臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 101 年度                                                    單位:新臺幣元
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           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
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  │    │  │  │03116                     │                │                │                │
 3│   9│  │  │大同區戶政事務所          │      43,584,410│      48,149,531│      -4,565,121│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,712,797│       7,595,106│         117,691│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,712,797│       7,595,106│         117,691│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,737,156元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,623,900元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   113,256元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,886,071元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,881,636元增列 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,435元,包括增列小客車汽油費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等13,505元,減列戶籍謄本蓋章
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機維護費等 9,070元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 5,270元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務84,300元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      34,418,673│      34,182,000│         236,673│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      34,418,673│      34,182,000│         236,673│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費31,481,168元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數31,244,495元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   236,673元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,937,505元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,452,940│       6,372,425│      -4,919,485│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │         185,818│       5,866,525│      -5,680,707│本年度編列行政中心公共區域增設
  │    │  │  │                          │                │                │                │監視器工程分攤款如列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │       1,267,122│         505,900│         761,222│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電話總機系統資本租賃、汰換儲物
  │    │  │  │                          │                │                │                │櫃、汰換印鑑卡櫃、汰換窗簾及汰
  │    │  │  │                          │                │                │                │換電子式謄本蓋章機等,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。
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