臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 103 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │
16│    │  │  │消防局主管                │   2,793,155,911│   2,779,771,965│      13,383,946│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,793,155,911│   2,779,771,965│      13,383,946│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │
  │    │ 1│  │  一般行政              │     218,106,685│     218,218,325│        -111,640│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   行政管理            │     218,106,685│     218,218,325│        -111,640│1.本科目上年度預算數 215,453
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,457元,除移出加班費27,750元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,列入「綜合企劃業務」 科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,另由「大隊救災救護業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務」科目移入職員2人人事費 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,792,618元,移出移入數互抵後
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 104,518,923元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 104,048,732
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元增列 470,191元,主要係新
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增工友1人退休退職金及依實
  │    │  │  │                          │                │                │                │    際需要覈實減列所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務28,610,715元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數29,004,315元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     393,600元,包括新增替代役
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上下班交通費 257,040元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列特別費及員工上下班交通費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     650,640元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)人事業務 8,369,775元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 6,548,065元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,821,710元,包括增列消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │    人員健康檢查費 1,844,700元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,減列文康活動費22,990元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)會計業務 235,375元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數 253,375元減列本局
  │    │  │  │                          │                │                │                │    統計年報印刷費18,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)政風業務50,211元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)資訊管理業務26,628,366元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數27,758,959元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列智慧型電腦輔助勤務派遣
  │    │  │  │                          │                │                │                │    系統維護費、數據通信費及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │    腦耗材 1,130,593元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)財物管理業務 3,660,103元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 4,701,663元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 1,041,560元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    電腦椅、烤箱及護貝機 147
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,900元,增列除濕機、數位相
  │    │  │  │                          │                │                │                │    機及烘碗機等 315,700元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列辦公桌、雙層床及內務櫃等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,505,160元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)車輛維護業務46,033,217元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數45,853,005元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 180,212元,包括增列車
  │    │  │  │                          │                │                │                │    輛養護費、牌照稅及油料 351
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,296元,減列燃料使用費、檢
  │    │  │  │                          │                │                │                │    驗執照及保險費 171,084元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨增如列數。
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │
  │    │ 2│  │  消防業務              │   2,127,102,137│   2,139,441,843│     -12,339,706│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   綜合企劃業務        │      88,106,929│      88,128,409│         -21,480│1.本科目上年度預算數88,100,659
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由「行政管理」科目移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入加班費27,750元,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費22,833,869元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)綜合企劃工作65,273,060元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數65,294,540元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列21,480元,包括新增夏季
  │    │  │  │                          │                │                │                │    常服(含臂章、胸章)(2年1編)
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、雨衣(2年1編)及雨鞋(2年1
  │    │  │  │                          │                │                │                │    編)等 3,995,237元,增列消
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防安全設備代檢費及維護費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │    辦公大樓清潔維持費等 1,434
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,793元,減列冬季常服、龍山
  │    │  │  │                          │                │                │                │    分隊房屋建築養護費及編製消
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防年報電子書等 5,451,510元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │
  │    │  │ 2│   減災規劃業務        │      43,134,266│      50,053,866│      -6,919,600│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費19,985,351元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減災規劃10,530,545元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數17,187,645元減列 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,657,100元,包括新增設置本市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  疏散避難引導看板、本市各類防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災任務優先開設學校設置避難看
  │    │  │  │                          │                │                │                │  板及外聘講師鐘點費等10,038
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,減列印製本市市民防災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  手冊、製作本市各里疏散避難圖
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及臺北市企業防災推動機制之研
  │    │  │  │                          │                │                │                │  究等16,695,500元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.防災宣導工作 8,764,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 9,064,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  推動社區防災教育宣導工作 300
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防災科學教育館工作 3,854,370
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 3,816,870
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列37,500元,包括新增低功
  │    │  │  │                          │                │                │                │  率無線電對講機(包含5組備用鋰
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電池)及參觀民眾公共意外險保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 125,000元,減列小小消防衣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  87,500元,計淨增如列數。
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │
  │    │  │ 3│   整備應變業務        │      37,109,302│      37,282,558│        -173,256│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費15,842,604元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.整備應變 5,450,380元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,440,380元新增加入
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中華民國氣象學會會費10,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.應變中心運作15,816,318元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數15,999,574元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   183,256元,包括增列水電材料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、清潔維持費及保全管理 384
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,404元,減列設施及機械設備養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費及更換防災公園滅火器藥劑
  │    │  │  │                          │                │                │                │   567,660元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130204              │                │                │                │
  │    │  │ 4│   資通作業業務        │      41,702,249│      42,559,889│        -857,640│1.本科目上年度預算數41,489,616
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由「大隊救災救護業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」科目移入職員1人人事費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,070,273元,共計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費16,676,815元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)資通管考 1,077,330元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 1,161,330元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    赴日本東京參加「亞洲危機管
  │    │  │  │                          │                │                │                │    理會議」及外聘專家學者出席
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費84,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)資通作業23,948,104元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數24,721,744元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     773,640元,包括新增防災專
  │    │  │  │                          │                │                │                │    用公務手機通訊傳輸費及本市
  │    │  │  │                          │                │                │                │    災害應變中心及各區應變中心
  │    │  │  │                          │                │                │                │    無線電不斷電系統電池汰換費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,090,600元,增列本市災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │    應變中心會議設備、資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │    建置案硬體維護費及臺北市災
  │    │  │  │                          │                │                │                │    害現場影像傳輸系統維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     865,358元,減列本市災害應
  │    │  │  │                          │                │                │                │    變中心資訊系統建置案軟體維
  │    │  │  │                          │                │                │                │    護費、本市第二災害應變中心
  │    │  │  │                          │                │                │                │    會議設備、應變中心通訊及遠
  │    │  │  │                          │                │                │                │    端監視系統維護費等 2,729
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,598元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130205              │                │                │                │
  │    │  │ 5│   火災預防業務        │      20,627,921│      19,658,921│         969,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費15,760,535元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.消防安全檢查及行政處分 3,660
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,211元,較上年度預算數 3,486
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,211元增列 174,000元,包括新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增消防安全檢查教材印刷費及補
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助本市市民安裝住宅用火災警報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  器 2,224,000元,減列風速計及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補助本市低收入戶及獨居長者安
  │    │  │  │                          │                │                │                │  裝住宅用火災警報器 2,050,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.危險物品管理 1,207,175元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 412,175元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   795,000元,包括新增補助民眾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  遷移或更換燃氣熱水器 900,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列銷毀爆竹煙火處理費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   105,000元,計淨增如列數。
  │    │  │  │   130206              │                │                │                │
  │    │  │ 6│   災害搶救業務        │     341,768,719│     343,541,267│      -1,772,548│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費18,793,477元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.災害搶救工作 292,418,532元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 292,879,750元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 461,218元,包括新增救命
  │    │  │  │                          │                │                │                │  器、輻射防護組及強力照明燈等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,795,790元,增列救災及訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用泡沫及ABC乾粉、L型照明燈及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救生救災用防寒衣等 1,568,438
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列消防鞋、捕蜂衣及值日
  │    │  │  │                          │                │                │                │  夜費等 3,825,446元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.補助義勇消防總隊27,878,300元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數28,936,680元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 1,058,380元,包括新增夏
  │    │  │  │                          │                │                │                │  季常服、第10屆全國義消競技大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  賽(2年1編)及消防車駕駛屆退慰
  │    │  │  │                          │                │                │                │  藉金 3,385,700元,增列保險費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、義消訓練班內聘教官及助教講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  授鐘點費等 246,131元,減列消
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防工作服、辦公廳舍修繕費及屆
  │    │  │  │                          │                │                │                │  退消防車駕駛薪津等 4,690,211
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.臺北市搜救隊 2,678,410元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 2,931,360元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   252,950元,包括新增搜救頭燈
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及搜救手套 165,000元,增列救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災安全鞋 2,150元,減列搜救帽
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、支援救災同仁食用糧食包及人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員通報行動電話簡訊傳呼費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   420,100元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130207              │                │                │                │
  │    │  │ 7│   火災調查業務        │      10,881,579│      11,009,829│        -128,250│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,661,908元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災調查與鑑定 1,219,671元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,347,921元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 128,250元,包括新增火場勘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查鞋及勘查用LED燈48,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列火災案例集印刷費、現場勘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查用白光手電筒及火災鑑定委員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  兼職費等 176,250元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │   130208              │                │                │                │
  │    │  │ 8│   緊急救護業務        │      40,755,415│      42,875,253│      -2,119,838│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費15,131,960元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.緊急救護工作23,127,894元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數19,553,944元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,573,950元,包括新增救護專
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用鞋及緊急救護審核小組委員出
  │    │  │  │                          │                │                │                │  席費 2,798,000元,增列救護績
  │    │  │  │                          │                │                │                │  效優良獎勵金及拋棄式喉罩式呼
  │    │  │  │                          │                │                │                │  吸道 2,108,000元,減列智慧型
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦輔助勤務派遣系統到院前緊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  急救護案件資料分析研究、半身
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安妮訓練模型及2梯次中級救護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  技術員訓練等內聘助教鐘點費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,332,050元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.獨居長者求救系統 2,495,561元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 2,614,349元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列獨居長者求救系統通話費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費及懇談志工餐點及交通補
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助等 118,788元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.減列高級救護技術員訓練 5,575
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。
  │    │  │  │   130209              │                │                │                │
  │    │  │ 9│   督察業務            │      12,568,306│      12,568,306│               0│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,842,406元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督導業務 2,725,900元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │   130210              │                │                │                │
  │    │  │10│   教育訓練業務        │      12,848,099│      12,849,699│          -1,600│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 6,745,599元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.訓練與輔導 6,102,500元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 6,104,100元減列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,600元,包括增列普通大客車駕
  │    │  │  │                          │                │                │                │  駛訓練費及職前訓練等內聘教官
  │    │  │  │                          │                │                │                │  講授鐘點費 460,000元,減列H
  │    │  │  │                          │                │                │                │  型火場攻擊訓練櫃保養維護費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  消防訓練數位課程製作費及救生
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訓練、救助隊訓練用場地及船舶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租用費 461,600元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。
  │    │  │  │   130211              │                │                │                │
  │    │  │11│   救災救護指揮業務    │      48,760,117│      50,090,877│      -1,330,760│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,356,717元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.救災救護勤務指揮11,314,810元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數11,804,690元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列車輛自動脫落式充電系統維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費、智慧型電腦輔助勤務派遣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統大螢幕投影系統維護費及印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  製出入登記簿等印刷費等 489
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,880元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.電訊維護業務23,088,590元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數23,929,470元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   840,880元,包括增列本局交換
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機維護費 150,000元,減列本局
  │    │  │  │                          │                │                │                │  無線電執照審驗費及架設許可費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、無線電通訊系統設備保養及調
  │    │  │  │                          │                │                │                │  校費及智慧型電腦輔助勤務派遣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統有線電通訊設備維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   990,880元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130212              │                │                │                │
  │    │  │12│   大隊救災救護業務    │   1,428,839,235│   1,428,822,969│          16,266│1.本科目上年度預算數 1,432,685
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,860元,除移出職員3人人事費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  3,862,891元,列入「行政管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」及「資通作業業務」科目項下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 1,427,770,362元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)第一大隊救災救護業務 278
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,696元,較上年度預算數 274
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,696元增列白色水泥漆 4,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)第二大隊救災救護業務 243
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,154元,較上年度預算數 240
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,054元增列白色水泥漆 3,100
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)第三大隊救災救護業務 253
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,947元,較上年度預算數 252
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,281元增列白色水泥漆 1,666
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)第四大隊救災救護業務 293
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,076元,較上年度預算數 285
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,576元增列白色水泥漆 7,500
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │
  │    │ 3│  │  接受補助業務支出      │         708,000│       2,214,090│      -1,506,090│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │         708,000│       2,214,090│      -1,506,090│本年度預算數內容與上年度之比較
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.補助民眾遷移或更換燃氣熱水器
  │    │  │  │                          │                │                │                │   708,000元,較上年度預算數 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,728,000元,減列 1,020,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列內政部補助臺北市義勇特種
  │    │  │  │                          │                │                │                │  搜救隊購置裝備器材經費 260
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、內政部消防署補助民間
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救難團體及救難志願組織購置裝
  │    │  │  │                          │                │                │                │  備器材經費 226,090元,合共減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 486,090元。
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │
  │    │ 4│  │  建築及設備            │     442,929,889│     415,267,477│      27,662,412│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   營建工程            │     312,301,015│     263,652,545│      48,648,470│1.本年度編列房屋興建工程計2項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,共計 258,681,291元,明細如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)松江分隊新建工程:
  │    │  │  │                          │                │                │                │    A.工程費係101-104年度連續
  │    │  │  │                          │                │                │                │      性計畫,總經費經議會審定
  │    │  │  │                          │                │                │                │      為 695,076,661元,由消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │      局主辦,本市中山區公所參
  │    │  │  │                          │                │                │                │      建,消防局分攤經費675
  │    │  │  │                          │                │                │                │      ,821,990元,除至上年度已
  │    │  │  │                          │                │                │                │      編列 182,046,098元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │      年度續編第3年經費232
  │    │  │  │                          │                │                │                │      ,839,158元(施工費230
  │    │  │  │                          │                │                │                │      ,666,196元,工程管理費
  │    │  │  │                          │                │                │                │       2,172,962元)。
  │    │  │  │                          │                │                │                │    B.委託技術服務費係99-104年
  │    │  │  │                          │                │                │                │      度連續性計畫,總經費經議
  │    │  │  │                          │                │                │                │      會審定為21,853,001元,由
  │    │  │  │                          │                │                │                │      消防局主辦,本市中山區公
  │    │  │  │                          │                │                │                │      所參建,消防局分攤經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │      21,247,640元,除至上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │      已編列13,576,167元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │      年度續編第5年經費 6,842
  │    │  │  │                          │                │                │                │      ,133元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)陽明山分隊重建工程:
  │    │  │  │                          │                │                │                │    A.工程費原為102-104年度連
  │    │  │  │                          │                │                │                │      續性計畫,因配合實際執行
  │    │  │  │                          │                │                │                │      期程,修正為102-105年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │      連續性計畫,總經費為193
  │    │  │  │                          │                │                │                │      ,526,255元,除至上年度已
  │    │  │  │                          │                │                │                │      編列 1,700,000元外,本年
  │    │  │  │                          │                │                │                │      度續編第2年經費17,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │      ,000元(施工費15,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │      元,工程管理費 2,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │      元)。
  │    │  │  │                          │                │                │                │    B.委託技術服務費原為100-
  │    │  │  │                          │                │                │                │      104年度連續性計畫,因配
  │    │  │  │                          │                │                │                │      合實際執行期程,修正為
  │    │  │  │                          │                │                │                │      100-105年度連續性計畫,
  │    │  │  │                          │                │                │                │      總委託技術服務費(含試驗
  │    │  │  │                          │                │                │                │      費)為 8,492,873元,除至
  │    │  │  │                          │                │                │                │      上年度已編列 3,503,310元
  │    │  │  │                          │                │                │                │      外,本年度續編第4年經費2
  │    │  │  │                          │                │                │                │      ,000,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列建築物消防安全設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  改善工程、建物公安改善工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分隊與職務宿舍公共用電分電表
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程、衛生下水道接管系統工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、局本部、景美分隊、永吉分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、圓山分隊、民權分隊、秀山分
  │    │  │  │                          │                │                │                │  隊及關渡分隊等整修工程53,619
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,724元。
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │
  │    │  │ 2│   交通及運輸設備      │      80,000,000│      79,722,000│         278,000│本年度編列新購消防查察車3輛及
  │    │  │  │                          │                │                │                │購置汰換用50公尺雲梯車1輛、水
  │    │  │  │                          │                │                │                │箱消防車10輛、照明車1輛、救災
  │    │  │  │                          │                │                │                │指揮車2輛、公務機車5輛等,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │
  │    │  │ 3│   其他設備            │      50,628,874│      53,478,212│      -2,849,338│本年度編列消防衣100套、空氣呼
  │    │  │  │                          │                │                │                │吸器組100套、救生艇8艘、汰換本
  │    │  │  │                          │                │                │                │市災害應變中心網路設備、個人電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦120部、本市災害應變中心個人
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦127部、電腦周邊設備及零組
  │    │  │  │                          │                │                │                │件等,共計如列數。
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │
  │    │  │ 4│   土地購置            │               -│      18,414,720│     -18,414,720│上年度預算數係永吉高級救護分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │用地鄰地價購款。
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │
  │    │ 5│  │  第一預備金            │       4,309,200│       4,309,200│               0│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       4,309,200│       4,309,200│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │
  │    │ 6│  │  接受補助建設支出      │               -│         321,030│        -321,030│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│         321,030│        -321,030│上年度預算數係內政部消防署補助
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │民間救難團體及救難志願組織購置
  │    │  │  │                          │                │                │                │裝備器材經費。
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