臺北市地方總預算
歲 出 機 關 別 追 加 (減) 預 算 表
中華民國 100 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ │
─┬──┬─┬─┬────────────────┤ 追加(減)預算數 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ │
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│ │ │ │16000 │ │
16│ │ │ │消防局主管 │ 42,667,874│消防局主管年度預算原列 2,498,080,081元
│ │ │ │ │ │(經常門 2,157,635,780元,資本門 340
│ │ │ │ │ │,444,301元),追加42,667,874元後,共計
│ │ │ │ │ │2,540,747,955元(經常門 2,165,374,854元
│ │ │ │ │ │,資本門 375,373,101元)。
│ │ │ │ 16101 │ │
│ 1│ │ │ 消防局 │ 42,667,874│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 177,600│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 177,600│因本府組織自治條例修正,災害防救中心業
│ │ │ │ │ │務整合至本府消防局,爰追加相關預算 177
│ │ │ │ │ │,600元,明細如下:
│ │ │ │ │ │1.員工上下班交通費 126,000元。
│ │ │ │ │ │2.統籌業務費27,400元。
│ │ │ │ │ │3.文康活動費24,200元。
│ │ │ │ │ │4.以上1-3項共計如列數。
│ │ │ │ 130200 │ │
│ │ 2│ │ 消防業務 │ 7,561,474│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130202 │ │
│ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 7,561,474│因本府組織自治條例修正,災害防救中心業
│ │ │ │ │ │務整合至本府消防局,爰追加相關預算 7
│ │ │ │ │ │,561,474元,明細如下:
│ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,672,124元。
│ │ │ │ │ │2.災害防救工作 889,350元。
│ │ │ │ │ │3.以上1-2項共計如列數。
│ │ │ │ 137100 │ │
│ │ 4│ │ 建築及設備 │ 23,428,800│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ 16,928,800│追加行政院核定100年度中央一般性補助款
│ │ │ │ │ │指定辦理消防廳舍整建基本設施施政項目,
│ │ │ │ │ │辦理安和分隊整修工程經費 9,724,800元及
│ │ │ │ │ │寶橋分隊整修工程經費 7,204,000元,共計
│ │ │ │ │ │追加如列數。
│ │ │ │ 137103 │ │
│ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 6,500,000│追加行政院核定100年度中央一般性補助款
│ │ │ │ │ │指定辦理消防車汰換基本設施施政項目,辦
│ │ │ │ │ │理汰換防火宣導車1輛經費如列數。
│ │ │ │ 138300 │ │
│ │ 6│ │ 接受補助建設支出 │ 11,500,000│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 138301 │ │
│ │ │ 2│ 接受中央政府補助建設支出 │ 11,500,000│追加行政院頒發本府99年度「擴大鼓勵地方
│ │ │ │ │ │政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金
│ │ │ │ │ │」辦理古亭分隊臨時駐地興建工程經費如列
│ │ │ │ │ │數。
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