臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 102 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03116 │ │ │ │
3│ 9│ │ │大同區戶政事務所 │ 44,654,881│ 43,584,410│ 1,070,471│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 7,871,514│ 7,712,797│ 158,717│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 7,871,514│ 7,712,797│ 158,717│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,799,748元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,737,156元增列62
│ │ │ │ │ │ │ │ ,592元,主要係依標準伸算所致
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 2,985,826元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,886,071元增列99
│ │ │ │ │ │ │ │ ,755元,包括新增辦公室樓板承
│ │ │ │ │ │ │ │ 載安全鑑定費97,000元,增列重
│ │ │ │ │ │ │ │ 型公務機車檢驗執照費900元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 重型公務機車強制險保險費150
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、自動號碼牌機維護費481元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,小客車汽油費 1,224元,共增
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 5,270元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務80,670元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數84,300元減列退休人員文康
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動費 3,630元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 35,463,598│ 34,418,673│ 1,044,925│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 35,463,598│ 34,418,673│ 1,044,925│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,507,193元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數31,481,168元增列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,026,025元,主要係依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,956,405元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,937,505元增列自然
│ │ │ │ │ │ │ │ 人憑證業務推廣及提升為民服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 品質、文具用品等費用(收支併
│ │ │ │ │ │ │ │ 列)18,900元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,319,769│ 1,452,940│ -133,171│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 948,219│ 185,818│ 762,401│本年度編列行政中心電梯更新工程
│ │ │ │ │ │ │ │分攤款如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 371,550│ 1,267,122│ -895,572│本年度編列汰換個人電腦8部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │電話總機系統資本租賃,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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