臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 100 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03116                     │                │                │                │
 3│   9│  │  │大同區戶政事務所          │      48,149,531│      43,648,818│       4,500,713│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,595,106│       7,910,197│        -315,091│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,595,106│       7,910,197│        -315,091│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,623,900元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,881,636元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,196,727元減列 315
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,091元,包括增列電腦耗材及維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費、重型公務機車燃料費、油
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料及檢驗執照費等48,559元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列省電照明設施耗材、建築物消
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防安全檢測費及汽機車強制責任
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險 363,650元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 5,270元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務84,300元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      34,182,000│      34,406,291│        -224,291│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      34,182,000│      34,406,291│        -224,291│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費31,244,495元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,937,505元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,161,796元減列 224
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,291元,包括增列自然人憑證業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務推廣及提升為民服務品質費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及戶政資訊系統設備耗材等 108
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,100元,減列戶籍業務軟片沖洗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、戶役政資訊系統(戶政e網
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通)網路佈線及維護費及志工背
  │    │  │  │                          │                │                │                │  心等 332,391元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       6,372,425│       1,332,330│       5,040,095│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │       5,866,525│         792,730│       5,073,795│本年度預算數編列內容如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.辦公室空間改善工程 3,500,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.辦公室空調空氣調整工程 550
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,530元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.行政中心地下室停車場整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分攤款 1,741,750元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.行政中心5樓男女廁所整修費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分攤款74,245元。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         505,900│         539,600│         -33,700│本年度編列汰換個人電腦8部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電話總機系統資本租賃及機房冷氣
  │    │  │  │                          │                │                │                │機1臺等,共計如列數。
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