臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 102 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03121 │ │ │ │
3│ 10│ │ │南港區戶政事務所 │ 38,414,765│ 40,482,581│ -2,067,816│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 6,383,127│ 6,134,099│ 249,028│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 6,383,127│ 6,134,099│ 249,028│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,712,961元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 3,703,169元增列 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,792元,主要係依標準伸算所致
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 2,597,256元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,356,810元增列 240
│ │ │ │ │ │ │ │ ,446元,包括新增會議椅、公文
│ │ │ │ │ │ │ │ 櫥、公文櫃、民眾等候區小茶几
│ │ │ │ │ │ │ │ 245,500元,增列油料及戶政業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務市外出差旅費等 7,172元,減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列個人電腦、周邊設備及軟體維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費、字幕機維護費、公務機車
│ │ │ │ │ │ │ │ 燃料使用費及檢驗執照費等12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,226元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 9,260元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務63,650元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數64,860元減列人事資料等印
│ │ │ │ │ │ │ │ 刷費 1,210元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 30,935,338│ 30,230,212│ 705,126│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 30,935,338│ 30,230,212│ 705,126│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,776,039元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數28,119,633元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 656,406元,主要係依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,159,299元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,110,579元增列志工
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費、自然人憑證業務推廣行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政費用等48,720元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,096,300│ 4,118,270│ -3,021,970│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,096,300│ 429,670│ 666,630│本年度編列汰換個人電腦6部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │辦公室監視系統1套、會議桌6張、
│ │ │ │ │ │ │ │OA桌組3組、會議室投影機組(含電
│ │ │ │ │ │ │ │動布幕)1組、數位相機1臺、民眾
│ │ │ │ │ │ │ │等候區沙發椅組、汰換自動關防蓋
│ │ │ │ │ │ │ │章機1臺、謄本蓋章機1臺、數位攝
│ │ │ │ │ │ │ │影機1臺、電子字幕機1臺、空氣清
│ │ │ │ │ │ │ │淨機3臺,共計如列數。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 3,688,600│ -3,688,600│上年度預算數係編列戶籍資料室整
│ │ │ │ │ │ │ │修工程、服務臺及櫃檯整修工程。
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