臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 100 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │16000 │ │ │ │
16│ │ │ │消防局主管 │ 2,498,080,081│ 2,515,669,940│ -17,589,859│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 16101 │ │ │ │
│ 1│ │ │ 消防局 │ 2,498,080,081│ 2,515,669,940│ -17,589,859│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 286,294,938│ 279,928,834│ 6,366,104│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 286,294,938│ 279,928,834│ 6,366,104│1.本科目上年度預算數 267,907
│ │ │ │ │ │ │ │ ,162元,連同由「救災救護指揮
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入職員14人人員維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費12,021,672元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 113,032,105元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務27,509,127元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數26,818,007元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 691,120元,包括新增新聞業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務人員趕辦電子報、新聞聯繫
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作加班費及製作本局中、英
│ │ │ │ │ │ │ │ 、日文影片與紙本簡介 685
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,增列議會期間趕辦議
│ │ │ │ │ │ │ │ 員所需資料加班費 5,920元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務 6,332,767元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,301,722元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 31,045元,係新增辦理敘獎案
│ │ │ │ │ │ │ │ 件加班費及外聘學者專家講授
│ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費17,185元,增列辦理人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事業務加班費及文康活動21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,860元,減列指型機維護費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務 253,375元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務50,211元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務33,873,512元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數25,751,913元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 8,121,599元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 臺北市建築物乙種搶救圖製作
│ │ │ │ │ │ │ │ 案及臺北市重大天然災害緊急
│ │ │ │ │ │ │ │ 應變模擬訓練系統委託規劃案
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,470,000元,增列電腦耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 、軟體維護費、智慧型電腦輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 助勤務派遣系統維護費、網頁
│ │ │ │ │ │ │ │ 製作、災害現場搶救指揮作業
│ │ │ │ │ │ │ │ 暨模擬訓練系統 1,748,539元
│ │ │ │ │ │ │ │ , 減列電腦訓練費及數據通
│ │ │ │ │ │ │ │ 信費96,940元,計淨增如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)財物管理業務62,376,034元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數66,396,633元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 4,020,599元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 電暖器及大直分隊辦公廳舍暨
│ │ │ │ │ │ │ │ 職務宿舍維護費 398,700元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列電費、清潔費、冬季常服
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 9,200,152元,減列建物公
│ │ │ │ │ │ │ │ 安檢查簽證費、省電照明燈具
│ │ │ │ │ │ │ │ 等13,619,451元,計淨減如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)車輛維護業務42,867,807元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數41,324,868元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,542,939元,包括增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 稅捐及規費、油料、車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,614,798元,減列保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 71,859元,計淨增如列數。
│ │ │ │ 130200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 消防業務 │ 1,864,979,642│ 1,796,595,599│ 68,384,043│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 火災預防業務 │ 25,963,374│ 25,437,089│ 526,285│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,553,188元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查及行政處分 1,523
│ │ │ │ │ │ │ │ ,071元,較上年度預算數 3,652
│ │ │ │ │ │ │ │ ,871元減列 2,129,800元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增加入美國消防工程師學會(S
│ │ │ │ │ │ │ │ FPA)團體會員入會費等91,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,減列雷射光筆、補助低收入戶
│ │ │ │ │ │ │ │ 住戶安裝住宅用火災警報器等 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,220,800元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.危險物品管理 206,175元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.火災預防宣導 4,098,790元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 3,024,855元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,073,935元,係增列火災預防
│ │ │ │ │ │ │ │ 宣導短片、影片及活動等相關經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費。
│ │ │ │ │ │ │ │5.新增舉辦2011臺北國際消防安全
│ │ │ │ │ │ │ │ 研討會場地佈置等經費 1,582
│ │ │ │ │ │ │ │ ,150元。
│ │ │ │ 130202 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 62,135,421│ 62,580,252│ -444,831│1.本科目上年度預算數60,862,932
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「救災救護指揮業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入職員2人人員維持費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,717,320元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,836,671元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)應變中心業務33,703,784元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數33,321,767元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 382,017元,包括新增災
│ │ │ │ │ │ │ │ 害現場影像傳輸系統BGAN衛星
│ │ │ │ │ │ │ │ 電話數據傳輸費用、災害現場
│ │ │ │ │ │ │ │ 影像傳輸系統中華電信3.5G上
│ │ │ │ │ │ │ │ 網門號10組等 917,344元,增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列電費、水電材料費等 2,198
│ │ │ │ │ │ │ │ ,286元,減列成立本市災害應
│ │ │ │ │ │ │ │ 變中心人員加班費64,750元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 災害防救重要設施管理者公告
│ │ │ │ │ │ │ │ 範圍及民力資源徵調(運用)作
│ │ │ │ │ │ │ │ 業模式之研究、中央監控系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護保養費等 2,668,863元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源管理工作 169,804元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 269,804元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元,係減列災害防救
│ │ │ │ │ │ │ │ 白皮書印刷費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)防災宣導工作 3,695,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)防災科學教育館 3,730,162元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 4,457,010
│ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 726,848元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 防災科學教育館促進防災學習
│ │ │ │ │ │ │ │ 用品費 200,000元,增列委託
│ │ │ │ │ │ │ │ 導覽人員費用及防災館各體驗
│ │ │ │ │ │ │ │ 區器材等 991,152元,減列防
│ │ │ │ │ │ │ │ 災教育2D動畫影片及119通報
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練區互動影片等 1,918,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。
│ │ │ │ 130203 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 災害搶救業務 │ 312,649,632│ 306,926,674│ 5,722,958│1.本科目上年度預算數 306,569
│ │ │ │ │ │ │ │ ,674元,連同由「救災救護指揮
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入超勤加班費 357
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,338,816元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作 270,744,951元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 264,104
│ │ │ │ │ │ │ │ ,751元增列 6,640,200元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括新增睦鄰救援隊、洗車機及
│ │ │ │ │ │ │ │ 防污夾克等 275,100元,增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 超勤加班費 7,022,700元及民
│ │ │ │ │ │ │ │ 間急救援隊等鐘點費與誤餐費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、多功能救災工作鞋等 2,266
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,減列值日夜費(例假
│ │ │ │ │ │ │ │ 日)及救生救災用防寒衣等 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,923,600元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助義勇消防總隊24,231,715
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數27,168
│ │ │ │ │ │ │ │ ,357元減列 2,936,642元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括新增勞工退休金及皮鞋 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,881,060元,增列辦公費及電
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等 301,253元,減列駕駛薪
│ │ │ │ │ │ │ │ 津及慰藉金、夏季常服及競技
│ │ │ │ │ │ │ │ 大賽等 5,118,955元,計淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北市搜救隊 4,334,150元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 2,314,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 2,019,400元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 搜救鞋及搜救帽等 2,600,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列動員演練誤餐費54
│ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,減列搜救隊工作服
│ │ │ │ │ │ │ │ 635,000元,計淨增如列數。
│ │ │ │ 130204 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 緊急救護業務 │ 36,858,354│ 31,430,816│ 5,427,538│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,538,892元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作14,592,736元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數14,739,238元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 146,502元,包括新增督導及執
│ │ │ │ │ │ │ │ 行救護勤務等加班費及拋棄式喉
│ │ │ │ │ │ │ │ 罩式呼吸道等 1,625,430元,增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列回收緊急救護問卷調查表郵費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,880元,減列2梯次中級救護
│ │ │ │ │ │ │ │ 技術員訓練外聘鐘點費、救護夾
│ │ │ │ │ │ │ │ 克及救護背心等 1,774,812元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.獨居長者求救系統 3,151,726元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 3,152,686元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列獨居長者求救系統懇談志工團
│ │ │ │ │ │ │ │ 體保險費960元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增高級救護技術員訓練等相關
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,575,000元。
│ │ │ │ 130205 │ │ │ │
│ │ │ 5│ 火災調查業務 │ 13,374,449│ 13,385,549│ -11,100│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,090,528元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 1,283,921元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,295,021元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列封口機11,100元。
│ │ │ │ 130206 │ │ │ │
│ │ │ 6│ 督察業務 │ 16,706,882│ 16,706,882│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,014,632元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.督導業務 2,692,250元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ 130207 │ │ │ │
│ │ │ 7│ 教育訓練業務 │ 12,015,052│ 12,295,280│ -280,228│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,510,872元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 4,504,180元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,784,408元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 280,228元,包括增列游泳訓練
│ │ │ │ │ │ │ │ 用場地租用費及心理諮商、職前
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練、常年訓練、救助訓練、救
│ │ │ │ │ │ │ │ 生專業訓練、激流訓練、潛水訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練、團隊建立領導溝通訓練等內
│ │ │ │ │ │ │ │ 外聘講授鐘點費等 778,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列火災模擬訓練用材料設備、
│ │ │ │ │ │ │ │ 火災模擬櫃維護及耗材、建置災
│ │ │ │ │ │ │ │ 害現場搶救指揮作業訓練場地用
│ │ │ │ │ │ │ │ 品等 1,058,228元,計淨減如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ 130208 │ │ │ │
│ │ │ 8│ 救災救護指揮業務 │ 48,124,686│ 47,732,912│ 391,774│1.本科目上年度預算數61,828,904
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出救指中心專責執勤人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員超勤加班費 357,000元及職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 16人人員維持費13,738,992元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 分別列入「災害搶救業務」、「
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」及「災害管理業務」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外,計淨如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,456,432元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護勤務指揮11,580,084
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數11,303
│ │ │ │ │ │ │ │ ,310元增列 276,774元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增赴日本考察建築物自動受
│ │ │ │ │ │ │ │ 信總機火警資訊 174,774元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列救指中心專責值勤人員超
│ │ │ │ │ │ │ │ 勤加班費 102,000元,計淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電訊維護業務21,088,170元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數20,973,170元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 115,000元,包括新增智
│ │ │ │ │ │ │ │ 慧型電腦輔助派遣系統勤務資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料分析之研究及本局第一、三
│ │ │ │ │ │ │ │ 、四大隊用多頻道數位錄音機
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 998,000元,減列本局
│ │ │ │ │ │ │ │ 無線電執照審驗費及架設許可
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 883,000元,計淨增如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 130209 │ │ │ │
│ │ │ 9│ 大隊救災救護業務 │ 1,337,151,792│ 1,280,100,145│ 57,051,647│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,336,129,342元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,279,314,081
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列56,815,261元,主要係因
│ │ │ │ │ │ │ │ 依規定標準伸算所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護業務 274,696
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 194,648元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列80,048元,包括新增常年訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練外聘教官講授鐘點費38,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,增列照明燈具、白色水泥漆及
│ │ │ │ │ │ │ │ 毛刷、常訓講義印刷及文具等用
│ │ │ │ │ │ │ │ 品52,648元,減列軟片及軟片沖
│ │ │ │ │ │ │ │ 洗費11,000元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護業務 227,811
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 184,957元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列42,854元,包括新增常年訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練外聘教官講授鐘點費38,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,增列救災演習誤餐費、常訓講
│ │ │ │ │ │ │ │ 義印刷及文具等用品15,454元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列軟片及軟片沖洗費11,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護業務 241,327
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 196,207元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列45,120元,包括新增常年訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練外聘教官講授鐘點費38,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,增列照明燈具、常訓講義印刷
│ │ │ │ │ │ │ │ 及文具等用品17,720元,減列軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 片及軟片沖洗費11,000元,計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │5.第四大隊救災救護業務 278,616
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 210,252元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列68,364元,包括新增常年訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練外聘教官講授鐘點費38,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,增列救災演習誤餐費、照明燈
│ │ │ │ │ │ │ │ 具、白色水泥漆及毛刷、常訓講
│ │ │ │ │ │ │ │ 義印刷及文具等用品42,064元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列軟片及軟片沖洗費12,100元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增如列數。
│ │ │ │ 133900 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 接受補助業務支出 │ 2,052,000│ 987,281│ 1,064,719│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133902 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ 2,052,000│ -│ 2,052,000│本科目係本年度新增,編列內政部
│ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │消防署補助民眾遷移或更換熱水器
│ │ │ │ │ │ │ │經費如列數。
│ │ │ │ 133901 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 接受中央政府補助業 │ -│ 987,281│ -987,281│上年度預算數係行政院頒發本府98
│ │ │ │ 務支出 │ │ │ │年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進
│ │ │ │ │ │ │ │民間參與公共建設案件獎勵金」辦
│ │ │ │ │ │ │ │理巨型颱洪災害防救國際研討會經
│ │ │ │ │ │ │ │費。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 建築及設備 │ 340,444,301│ 433,849,026│ -93,404,725│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 土地購置 │ 22,267,000│ 49,889,605│ -27,622,605│本年度預算編列內容如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.松江分隊用地價購款連續性計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ ,總經費 245,430,000元,除以
│ │ │ │ │ │ │ │ 前年度編列 103,000,000元外,
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編經費21,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.陽明山分隊用地地上物(眷舍)拆
│ │ │ │ │ │ │ │ 除暨圍籬架設經費 1,267,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ 157,857,660│ 196,675,796│ -38,818,136│1.本年度編列房屋興建工程計6項
│ │ │ │ │ │ │ │ ,共計 115,794,770元,明細如
│ │ │ │ │ │ │ │ 下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增陽明山分隊重建工程委託
│ │ │ │ │ │ │ │ 技術服務係100-103年度新興
│ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫,委託技術服務費
│ │ │ │ │ │ │ │ (含試驗費)總經費 8,492,873
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度係第1年,編列委
│ │ │ │ │ │ │ │ 託技術服務費 900,000元及工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增劍潭分隊重建工程委託技
│ │ │ │ │ │ │ │ 術服務係100-103年度新興連
│ │ │ │ │ │ │ │ 續性計畫,委託技術服務費總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,426,357元,本年度係
│ │ │ │ │ │ │ │ 第1年,編列委託技術服務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 900,000元及工程管理費 100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增關渡分隊新建工程初步規
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃 450,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)大同分隊重建工程係97-101年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,總經費 518
│ │ │ │ │ │ │ │ ,112,778元,除至上年度已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 142,800,000元外,本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 續編第4年經費 102,500,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)松江分隊新建工程委託技術服
│ │ │ │ │ │ │ │ 務係99-103年連續性計畫,總
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,853,001元,除至上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 4,000,000元,本年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第2年經費 4,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)西湖分隊新建工程,因設計變
│ │ │ │ │ │ │ │ 更調解追加工程款 6,844,770
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列龍山分隊整修工程、
│ │ │ │ │ │ │ │ 木柵分隊整修工程、信義分隊整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修工程、內湖分隊整修工程、東
│ │ │ │ │ │ │ │ 湖分隊整修工程、建成分隊整修
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程、天母分隊整修工程、局本
│ │ │ │ │ │ │ │ 部6樓救災救護指揮中心增設吸
│ │ │ │ │ │ │ │ 音設施工程、安和分隊女性備勤
│ │ │ │ │ │ │ │ 室整修工程、民權分隊女性備勤
│ │ │ │ │ │ │ │ 室整修工程、東湖合署辦公大樓
│ │ │ │ │ │ │ │ 結構補強工程、萬芳分隊屋頂整
│ │ │ │ │ │ │ │ 修工程、中崙大樓屋頂防水整修
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程及訓練中心冰水主機汰換工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程等42,062,890元。
│ │ │ │ 137103 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 69,380,000│ 69,380,000│ 0│本年度編列消防後勤車2輛、首長
│ │ │ │ │ │ │ │座車1輛、消防查察車4輛、救災指
│ │ │ │ │ │ │ │揮幕僚作業車2輛、水箱消防車5輛
│ │ │ │ │ │ │ │、雲梯消防車1輛、水庫消防車1輛
│ │ │ │ │ │ │ │、照明車1輛及公務機車27輛等,
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 其他設備 │ 90,939,641│ 117,903,625│ -26,963,984│本年度編列監視系統32組、數位式
│ │ │ │ │ │ │ │救災無線電通訊設備汰換、防災館
│ │ │ │ │ │ │ │戶外LED雙彩顯示電子看板系統、
│ │ │ │ │ │ │ │災害現場影像傳輸系統4套、空氣
│ │ │ │ │ │ │ │壓縮機5臺、心臟電擊器外加呼吸
│ │ │ │ │ │ │ │末端二氧化碳監測功能6組、熱裂
│ │ │ │ │ │ │ │解儀及安全管理系統軟硬體擴增案
│ │ │ │ │ │ │ │等,共計如列數。
│ │ │ │ 134100 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 134101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,309,200│ 4,309,200│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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