臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 102 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │02105                     │                │                │                │
 2│   5│  │  │政風處                    │      71,615,406│      69,595,795│       2,019,611│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      24,185,482│      24,084,047│         101,435│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │      24,185,482│      24,084,047│         101,435│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費20,450,277元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數20,358,762元增列91
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,515元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,395,491元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,383,151元增列12
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,340元,包括新增重型公務機車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  強制險保險費668元、增列小客
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車檢驗執照費600元、小客車養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費 9,000元及公務車油料 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,072元,計增列如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務91,540元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數93,960元減列文康活動費 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,420元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.資訊業務 212,434元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │      11,856,628│      11,794,708│          61,920│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │      11,856,628│      11,794,708│          61,920│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,442,543元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,380,623元增列61
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,920元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 264,560元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護90,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.專案維護58,925元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      17,413,683│      15,337,595│       2,076,088│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  政風查處              │      17,413,683│      15,337,595│       2,076,088│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,249,904元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數14,161,415元增列88
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,489元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風資料發掘70,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風案件查處 871,879元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 884,280元減列12
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,401元,包括新增政風查處業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理資訊系統建置及管理維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用50,000元,減列考察端正政風
  │    │  │  │                          │                │                │                │  制度國外旅費62,401元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.處理檢舉事項 2,024,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數24,000元新增檢舉
  │    │  │  │                          │                │                │                │  貪瀆不法獎金 2,000,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案查處 197,900元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      17,181,614│      17,580,131│        -398,517│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      17,181,614│      17,580,131│        -398,517│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費10,595,295元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數10,543,811元增列51
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,484元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導考核28,530元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數41,850元減列趕辦督導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  相關業務超時加班費13,320元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會40,850元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數42,330元減列整理各種資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料超時加班費 1,480元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施32,000元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數38,960元減列專家學者報告
  │    │  │  │                          │                │                │                │  撰稿費 6,960元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 1,642,580元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 1,649,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列趕辦財產申報業務超時加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 7,400元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.廉潔楷模表揚60,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 4,160,359元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 4,581,200元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   420,841元,包括新增辦理「國
  │    │  │  │                          │                │                │                │  際反貪日活動」相關系列活動加
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費22,200元與增列政風工作宣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  導資料及文宣品製作等 9,560元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列行政透明獎相關費用 402
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,600元、推廣誠信相關活動及競
  │    │  │  │                          │                │                │                │  賽50,001元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.廉政肅貪中心及工作會報 622
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算數無增減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │         777,999│         574,314│         203,685│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │          53,500│               -│          53,500│本年度編列新購重型機車1輛如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         724,499│         574,314│         150,185│本年度編列新購高階掃描器1臺、
  │    │  │  │                          │                │                │                │數位可錄影式雙筒望眼鏡及配件組
  │    │  │  │                          │                │                │                │1組、數位攝影機1臺、汰換個人電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦12部、電腦周邊設備及零組件、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦套裝軟體與電腦圖書費等,共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         200,000│         225,000│         -25,000│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         200,000│         225,000│         -25,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。
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