臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 100 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03116 │ │ │ │
3│ 9│ │ │大同區戶政事務所 │ 48,149,531│ 43,648,818│ 4,500,713│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 7,595,106│ 7,910,197│ -315,091│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 7,595,106│ 7,910,197│ -315,091│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,623,900元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 2,881,636元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,196,727元減列 315
│ │ │ │ │ │ │ │ ,091元,包括增列電腦耗材及維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費、重型公務機車燃料費、油
│ │ │ │ │ │ │ │ 料及檢驗執照費等48,559元,減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列省電照明設施耗材、建築物消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防安全檢測費及汽機車強制責任
│ │ │ │ │ │ │ │ 險 363,650元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 5,270元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務84,300元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 34,182,000│ 34,406,291│ -224,291│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 34,182,000│ 34,406,291│ -224,291│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費31,244,495元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,937,505元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,161,796元減列 224
│ │ │ │ │ │ │ │ ,291元,包括增列自然人憑證業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務推廣及提升為民服務品質費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 及戶政資訊系統設備耗材等 108
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100元,減列戶籍業務軟片沖洗
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、戶役政資訊系統(戶政e網
│ │ │ │ │ │ │ │ 通)網路佈線及維護費及志工背
│ │ │ │ │ │ │ │ 心等 332,391元,計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 6,372,425│ 1,332,330│ 5,040,095│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 5,866,525│ 792,730│ 5,073,795│本年度預算數編列內容如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室空間改善工程 3,500,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦公室空調空氣調整工程 550
│ │ │ │ │ │ │ │ ,530元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.行政中心地下室停車場整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 分攤款 1,741,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.行政中心5樓男女廁所整修費用
│ │ │ │ │ │ │ │ 分攤款74,245元。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 505,900│ 539,600│ -33,700│本年度編列汰換個人電腦8部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │電話總機系統資本租賃及機房冷氣
│ │ │ │ │ │ │ │機1臺等,共計如列數。
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