臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 103 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │02105                     │                │                │                │
 2│   5│  │  │政風處                    │      69,463,209│      71,615,406│      -2,152,197│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      24,423,477│      24,185,482│         237,995│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │      24,423,477│      24,185,482│         237,995│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費20,936,931元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數20,450,277元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   486,654元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,146,309,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 3,395,491元減列 249
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,182元,包括新增重型公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  燃料使用費450元、小客車(處長
  │    │  │  │                          │                │                │                │  座車)檢驗費450元及重型公務機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車養護費 1,620元,增列議會工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作報告等印製費49,063元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  特別費 237,600元、公務車稅捐
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及規費13,650元、公務車保險費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,700元、公務車油料34,732元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及公務車養護費12,083元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務97,930元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數91,540元增列 6,390元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │  括增列職員章刻製費等 7,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、減列文康活動費 1,210元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.資訊業務 206,567元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 212,434元減列電腦用碳
  │    │  │  │                          │                │                │                │  粉等相關耗材 5,867元。
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │       9,087,109│      11,856,628│      -2,769,519│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │       9,087,109│      11,856,628│      -2,769,519│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 8,673,024元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,442,543元減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,769,519元,主要係配合各計畫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  實際人員配置情形伸算所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 264,560元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護90,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.專案維護58,925元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      17,303,592│      17,413,683│        -110,091│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  政風查處              │      17,303,592│      17,413,683│        -110,091│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,885,412元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數14,249,904元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   635,508元,主要係配合各計畫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  實際人員配置情形伸算所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風資料發掘70,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風案件查處 726,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 871,879元減列考察
  │    │  │  │                          │                │                │                │  端正政風制度國外旅費 145,599
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.處理檢舉事項 1,424,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 2,024,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  檢舉貪瀆不法獎金 600,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案查處 197,900元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      17,879,672│      17,181,614│         698,058│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      17,879,672│      17,181,614│         698,058│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費12,242,652元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數10,595,295元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,647,357元,主要係配合各計畫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  實際人員配置情形伸算所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導考核28,530元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會40,850元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施0元,較上年度預算數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  32,000元減列預防工作學者專家
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出席費32,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 1,402,580元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 1,642,580元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列網路申報公職人員財產申報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統主機使用及應用系統維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   240,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.廉潔楷模表揚60,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 3,755,060元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 4,160,359元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   405,299元,包括新增辦理評選
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及審查會議等專家學者出席費68
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、反貪系列活動(四)行政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  透明獎甄選暨宣導活動 300,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及國內出差旅費15,500元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列志工投保意外險之保險費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元,減列廉政委託研究案40
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、結合社區團體辦理廉政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  推廣課程及成果展示 300,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、反貪系列活動(二)舉辦國際反
  │    │  │  │                          │                │                │                │  貪日活動 300,000元及反貪系列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動(三)推廣法紀誠信活動 149
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,999元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.廉政肅貪中心及工作會報 350
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算數 622
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元減列 272,000元,包括減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列工作會報邀請學者專家出席費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  24,000元、焦點訪談應邀學者專
  │    │  │  │                          │                │                │                │  家出席費56,000元、辦理專案稽
  │    │  │  │                          │                │                │                │  核應邀學者專家審查費10,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、專案查核學者專家出席費24
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、工作會報出席人員餐費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  19,200元及鼓勵檢舉媒體製作及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  版面費用 138,600元。
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │         569,359│         777,999│        -208,640│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │               -│          53,500│         -53,500│上年度預算數係編列新購重型機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │1輛如列數。
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         569,359│         724,499│        -155,140│本年度編列新購偽裝型錄影器材2
  │    │  │  │                          │                │                │                │組、電動打孔機1臺及單槍投影機1
  │    │  │  │                          │                │                │                │臺,汰換個人電腦12部、電腦周邊
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備及零組件、電腦套裝軟體與電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦圖書費等,共計如列數。
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         200,000│         200,000│               0│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         200,000│         200,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。
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