臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 103 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03111                     │                │                │                │
 3│   4│  │  │松山區戶政事務所          │      61,836,256│      64,501,716│      -2,665,460│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,946,339│       9,285,086│        -338,747│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,946,339│       9,285,086│        -338,747│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,160,456元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,670,283元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,002,980元減列 332
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,697元,包括增列客貨兩用車強
  │    │  │  │                          │                │                │                │  制險及任意險保險費、辦公大樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電梯維護費等 1,006元,減列小
  │    │  │  │                          │                │                │                │  客車檢驗執照費、輕型公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  檢驗執照費、特別費、電腦機房
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費、個人電腦、周邊設備及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  軟體維護費等 333,703元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務16,430元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務99,170元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數 105,220元減列退休人員文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  康活動費 6,050元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      51,611,741│      51,531,347│          80,394│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      51,611,741│      51,531,347│          80,394│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費47,947,982元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,663,759元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,583,365元增列80
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,394元,包括新增電話總機系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金、強化戶役政資訊系統與應
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用推廣計劃-電腦軟硬體設備維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費 272,350元,增列志工保險
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等488元,減列網際網路通訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費戶政資訊系統(戶政e網通)
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材等 192,444元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,278,176│       3,685,283│      -2,407,107│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │         350,376│       3,279,783│      -2,929,407│本年度編列行政中心無障礙設施改
  │    │  │  │                          │                │                │                │善工程分攤款如列數。
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │         540,000│               -│         540,000│本年度編列汰換公務用客貨兩用車
  │    │  │  │                          │                │                │                │1輛如列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 3│  其他設備              │         387,800│         405,500│         -17,700│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │、汰換碎紙機2臺、門禁系統等,
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。
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