臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 101 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03116 │ │ │ │
3│ 9│ │ │大同區戶政事務所 │ 43,584,410│ 48,149,531│ -4,565,121│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 7,712,797│ 7,595,106│ 117,691│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 7,712,797│ 7,595,106│ 117,691│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,737,156元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,623,900元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 113,256元,主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 2,886,071元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,881,636元增列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,435元,包括增列小客車汽油費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等13,505元,減列戶籍謄本蓋章
│ │ │ │ │ │ │ │ 機維護費等 9,070元,計淨增如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 5,270元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務84,300元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 34,418,673│ 34,182,000│ 236,673│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 34,418,673│ 34,182,000│ 236,673│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費31,481,168元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數31,244,495元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 236,673元,主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,937,505元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,452,940│ 6,372,425│ -4,919,485│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 185,818│ 5,866,525│ -5,680,707│本年度編列行政中心公共區域增設
│ │ │ │ │ │ │ │監視器工程分攤款如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 1,267,122│ 505,900│ 761,222│本年度編列汰換個人電腦8部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │電話總機系統資本租賃、汰換儲物
│ │ │ │ │ │ │ │櫃、汰換印鑑卡櫃、汰換窗簾及汰
│ │ │ │ │ │ │ │換電子式謄本蓋章機等,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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