臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 103 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03116 │ │ │ │
3│ 9│ │ │大同區戶政事務所 │ 44,697,841│ 44,654,881│ 42,960│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 7,928,749│ 7,871,514│ 57,235│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 7,928,749│ 7,871,514│ 57,235│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,799,748元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,043,061元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,985,826元增列57
│ │ │ │ │ │ │ │ ,235元,包括增列辦公大樓電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、客貨兩用車強制險及任意險保
│ │ │ │ │ │ │ │ 險費、建築物消防安全設備檢測
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、分離式冷氣機維護費等 396
│ │ │ │ │ │ │ │ ,140元,減列替代役役男上下班
│ │ │ │ │ │ │ │ 交通費、辦公大樓水費、戶政便
│ │ │ │ │ │ │ │ 民工作站水電費、重型公務機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 燃料使用及保險費、油料、辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 室樓板承載安全鑑定費用、電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 機房維護費、特別費、車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 338,905元,計淨增如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 5,270元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務80,670元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 35,607,053│ 35,463,598│ 143,455│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 35,607,053│ 35,463,598│ 143,455│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,507,193元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 3,099,860元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,956,405元增列 143
│ │ │ │ │ │ │ │ ,455元,包括新增強化戶役政資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統與應用推廣計畫-電腦軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 硬體設備維護費 129,955元,增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列自然人憑證業務推廣及提升為
│ │ │ │ │ │ │ │ 民服務品質、文具用品等費用(
│ │ │ │ │ │ │ │ 收支併列)13,500元,計增列如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,162,039│ 1,319,769│ -157,730│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 301,089│ 948,219│ -647,130│本年度編列行政中心大樓空調系統
│ │ │ │ │ │ │ │汰換工程分攤款如列數。
│ │ │ │ 137103 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ 540,000│ -│ 540,000│本年度編列汰換公務用客貨兩用車
│ │ │ │ │ │ │ │1輛如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 其他設備 │ 320,950│ 371,550│ -50,600│本年度編列汰換個人電腦8部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體,
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
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