臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 102 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
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  │    │  │  │03121                     │                │                │                │
 3│  10│  │  │南港區戶政事務所          │      38,414,765│      40,482,581│      -2,067,816│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       6,383,127│       6,134,099│         249,028│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       6,383,127│       6,134,099│         249,028│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,712,961元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 3,703,169元增列 9
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,792元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,597,256元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,356,810元增列 240
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,446元,包括新增會議椅、公文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  櫥、公文櫃、民眾等候區小茶几
  │    │  │  │                          │                │                │                │   245,500元,增列油料及戶政業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務市外出差旅費等 7,172元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列個人電腦、周邊設備及軟體維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費、字幕機維護費、公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  燃料使用費及檢驗執照費等12
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,226元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 9,260元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務63,650元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數64,860元減列人事資料等印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  刷費 1,210元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      30,935,338│      30,230,212│         705,126│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      30,935,338│      30,230,212│         705,126│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費28,776,039元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數28,119,633元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   656,406元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,159,299元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,110,579元增列志工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保險費、自然人憑證業務推廣行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政費用等48,720元。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,096,300│       4,118,270│      -3,021,970│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  其他設備              │       1,096,300│         429,670│         666,630│本年度編列汰換個人電腦6部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │辦公室監視系統1套、會議桌6張、
  │    │  │  │                          │                │                │                │OA桌組3組、會議室投影機組(含電
  │    │  │  │                          │                │                │                │動布幕)1組、數位相機1臺、民眾
  │    │  │  │                          │                │                │                │等候區沙發椅組、汰換自動關防蓋
  │    │  │  │                          │                │                │                │章機1臺、謄本蓋章機1臺、數位攝
  │    │  │  │                          │                │                │                │影機1臺、電子字幕機1臺、空氣清
  │    │  │  │                          │                │                │                │淨機3臺,共計如列數。
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│       3,688,600│      -3,688,600│上年度預算數係編列戶籍資料室整
  │    │  │  │                          │                │                │                │修工程、服務臺及櫃檯整修工程。
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