臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03121 │ │ │ │ 3│ 10│ │ │南港區戶政事務所 │ 38,414,765│ 40,482,581│ -2,067,816│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 6,383,127│ 6,134,099│ 249,028│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 6,383,127│ 6,134,099│ 249,028│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,712,961元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 3,703,169元增列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,792元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 2,597,256元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,356,810元增列 240 │ │ │ │ │ │ │ │ ,446元,包括新增會議椅、公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫥、公文櫃、民眾等候區小茶几 │ │ │ │ │ │ │ │ 245,500元,增列油料及戶政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務市外出差旅費等 7,172元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列個人電腦、周邊設備及軟體維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費、字幕機維護費、公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 燃料使用費及檢驗執照費等12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,226元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 9,260元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務63,650元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數64,860元減列人事資料等印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費 1,210元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 30,935,338│ 30,230,212│ 705,126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 30,935,338│ 30,230,212│ 705,126│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,776,039元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數28,119,633元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 656,406元,主要係依標準伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,159,299元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,110,579元增列志工 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費、自然人憑證業務推廣行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政費用等48,720元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,096,300│ 4,118,270│ -3,021,970│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,096,300│ 429,670│ 666,630│本年度編列汰換個人電腦6部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │辦公室監視系統1套、會議桌6張、 │ │ │ │ │ │ │ │OA桌組3組、會議室投影機組(含電 │ │ │ │ │ │ │ │動布幕)1組、數位相機1臺、民眾 │ │ │ │ │ │ │ │等候區沙發椅組、汰換自動關防蓋 │ │ │ │ │ │ │ │章機1臺、謄本蓋章機1臺、數位攝 │ │ │ │ │ │ │ │影機1臺、電子字幕機1臺、空氣清 │ │ │ │ │ │ │ │淨機3臺,共計如列數。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 3,688,600│ -3,688,600│上年度預算數係編列戶籍資料室整 │ │ │ │ │ │ │ │修工程、服務臺及櫃檯整修工程。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |