臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 103 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03116                     │                │                │                │
 3│   9│  │  │大同區戶政事務所          │      44,697,841│      44,654,881│          42,960│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,928,749│       7,871,514│          57,235│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,928,749│       7,871,514│          57,235│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,799,748元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,043,061元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,985,826元增列57
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,235元,包括增列辦公大樓電費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、客貨兩用車強制險及任意險保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險費、建築物消防安全設備檢測
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、分離式冷氣機維護費等 396
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,140元,減列替代役役男上下班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通費、辦公大樓水費、戶政便
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民工作站水電費、重型公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  燃料使用及保險費、油料、辦公
  │    │  │  │                          │                │                │                │  室樓板承載安全鑑定費用、電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機房維護費、特別費、車輛養護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 338,905元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 5,270元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務80,670元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      35,607,053│      35,463,598│         143,455│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      35,607,053│      35,463,598│         143,455│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費32,507,193元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,099,860元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,956,405元增列 143
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,455元,包括新增強化戶役政資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊系統與應用推廣計畫-電腦軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  硬體設備維護費 129,955元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列自然人憑證業務推廣及提升為
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民服務品質、文具用品等費用(
  │    │  │  │                          │                │                │                │  收支併列)13,500元,計增列如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,162,039│       1,319,769│        -157,730│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │         301,089│         948,219│        -647,130│本年度編列行政中心大樓空調系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換工程分攤款如列數。
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │         540,000│               -│         540,000│本年度編列汰換公務用客貨兩用車
  │    │  │  │                          │                │                │                │1輛如列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 3│  其他設備              │         320,950│         371,550│         -50,600│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體,
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。
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