臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 101 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │02105                     │                │                │                │
 2│   5│  │  │政風處                    │      69,595,795│      67,426,980│       2,168,815│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      24,084,047│      23,491,143│         592,904│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │      24,084,047│      23,491,143│         592,904│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費20,358,762元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數19,832,689元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   526,073元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,383,151元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,312,260元增列70
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,891元,包括增列車輛檢驗執照
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、油料及養護費72,717元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列車輛保險費 1,826元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務93,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.資訊業務 212,434元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 216,494元減列電腦設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  硬體維護費 4,060元。
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │      11,794,708│      11,502,457│         292,251│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │      11,794,708│      11,502,457│         292,251│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,380,623元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,088,372元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   292,251元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 264,560元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護90,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.專案維護58,925元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      15,337,595│      14,973,936│         363,659│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  政風查處              │      15,337,595│      14,973,936│         363,659│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,161,415元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數13,797,756元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   363,659元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風資料發掘70,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風案件查處 884,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.處理檢舉事項24,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案查處 197,900元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      17,580,131│      16,637,544│         942,587│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      17,580,131│      16,637,544│         942,587│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費10,543,811元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數10,273,224元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   270,587元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導考核41,850元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會42,330元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施38,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 1,649,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.廉潔楷模表揚60,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 4,581,200元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,981,200元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   600,000元,包括增列政風工作
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宣導資料及文宣品製作 200,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元與推動全民反貪工作結合社區
  │    │  │  │                          │                │                │                │  專業團體規畫辦理廉政宣導活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │   400,000元,計增列如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.廉政肅貪中心及工作會報 622
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算數 550
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元增列72,000元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  專案查核學者專家出席費24,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及增列工作會報邀請專家學者
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出席費48,000元,計增列如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │         574,314│         596,900│         -22,586│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  其他設備              │         574,314│         596,900│         -22,586│本年度編列新購眼鏡型針孔攝錄影
  │    │  │  │                          │                │                │                │機組1組、專業遙控型密錄蒐證攝
  │    │  │  │                          │                │                │                │錄影機組1組、對講機4臺、行車記
  │    │  │  │                          │                │                │                │錄器1組、無線擴音機1臺、汰換個
  │    │  │  │                          │                │                │                │人電腦12部、電腦周邊設備及零組
  │    │  │  │                          │                │                │                │件、電腦套裝軟體及電腦圖書費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         225,000│         225,000│               0│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         225,000│         225,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。
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