臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 102 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03116                     │                │                │                │
 3│   9│  │  │大同區戶政事務所          │      44,654,881│      43,584,410│       1,070,471│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,871,514│       7,712,797│         158,717│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,871,514│       7,712,797│         158,717│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,799,748元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,737,156元增列62
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,592元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,985,826元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,886,071元增列99
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,755元,包括新增辦公室樓板承
  │    │  │  │                          │                │                │                │  載安全鑑定費97,000元,增列重
  │    │  │  │                          │                │                │                │  型公務機車檢驗執照費900元、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  重型公務機車強制險保險費150
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、自動號碼牌機維護費481元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,小客車汽油費 1,224元,共增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 5,270元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務80,670元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數84,300元減列退休人員文康
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動費 3,630元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      35,463,598│      34,418,673│       1,044,925│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      35,463,598│      34,418,673│       1,044,925│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費32,507,193元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數31,481,168元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,026,025元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,956,405元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,937,505元增列自然
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人憑證業務推廣及提升為民服務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品質、文具用品等費用(收支併
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列)18,900元。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,319,769│       1,452,940│        -133,171│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │         948,219│         185,818│         762,401│本年度編列行政中心電梯更新工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │分攤款如列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         371,550│       1,267,122│        -895,572│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電話總機系統資本租賃,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。
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