臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 101 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03121                     │                │                │                │
 3│  10│  │  │南港區戶政事務所          │      40,482,581│      36,775,563│       3,707,018│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       6,134,099│       5,986,907│         147,192│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       6,134,099│       5,986,907│         147,192│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,703,169元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 3,636,737元增列66
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,432元,主要係依案伸算增列調
  │    │  │  │                          │                │                │                │  整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,356,810元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,276,050元增列80
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,760元,包括增列電費、油料、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公務機車燃料使用費、房屋建築
  │    │  │  │                          │                │                │                │  養護費等 108,882元,減列駕駛
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及工友逾時加班費、建築物消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安全設備檢測費、空氣清淨機維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費、個人電腦、周邊設備及軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體維護費等28,122元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 9,260元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務64,860元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      30,230,212│      28,882,540│       1,347,672│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      30,230,212│      28,882,540│       1,347,672│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費28,119,633元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數26,776,816元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,342,817元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,110,579元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,105,724元增列 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,855元,包括增列職員加班費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  志工保險費、自然人憑證業務推
  │    │  │  │                          │                │                │                │  廣收支併列行政費用等49,855元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列戶政資訊系統設備耗材45
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,計淨增如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       4,118,270│       1,906,116│       2,212,154│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │       3,688,600│         942,616│       2,745,984│本年度編列戶籍資料室整修工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │服務臺及櫃檯整修工程,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         429,670│         963,500│        -533,830│本年度編列汰換個人電腦6部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換印鑑卡櫃1座、門禁系統1套、
  │    │  │  │                          │                │                │                │監視系統1套、溫溼度計1套及變頻
  │    │  │  │                          │                │                │                │一對一分離式冷氣機1臺,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。
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