臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03116 │ │ │ │ 3│ 9│ │ │大同區戶政事務所 │ 43,584,410│ 48,149,531│ -4,565,121│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 7,712,797│ 7,595,106│ 117,691│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 7,712,797│ 7,595,106│ 117,691│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,737,156元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,623,900元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 113,256元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 2,886,071元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,881,636元增列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,435元,包括增列小客車汽油費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等13,505元,減列戶籍謄本蓋章 │ │ │ │ │ │ │ │ 機維護費等 9,070元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 5,270元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務84,300元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 34,418,673│ 34,182,000│ 236,673│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 34,418,673│ 34,182,000│ 236,673│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費31,481,168元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數31,244,495元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 236,673元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,937,505元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,452,940│ 6,372,425│ -4,919,485│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 185,818│ 5,866,525│ -5,680,707│本年度編列行政中心公共區域增設 │ │ │ │ │ │ │ │監視器工程分攤款如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 1,267,122│ 505,900│ 761,222│本年度編列汰換個人電腦8部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │電話總機系統資本租賃、汰換儲物 │ │ │ │ │ │ │ │櫃、汰換印鑑卡櫃、汰換窗簾及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換電子式謄本蓋章機等,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |