訓練等內聘教官
│ │ │ │ │ │ │ │ 講授鐘點費 460,000元,減列H
│ │ │ │ │ │ │ │ 型火場攻擊訓練櫃保養維護費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 消防訓練數位課程製作費及救生
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練、救助隊訓練用場地及船舶
│ │ │ │ │ │ │ │ 租用費 461,600元,計淨減如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ 130211 │ │ │ │
│ │ │11│ 救災救護指揮業務 │ 48,760,117│ 50,090,877│ -1,330,760│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,356,717元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.救災救護勤務指揮11,314,810元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數11,804,690元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列車輛自動脫落式充電系統維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費、智慧型電腦輔助勤務派遣
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統大螢幕投影系統維護費及印
│ │ │ │ │ │ │ │ 製出入登記簿等印刷費等 489
│ │ │ │ │ │ │ │ ,880元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.電訊維護業務23,088,590元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數23,929,470元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 840,880元,包括增列本局交換
│ │ │ │ │ │ │ │ 機維護費 150,000元,減列本局
│ │ │ │ │ │ │ │ 無線電執照審驗費及架設許可費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、無線電通訊系統設備保養及調
│ │ │ │ │ │ │ │ 校費及智慧型電腦輔助勤務派遣
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統有線電通訊設備維護費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 990,880元,計淨減如列數。
│ │ │ │ 130212 │ │ │ │
│ │ │12│ 大隊救災救護業務 │ 1,428,839,235│ 1,428,822,969│ 16,266│1.本科目上年度預算數 1,432,685
│ │ │ │ │ │ │ │ ,860元,除移出職員3人人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,862,891元,列入「行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」及「資通作業業務」科目項下
│ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,427,770,362元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一大隊救災救護業務 278
│ │ │ │ │ │ │ │ ,696元,較上年度預算數 274
│ │ │ │ │ │ │ │ ,696元增列白色水泥漆 4,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二大隊救災救護業務 243
│ │ │ │ │ │ │ │ ,154元,較上年度預算數 240
│ │ │ │ │ │ │ │ ,054元增列白色水泥漆 3,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)第三大隊救災救護業務 253
│ │ │ │ │ │ │ │ ,947元,較上年度預算數 252
│ │ │ │ │ │ │ │ ,281元增列白色水泥漆 1,666
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)第四大隊救災救護業務 293
│ │ │ │ │ │ │ │ ,076元,較上年度預算數 285
│ │ │ │ │ │ │ │ ,576元增列白色水泥漆 7,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 133900 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 接受補助業務支出 │ 708,000│ 2,214,090│ -1,506,090│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133902 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 708,000│ 2,214,090│ -1,506,090│本年度預算數內容與上年度之比較
│ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.補助民眾遷移或更換燃氣熱水器
│ │ │ │ │ │ │ │ 708,000元,較上年度預算數 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,728,000元,減列 1,020,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.減列內政部補助臺北市義勇特種
│ │ │ │ │ │ │ │ 搜救隊購置裝備器材經費 260
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、內政部消防署補助民間
│ │ │ │ │ │ │ │ 救難團體及救難志願組織購置裝
│ │ │ │ │ │ │ │ 備器材經費 226,090元,合共減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 486,090元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 建築及設備 │ 442,929,889│ 415,267,477│ 27,662,412│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 312,301,015│ 263,652,545│ 48,648,470│1.本年度編列房屋興建工程計2項
│ │ │ │ │ │ │ │ ,共計 258,681,291元,明細如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)松江分隊新建工程:
│ │ │ │ │ │ │ │ A.工程費係101-104年度連續
│ │ │ │ │ │ │ │ 性計畫,總經費經議會審定
│ │ │ │ │ │ │ │ 為 695,076,661元,由消防
│ │ │ │ │ │ │ │ 局主辦,本市中山區公所參
│ │ │ │ │ │ │ │ 建,消防局分攤經費675
│ │ │ │ │ │ │ │ ,821,990元,除至上年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列 182,046,098元外,本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第3年經費232
│ │ │ │ │ │ │ │ ,839,158元(施工費230
│ │ │ │ │ │ │ │ ,666,196元,工程管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,172,962元)。
│ │ │ │ │ │ │ │ B.委託技術服務費係99-104年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,總經費經議
│ │ │ │ │ │ │ │ 會審定為21,853,001元,由
│ │ │ │ │ │ │ │ 消防局主辦,本市中山區公
│ │ │ │ │ │ │ │ 所參建,消防局分攤經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,247,640元,除至上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編列13,576,167元外,本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第5年經費 6,842
│ │ │ │ │ │ │ │ ,133元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)陽明山分隊重建工程:
│ │ │ │ │ │ │ │ A.工程費原為102-104年度連
│ │ │ │ │ │ │ │ 續性計畫,因配合實際執行
│ │ │ │ │ │ │ │ 期程,修正為102-105年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫,總經費為193
│ │ │ │ │ │ │ │ ,526,255元,除至上年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列 1,700,000元外,本年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第2年經費17,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元(施工費15,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 2,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元)。
│ │ │ │ │ │ │ │ B.委託技術服務費原為100-
│ │ │ │ │ │ │ │ 104年度連續性計畫,因配
│ │ │ │ │ │ │ │ 合實際執行期程,修正為
│ │ │ │ │ │ │ │ 100-105年度連續性計畫,
│ │ │ │ │ │ │ │ 總委託技術服務費(含試驗
│ │ │ │ │ │ │ │ 費)為 8,492,873元,除至
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列 3,503,310元
│ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編第4年經費2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列建築物消防安全設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 改善工程、建物公安改善工程、
│ │ │ │ │ │ │ │ 分隊與職務宿舍公共用電分電表
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程、衛生下水道接管系統工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 、局本部、景美分隊、永吉分隊
│ │ │ │ │ │ │ │ 、圓山分隊、民權分隊、秀山分
│ │ │ │ │ │ │ │ 隊及關渡分隊等整修工程53,619
│ │ │ │ │ │ │ │ ,724元。
│ │ │ │ 137103 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ 80,000,000│ 79,722,000│ 278,000│本年度編列新購消防查察車3輛及
│ │ │ │ │ │ │ │購置汰換用50公尺雲梯車1輛、水
│ │ │ │ │ │ │ │箱消防車10輛、照明車1輛、救災
│ │ │ │ │ │ │ │指揮車2輛、公務機車5輛等,共計
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 其他設備 │ 50,628,874│ 53,478,212│ -2,849,338│本年度編列消防衣100套、空氣呼
│ │ │ │ │ │ │ │吸器組100套、救生艇8艘、汰換本
│ │ │ │ │ │ │ │市災害應變中心網路設備、個人電
│ │ │ │ │ │ │ │腦120部、本市災害應變中心個人
│ │ │ │ │ │ │ │電腦127部、電腦周邊設備及零組
│ │ │ │ │ │ │ │件等,共計如列數。
│ │ │ │ 137101 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 土地購置 │ -│ 18,414,720│ -18,414,720│上年度預算數係永吉高級救護分隊
│ │ │ │ │ │ │ │用地鄰地價購款。
│ │ │ │ 134100 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 134101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ 138300 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 321,030│ -321,030│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 138302 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 321,030│ -321,030│上年度預算數係內政部消防署補助
│ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │民間救難團體及救難志願組織購置
│ │ │ │ │ │ │ │裝備器材經費。
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