臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 100 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │
16│    │  │  │消防局主管                │   2,498,080,081│   2,515,669,940│     -17,589,859│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,498,080,081│   2,515,669,940│     -17,589,859│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │
  │    │ 1│  │  一般行政              │     286,294,938│     279,928,834│       6,366,104│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   行政管理            │     286,294,938│     279,928,834│       6,366,104│1.本科目上年度預算數 267,907
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,162元,連同由「救災救護指揮
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務」科目移入職員14人人員維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  持費12,021,672元,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 113,032,105元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務27,509,127元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數26,818,007元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     691,120元,包括新增新聞業
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務人員趕辦電子報、新聞聯繫
  │    │  │  │                          │                │                │                │    工作加班費及製作本局中、英
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、日文影片與紙本簡介 685
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,200元,增列議會期間趕辦議
  │    │  │  │                          │                │                │                │    員所需資料加班費 5,920元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)人事業務 6,332,767元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 6,301,722元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    31,045元,係新增辦理敘獎案
  │    │  │  │                          │                │                │                │    件加班費及外聘學者專家講授
  │    │  │  │                          │                │                │                │    鐘點費17,185元,增列辦理人
  │    │  │  │                          │                │                │                │    事業務加班費及文康活動21
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,860元,減列指型機維護費 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)會計業務 253,375元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)政風業務50,211元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)資訊管理業務33,873,512元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數25,751,913元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 8,121,599元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    臺北市建築物乙種搶救圖製作
  │    │  │  │                          │                │                │                │    案及臺北市重大天然災害緊急
  │    │  │  │                          │                │                │                │    應變模擬訓練系統委託規劃案
  │    │  │  │                          │                │                │                │     6,470,000元,增列電腦耗材
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、軟體維護費、智慧型電腦輔
  │    │  │  │                          │                │                │                │    助勤務派遣系統維護費、網頁
  │    │  │  │                          │                │                │                │    製作、災害現場搶救指揮作業
  │    │  │  │                          │                │                │                │    暨模擬訓練系統 1,748,539元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    , 減列電腦訓練費及數據通
  │    │  │  │                          │                │                │                │    信費96,940元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)財物管理業務62,376,034元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數66,396,633元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 4,020,599元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    電暖器及大直分隊辦公廳舍暨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    職務宿舍維護費 398,700元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列電費、清潔費、冬季常服
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等 9,200,152元,減列建物公
  │    │  │  │                          │                │                │                │    安檢查簽證費、省電照明燈具
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等13,619,451元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)車輛維護業務42,867,807元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數41,324,868元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 1,542,939元,包括增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    稅捐及規費、油料、車輛養護
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 1,614,798元,減列保險費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    71,859元,計淨增如列數。
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │
  │    │ 2│  │  消防業務              │   1,864,979,642│   1,796,595,599│      68,384,043│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   火災預防業務        │      25,963,374│      25,437,089│         526,285│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費18,553,188元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.消防安全檢查及行政處分 1,523
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,071元,較上年度預算數 3,652
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,871元減列 2,129,800元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  新增加入美國消防工程師學會(S
  │    │  │  │                          │                │                │                │  FPA)團體會員入會費等91,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列雷射光筆、補助低收入戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  住戶安裝住宅用火災警報器等 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,220,800元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.危險物品管理 206,175元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.火災預防宣導 4,098,790元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,024,855元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,073,935元,係增列火災預防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宣導短片、影片及活動等相關經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.新增舉辦2011臺北國際消防安全
  │    │  │  │                          │                │                │                │  研討會場地佈置等經費 1,582
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,150元。
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │
  │    │  │ 2│   災害管理業務        │      62,135,421│      62,580,252│        -444,831│1.本科目上年度預算數60,862,932
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由「救災救護指揮業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」科目移入職員2人人員維持費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  1,717,320元,共計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費20,836,671元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)應變中心業務33,703,784元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數33,321,767元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 382,017元,包括新增災
  │    │  │  │                          │                │                │                │    害現場影像傳輸系統BGAN衛星
  │    │  │  │                          │                │                │                │    電話數據傳輸費用、災害現場
  │    │  │  │                          │                │                │                │    影像傳輸系統中華電信3.5G上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    網門號10組等 917,344元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列電費、水電材料費等 2,198
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,286元,減列成立本市災害應
  │    │  │  │                          │                │                │                │    變中心人員加班費64,750元及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    災害防救重要設施管理者公告
  │    │  │  │                          │                │                │                │    範圍及民力資源徵調(運用)作
  │    │  │  │                          │                │                │                │    業模式之研究、中央監控系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維護保養費等 2,668,863元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)資源管理工作 169,804元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 269,804元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     100,000元,係減列災害防救
  │    │  │  │                          │                │                │                │    白皮書印刷費。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)防災宣導工作 3,695,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)防災科學教育館 3,730,162元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 4,457,010
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元減列 726,848元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防災科學教育館促進防災學習
  │    │  │  │                          │                │                │                │    用品費 200,000元,增列委託
  │    │  │  │                          │                │                │                │    導覽人員費用及防災館各體驗
  │    │  │  │                          │                │                │                │    區器材等 991,152元,減列防
  │    │  │  │                          │                │                │                │    災教育2D動畫影片及119通報
  │    │  │  │                          │                │                │                │    訓練區互動影片等 1,918,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │
  │    │  │ 3│   災害搶救業務        │     312,649,632│     306,926,674│       5,722,958│1.本科目上年度預算數 306,569
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,674元,連同由「救災救護指揮
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務」科目移入超勤加班費 357
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,共計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費13,338,816元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)災害搶救工作 270,744,951元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 264,104
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,751元增列 6,640,200元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增睦鄰救援隊、洗車機及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防污夾克等 275,100元,增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    超勤加班費 7,022,700元及民
  │    │  │  │                          │                │                │                │    間急救援隊等鐘點費與誤餐費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、多功能救災工作鞋等 2,266
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,減列值日夜費(例假
  │    │  │  │                          │                │                │                │    日)及救生救災用防寒衣等 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,923,600元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)補助義勇消防總隊24,231,715
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數27,168
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,357元減列 2,936,642元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增勞工退休金及皮鞋 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,881,060元,增列辦公費及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費等 301,253元,減列駕駛薪
  │    │  │  │                          │                │                │                │    津及慰藉金、夏季常服及競技
  │    │  │  │                          │                │                │                │    大賽等 5,118,955元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)臺北市搜救隊 4,334,150元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 2,314,750元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 2,019,400元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    搜救鞋及搜救帽等 2,600,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,增列動員演練誤餐費54
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,400元,減列搜救隊工作服
  │    │  │  │                          │                │                │                │     635,000元,計淨增如列數。
  │    │  │  │   130204              │                │                │                │
  │    │  │ 4│   緊急救護業務        │      36,858,354│      31,430,816│       5,427,538│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,538,892元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.緊急救護工作14,592,736元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數14,739,238元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   146,502元,包括新增督導及執
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行救護勤務等加班費及拋棄式喉
  │    │  │  │                          │                │                │                │  罩式呼吸道等 1,625,430元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列回收緊急救護問卷調查表郵費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,880元,減列2梯次中級救護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  技術員訓練外聘鐘點費、救護夾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  克及救護背心等 1,774,812元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.獨居長者求救系統 3,151,726元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 3,152,686元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列獨居長者求救系統懇談志工團
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體保險費960元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.新增高級救護技術員訓練等相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 5,575,000元。
  │    │  │  │   130205              │                │                │                │
  │    │  │ 5│   火災調查業務        │      13,374,449│      13,385,549│         -11,100│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費12,090,528元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災調查與鑑定 1,283,921元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,295,021元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列封口機11,100元。
  │    │  │  │   130206              │                │                │                │
  │    │  │ 6│   督察業務            │      16,706,882│      16,706,882│               0│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,014,632元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督導業務 2,692,250元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │   130207              │                │                │                │
  │    │  │ 7│   教育訓練業務        │      12,015,052│      12,295,280│        -280,228│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,510,872元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.訓練與輔導 4,504,180元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,784,408元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   280,228元,包括增列游泳訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用場地租用費及心理諮商、職前
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訓練、常年訓練、救助訓練、救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  生專業訓練、激流訓練、潛水訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練、團隊建立領導溝通訓練等內
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外聘講授鐘點費等 778,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列火災模擬訓練用材料設備、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  火災模擬櫃維護及耗材、建置災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  害現場搶救指揮作業訓練場地用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品等 1,058,228元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。
  │    │  │  │   130208              │                │                │                │
  │    │  │ 8│   救災救護指揮業務    │      48,124,686│      47,732,912│         391,774│1.本科目上年度預算數61,828,904
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出救指中心專責執勤人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員超勤加班費 357,000元及職員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  16人人員維持費13,738,992元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分別列入「災害搶救業務」、「
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行政管理」及「災害管理業務」
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下外,計淨如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費15,456,432元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)救災救護勤務指揮11,580,084
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數11,303
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,310元增列 276,774元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新增赴日本考察建築物自動受
  │    │  │  │                          │                │                │                │    信總機火警資訊 174,774元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列救指中心專責值勤人員超
  │    │  │  │                          │                │                │                │    勤加班費 102,000元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)電訊維護業務21,088,170元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數20,973,170元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 115,000元,包括新增智
  │    │  │  │                          │                │                │                │    慧型電腦輔助派遣系統勤務資
  │    │  │  │                          │                │                │                │    料分析之研究及本局第一、三
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、四大隊用多頻道數位錄音機
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維護費 998,000元,減列本局
  │    │  │  │                          │                │                │                │    無線電執照審驗費及架設許可
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 883,000元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。
  │    │  │  │   130209              │                │                │                │
  │    │  │ 9│   大隊救災救護業務    │   1,337,151,792│   1,280,100,145│      57,051,647│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,336,129,342元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,279,314,081
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列56,815,261元,主要係因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依規定標準伸算所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護業務 274,696
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 194,648元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列80,048元,包括新增常年訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練外聘教官講授鐘點費38,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,增列照明燈具、白色水泥漆及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  毛刷、常訓講義印刷及文具等用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品52,648元,減列軟片及軟片沖
  │    │  │  │                          │                │                │                │  洗費11,000元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護業務 227,811
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 184,957元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列42,854元,包括新增常年訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練外聘教官講授鐘點費38,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,增列救災演習誤餐費、常訓講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  義印刷及文具等用品15,454元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列軟片及軟片沖洗費11,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護業務 241,327
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 196,207元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列45,120元,包括新增常年訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練外聘教官講授鐘點費38,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,增列照明燈具、常訓講義印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及文具等用品17,720元,減列軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  片及軟片沖洗費11,000元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第四大隊救災救護業務 278,616
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 210,252元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列68,364元,包括新增常年訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練外聘教官講授鐘點費38,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,增列救災演習誤餐費、照明燈
  │    │  │  │                          │                │                │                │  具、白色水泥漆及毛刷、常訓講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  義印刷及文具等用品42,064元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列軟片及軟片沖洗費12,100元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增如列數。
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │
  │    │ 3│  │  接受補助業務支出      │       2,052,000│         987,281│       1,064,719│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │       2,052,000│               -│       2,052,000│本科目係本年度新增,編列內政部
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │消防署補助民眾遷移或更換熱水器
  │    │  │  │                          │                │                │                │經費如列數。
  │    │  │  │   133901              │                │                │                │
  │    │  │ 2│   接受中央政府補助業  │               -│         987,281│        -987,281│上年度預算數係行政院頒發本府98
  │    │  │  │   務支出              │                │                │                │年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進
  │    │  │  │                          │                │                │                │民間參與公共建設案件獎勵金」辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │理巨型颱洪災害防救國際研討會經
  │    │  │  │                          │                │                │                │費。
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │
  │    │ 4│  │  建築及設備            │     340,444,301│     433,849,026│     -93,404,725│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   土地購置            │      22,267,000│      49,889,605│     -27,622,605│本年度預算編列內容如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.松江分隊用地價購款連續性計畫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,總經費 245,430,000元,除以
  │    │  │  │                          │                │                │                │  前年度編列 103,000,000元外,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本年度續編經費21,000,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.陽明山分隊用地地上物(眷舍)拆
  │    │  │  │                          │                │                │                │  除暨圍籬架設經費 1,267,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │
  │    │  │ 2│   營建工程            │     157,857,660│     196,675,796│     -38,818,136│1.本年度編列房屋興建工程計6項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,共計 115,794,770元,明細如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)新增陽明山分隊重建工程委託
  │    │  │  │                          │                │                │                │    技術服務係100-103年度新興
  │    │  │  │                          │                │                │                │    連續性計畫,委託技術服務費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    (含試驗費)總經費 8,492,873
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,本年度係第1年,編列委
  │    │  │  │                          │                │                │                │    託技術服務費 900,000元及工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程管理費 100,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)新增劍潭分隊重建工程委託技
  │    │  │  │                          │                │                │                │    術服務係100-103年度新興連
  │    │  │  │                          │                │                │                │    續性計畫,委託技術服務費總
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 6,426,357元,本年度係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    第1年,編列委託技術服務費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    900,000元及工程管理費 100
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)新增關渡分隊新建工程初步規
  │    │  │  │                          │                │                │                │    劃 450,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)大同分隊重建工程係97-101年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續性計畫,總經費 518
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,112,778元,除至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 142,800,000元外,本年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    續編第4年經費 102,500,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)松江分隊新建工程委託技術服
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務係99-103年連續性計畫,總
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費21,853,001元,除至上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度已編列 4,000,000元,本年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度續編第2年經費 4,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)西湖分隊新建工程,因設計變
  │    │  │  │                          │                │                │                │    更調解追加工程款 6,844,770
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列龍山分隊整修工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  木柵分隊整修工程、信義分隊整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修工程、內湖分隊整修工程、東
  │    │  │  │                          │                │                │                │  湖分隊整修工程、建成分隊整修
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程、天母分隊整修工程、局本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  部6樓救災救護指揮中心增設吸
  │    │  │  │                          │                │                │                │  音設施工程、安和分隊女性備勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  室整修工程、民權分隊女性備勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  室整修工程、東湖合署辦公大樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  結構補強工程、萬芳分隊屋頂整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修工程、中崙大樓屋頂防水整修
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程及訓練中心冰水主機汰換工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程等42,062,890元。
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │      69,380,000│      69,380,000│               0│本年度編列消防後勤車2輛、首長
  │    │  │  │                          │                │                │                │座車1輛、消防查察車4輛、救災指
  │    │  │  │                          │                │                │                │揮幕僚作業車2輛、水箱消防車5輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │、雲梯消防車1輛、水庫消防車1輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │、照明車1輛及公務機車27輛等,
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │
  │    │  │ 4│   其他設備            │      90,939,641│     117,903,625│     -26,963,984│本年度編列監視系統32組、數位式
  │    │  │  │                          │                │                │                │救災無線電通訊設備汰換、防災館
  │    │  │  │                          │                │                │                │戶外LED雙彩顯示電子看板系統、
  │    │  │  │                          │                │                │                │災害現場影像傳輸系統4套、空氣
  │    │  │  │                          │                │                │                │壓縮機5臺、心臟電擊器外加呼吸
  │    │  │  │                          │                │                │                │末端二氧化碳監測功能6組、熱裂
  │    │  │  │                          │                │                │                │解儀及安全管理系統軟硬體擴增案
  │    │  │  │                          │                │                │                │等,共計如列數。
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │
  │    │ 5│  │  第一預備金            │       4,309,200│       4,309,200│               0│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       4,309,200│       4,309,200│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────